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| (単位:千円) |
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| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
売上高 | |||||||||||
売上原価 |
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| 製品期首たな卸高 | ||||||||||
| 当期製品製造原価 | ||||||||||
| 当期製品仕入高 | ||||||||||
| 合計 | ||||||||||
| 他勘定振替高 | ||||||||||
| 製品期末たな卸高 | ||||||||||
| 売上原価合計 | ||||||||||
売上総利益 | |||||||||||
販売費及び一般管理費 |
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| 販売費 | ||||||||||
| 一般管理費 | ||||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | ||||||||||
営業利益 | |||||||||||
営業外収益 |
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| 受取利息 | ||||||||||
| 受取配当金 | ||||||||||
| 受取賃貸料 | ||||||||||
| 受取補償金 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外収益合計 | ||||||||||
営業外費用 |
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| 支払利息 | ||||||||||
| 社債利息 | ||||||||||
| 売上割引 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外費用合計 | ||||||||||
経常利益 | |||||||||||
特別利益 |
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| 固定資産売却益 | ||||||||||
| 特別利益合計 | ||||||||||
特別損失 |
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| 固定資産除売却損 | ||||||||||
| 特別損失合計 | ||||||||||
税引前当期純利益 | |||||||||||
法人税、住民税及び事業税 | |||||||||||
法人税等調整額 | △ | △ | |||||||||
法人税等合計 | |||||||||||
当期純利益 | |||||||||||
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| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記番号 | 金額 (千円) |
| 構成比 | 金額 (千円) |
| 構成比 |
Ⅰ | 材料費 |
| 1,159,531 |
| 45.7 | 1,040,785 |
| 44.2 |
Ⅱ | 労務費 | ※2 | 910,322 |
| 35.8 | 878,782 |
| 37.3 |
Ⅲ | 経費 | ※3 | 469,240 |
| 18.5 | 436,975 |
| 18.5 |
| 当期製造費用 |
| 2,539,094 |
| 100.0 | 2,356,544 |
| 100.0 |
| 期首仕掛品たな卸高 |
| 53,085 |
|
| 59,406 |
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| 合計 |
| 2,592,180 |
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| 2,415,950 |
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| 他勘定振替高 | ※4 | 40,037 |
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| 31,076 |
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| 期末仕掛品たな卸高 |
| 59,406 |
|
| 57,414 |
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| 当期製品製造原価 |
| 2,492,736 |
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| 2,327,460 |
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前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||||
1.原価計算の方法 | 1.原価計算の方法 | ||||||||||||
製造部門・・・標準原価計算を採用した部門別、工程別の総合原価計算を実施しており期末において、原価差額を調整して実際原価に修正しています。 | 同左 | ||||||||||||
※2.労務費の内には、賞与引当金繰入額43,002千円を含んでいます。 | ※2.労務費の内には、賞与引当金繰入額49,313千円を含んでいます。 | ||||||||||||
※3.経費には次のものが含まれております。 | ※3.経費には次のものが含まれております。 | ||||||||||||
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※4.他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。 | ※4.他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。 | ||||||||||||
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