② 【損益計算書】
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(単位:千円)
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前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
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当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
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売上高
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製品売上高
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7,620,378
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8,181,672
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商品売上高
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2,358,396
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2,551,465
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売上高合計
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9,978,775
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10,733,137
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売上原価
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製品期首棚卸高
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1,246,648
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1,035,252
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商品期首棚卸高
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60,059
|
59,574
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当期製品製造原価
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5,320,258
|
6,039,738
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当期製品仕入高
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181,978
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154,966
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当期商品仕入高
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2,034,413
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2,135,704
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合計
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8,843,358
|
9,425,236
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製品期末棚卸高
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1,035,252
|
1,157,698
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商品期末棚卸高
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59,574
|
66,318
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他勘定振替高
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103,704
|
55,560
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売上原価合計
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7,644,827
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8,145,658
|
売上総利益
|
2,333,947
|
2,587,479
|
販売費及び一般管理費
|
1,361,778
|
1,485,115
|
営業利益
|
972,169
|
1,102,363
|
営業外収益
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受取利息
|
1,169
|
1,029
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受取配当金
|
51,396
|
61,047
|
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受取賃貸料
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7,082
|
7,622
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受取保険金
|
-
|
10,106
|
|
その他
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12,008
|
9,892
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営業外収益合計
|
71,657
|
89,698
|
営業外費用
|
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支払利息
|
9,379
|
7,754
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コミットメントフィー
|
5,795
|
5,499
|
|
その他
|
736
|
1,505
|
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営業外費用合計
|
15,911
|
14,759
|
経常利益
|
1,027,914
|
1,177,302
|
特別損失
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|
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固定資産廃棄損
|
1,008
|
2,505
|
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固定資産売却損
|
16,772
|
-
|
|
特別損失合計
|
17,780
|
2,505
|
税引前当期純利益
|
1,010,133
|
1,174,797
|
法人税、住民税及び事業税
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291,000
|
351,000
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法人税等調整額
|
47,249
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△11,563
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法人税等合計
|
338,249
|
339,436
|
当期純利益
|
671,884
|
835,360
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【製造原価明細書】
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前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
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当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
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区分
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注記 番号
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金額(千円)
|
構成比 (%)
|
金額(千円)
|
構成比 (%)
|
Ⅰ 材料費
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1,541,684
|
28.0
|
1,986,000
|
32.4
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Ⅱ 労務費
|
※1
|
1,447,756
|
26.3
|
1,506,283
|
24.6
|
Ⅲ 経費
|
※2
|
2,515,962
|
45.7
|
2,628,397
|
43.0
|
当期総製造費用
|
|
5,505,403
|
100.0
|
6,120,682
|
100.0
|
仕掛品期首棚卸高
|
|
1,111,677
|
|
1,296,821
|
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合計
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|
6,617,080
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|
7,417,504
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仕掛品期末棚卸高
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|
1,296,821
|
|
1,377,766
|
|
当期製品製造原価
|
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5,320,258
|
|
6,039,738
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(注) 原価計算の方法
当社は小売定価表価格を基にして算定した標準原価をもって期中の生産高をグループ別に計算し、この各総額と当期に実際に発生した原価を比較し、グループ別に原価率を算定して各製品及び仕掛品の実際原価を計算する方法を採っています。
※1 労務費には次の金額が含まれています。
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前事業年度
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当事業年度
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賞与引当金繰入額
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287,900千円
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305,640千円
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※2 経費の主な内訳
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前事業年度
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当事業年度
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減価償却費
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637,747千円
|
571,647千円
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消耗器具費
|
183,229千円
|
231,891千円
|
外注加工費
|
1,203,689千円
|
1,239,234千円
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修繕費
|
115,647千円
|
124,993千円
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