② 【損益計算書】
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(単位:千円)
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前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
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当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
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売上高
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製品売上高
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6,601,428
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7,620,378
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商品売上高
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2,053,159
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2,358,396
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売上高合計
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8,654,588
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9,978,775
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売上原価
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製品期首棚卸高
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1,188,678
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1,246,648
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商品期首棚卸高
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53,407
|
60,059
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当期製品製造原価
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4,848,248
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5,320,258
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当期製品仕入高
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542,366
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181,978
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当期商品仕入高
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1,736,411
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2,034,413
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合計
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8,369,112
|
8,843,358
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製品期末棚卸高
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1,246,648
|
1,035,252
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商品期末棚卸高
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60,059
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59,574
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他勘定振替高
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40,745
|
103,704
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売上原価合計
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7,021,660
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7,644,827
|
売上総利益
|
1,632,928
|
2,333,947
|
販売費及び一般管理費
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1,269,826
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1,361,778
|
営業利益
|
363,101
|
972,169
|
営業外収益
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受取利息
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1,549
|
1,169
|
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有価証券利息
|
670
|
-
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受取配当金
|
45,190
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51,396
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受取賃貸料
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8,632
|
7,082
|
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雇用調整助成金
|
37,071
|
-
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|
その他
|
18,751
|
12,008
|
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営業外収益合計
|
111,864
|
71,657
|
営業外費用
|
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支払利息
|
10,871
|
9,379
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コミットメントフィー
|
20,813
|
5,795
|
|
その他
|
3,481
|
736
|
|
営業外費用合計
|
35,166
|
15,911
|
経常利益
|
439,799
|
1,027,914
|
特別損失
|
|
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固定資産廃棄損
|
2,796
|
1,008
|
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固定資産売却損
|
-
|
16,772
|
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特別損失合計
|
2,796
|
17,780
|
税引前当期純利益
|
437,003
|
1,010,133
|
法人税、住民税及び事業税
|
168,000
|
291,000
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法人税等調整額
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△5,571
|
47,249
|
法人税等合計
|
162,428
|
338,249
|
当期純利益
|
274,575
|
671,884
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【製造原価明細書】
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前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
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当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
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区分
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注記 番号
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金額(千円)
|
構成比 (%)
|
金額(千円)
|
構成比 (%)
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Ⅰ 材料費
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1,121,068
|
23.4
|
1,541,684
|
28.0
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Ⅱ 労務費
|
※1
|
1,341,133
|
28.0
|
1,447,756
|
26.3
|
Ⅲ 経費
|
※2
|
2,328,076
|
48.6
|
2,515,962
|
45.7
|
当期総製造費用
|
|
4,790,278
|
100.0
|
5,505,403
|
100.0
|
仕掛品期首棚卸高
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|
1,169,647
|
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1,111,677
|
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合計
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|
5,959,925
|
|
6,617,080
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仕掛品期末棚卸高
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|
1,111,677
|
|
1,296,821
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当期製品製造原価
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4,848,248
|
|
5,320,258
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(注) 原価計算の方法
当社は小売定価表価格を基にして算定した標準原価をもって期中の生産高をグループ別に計算し、この各総額と当期に実際に発生した原価を比較し、グループ別に原価率を算定して各製品及び仕掛品の実際原価を計算する方法を採っています。
※1 労務費には次の金額が含まれています。
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前事業年度
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当事業年度
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賞与引当金繰入額
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237,626千円
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287,900千円
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※2 経費の主な内訳
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前事業年度
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当事業年度
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減価償却費
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658,719千円
|
637,747千円
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消耗器具費
|
165,235千円
|
183,229千円
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外注加工費
|
975,300千円
|
1,203,689千円
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修繕費
|
167,820千円
|
115,647千円
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