② 【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

当事業年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

売上高

※1 21,232,092

※1 29,716,235

売上原価

※1 17,492,991

※1 23,752,337

売上総利益

3,739,101

5,963,898

販売費及び一般管理費

※1,※2 2,324,559

※1,※2 3,028,960

営業利益

1,414,541

2,934,937

営業外収益

 

 

 

受取利息及び受取配当金

※1 13,336

※1 10,719

 

その他

※1 42,755

※1 1,782

 

営業外収益合計

56,092

12,501

営業外費用

 

 

 

支払利息

※1 14,293

※1 8,793

 

その他

4,610

15,383

 

営業外費用合計

18,903

24,176

経常利益

1,451,731

2,923,262

特別利益

 

 

 

関係会社株式売却益

417,744

-

 

親会社株式売却益

66,123

-

 

固定資産売却益

324

1,980

 

特別利益合計

484,193

1,980

特別損失

 

 

 

固定資産除売却損

108,552

5,848

 

減損損失

73,308

27,832

 

投資有価証券評価損

44,159

-

 

特別損失合計

226,020

33,680

税引前当期純利益

1,709,903

2,891,562

法人税、住民税及び事業税

437,885

987,514

法人税等調整額

48,532

117,169

法人税等合計

389,353

870,344

当期純利益

1,320,550

2,021,217

 

 

【製造原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自  平成27年4月1日

至  平成28年3月31日)

当事業年度

(自  平成28年4月1日

至  平成29年3月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ  材料費

 

7,631,998

42.8

Ⅱ  労務費

 

1,044,976

5.9

Ⅲ  経費

※2

9,168,623

51.3

    当期総製造費用

 

17,845,598

100.0

    仕掛品期首たな卸高

 

 

1,457,779

 

合計

 

 

19,303,378

 

    仕掛品期末たな卸高

 

 

2,214,569

 

    他勘定振替高

※3

 

△8,576

 

    当期製品製造原価

 

 

17,097,384

 

 

 

 

 

 

 

 

(注)※1  前事業年度は、財務諸表等規則第75条第2項ただし書きにより、記載を省略しております。

※2  主な内訳は、次のとおりであります。

項目

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

外注費

3,342,345

減価償却費

1,093,101

型枠費

930,236

 

 

※3  他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。

項目

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

仕掛品評価損

△12,795

建設仮勘定へ振替

4,218

△8,576

 

 

(原価計算の方法)

当社の原価計算は、組別工程別原価計算であり、期中は労務費及び一部の経費について予定原価を用い、原価差額は期末において製品及び売上原価等に配賦しております。