② 【損益計算書】
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(単位:千円)
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前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
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当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
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売上高
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製品売上高
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7,408,555
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8,061,784
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商品売上高
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2,308,052
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2,621,049
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売上高合計
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9,716,607
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10,682,834
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売上原価
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製品期首たな卸高
|
491,687
|
560,249
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商品期首たな卸高
|
34,267
|
52,350
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当期製品製造原価
|
5,232,078
|
5,784,755
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当期製品仕入高
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226,811
|
212,966
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当期商品仕入高
|
1,973,915
|
2,254,055
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製品評価損
|
9,370
|
30,096
|
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商品評価損
|
2,887
|
668
|
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合計
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7,971,018
|
8,895,142
|
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製品期末たな卸高
|
560,249
|
655,815
|
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商品期末たな卸高
|
52,350
|
62,162
|
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他勘定振替高
|
53,339
|
91,243
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売上原価合計
|
7,305,078
|
8,085,921
|
売上総利益
|
2,411,529
|
2,596,913
|
販売費及び一般管理費
|
1,380,014
|
1,435,117
|
営業利益
|
1,031,514
|
1,161,795
|
営業外収益
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受取利息
|
1,555
|
1,698
|
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有価証券利息
|
3,690
|
2,965
|
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受取配当金
|
47,272
|
53,391
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受取賃貸料
|
7,208
|
7,954
|
|
その他
|
15,354
|
11,497
|
|
営業外収益合計
|
75,080
|
77,508
|
営業外費用
|
|
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|
支払利息
|
5,790
|
4,707
|
|
コミットメントフィー
|
4,277
|
4,277
|
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お別れの会関連費用
|
19,348
|
-
|
|
その他
|
2,296
|
1,998
|
|
営業外費用合計
|
31,713
|
10,983
|
経常利益
|
1,074,881
|
1,228,320
|
特別損失
|
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固定資産廃棄損
|
3,193
|
12,802
|
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製品回収関連費用
|
-
|
22,542
|
|
製品補償引当金繰入額
|
-
|
76,970
|
|
特別損失合計
|
3,193
|
112,315
|
税引前当期純利益
|
1,071,687
|
1,116,004
|
法人税、住民税及び事業税
|
333,000
|
369,000
|
法人税等調整額
|
△13,276
|
△44,486
|
法人税等合計
|
319,723
|
324,513
|
当期純利益
|
751,964
|
791,491
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【製造原価明細書】
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前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
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当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
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区分
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注記 番号
|
金額(千円)
|
構成比 (%)
|
金額(千円)
|
構成比 (%)
|
Ⅰ 材料費
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1,839,976
|
34.1
|
1,972,248
|
32.3
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Ⅱ 労務費
|
※1
|
1,375,199
|
25.4
|
1,550,840
|
25.4
|
Ⅲ 経費
|
※2
|
2,189,171
|
40.5
|
2,578,613
|
42.3
|
当期総製造費用
|
|
5,404,347
|
100.0
|
6,101,703
|
100.0
|
仕掛品期首たな卸高
|
|
1,004,149
|
|
1,176,418
|
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合計
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|
6,408,496
|
|
7,278,121
|
|
仕掛品期末たな卸高
|
|
1,176,418
|
|
1,493,366
|
|
当期製品製造原価
|
|
5,232,078
|
|
5,784,755
|
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(注) 原価計算の方法
当社は小売定価表価格を基にして算定した標準原価をもって期中の生産高をグループ別に計算し、この各総額と当期に実際に発生した原価を比較し、グループ別に原価率を算定して各製品及び仕掛品の実際原価を計算する方法を採っています。
※1 労務費には次の金額が含まれています。
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前事業年度
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当事業年度
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賞与引当金繰入額
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274,476千円
|
345,430千円
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※2 経費の主な内訳
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前事業年度
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当事業年度
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減価償却費
|
492,957千円
|
521,547千円
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消耗器具費
|
182,613千円
|
214,412千円
|
外注加工費
|
1,048,495千円
|
1,296,071千円
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