② 【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2017年4月1日

 至 2018年3月31日)

当事業年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

売上高

※1 32,197,901

※1 33,134,286

売上原価

※1 25,635,771

※1 26,465,174

売上総利益

6,562,129

6,669,112

販売費及び一般管理費

※1,※2 3,341,811

※1,※2 3,152,684

営業利益

3,220,318

3,516,428

営業外収益

 

 

 

受取利息及び受取配当金

※1 13,264

※1 13,081

 

その他

※1 13,945

※1 22,693

 

営業外収益合計

27,209

35,774

営業外費用

 

 

 

支払利息

※1 7,805

※1 9,423

 

その他

13,753

6,193

 

営業外費用合計

21,558

15,617

経常利益

3,225,969

3,536,585

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

839

510

 

投資有価証券売却益

52

-

 

特別利益合計

892

510

特別損失

 

 

 

関係会社事業損失

-

※3 467,744

 

関係会社株式評価損

241,635

-

 

固定資産除売却損

38,203

7,624

 

減損損失

21,718

-

 

訴訟関連損失

39,844

-

 

ゴルフ会員権評価損

-

650

 

特別損失合計

341,402

476,019

税引前当期純利益

2,885,459

3,061,076

法人税、住民税及び事業税

1,199,179

1,165,054

法人税等調整額

175,360

148,006

法人税等合計

1,023,818

1,017,048

当期純利益

1,861,641

2,044,028

 

 

【製造原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自  2017年4月1日

至  2018年3月31日)

当事業年度

(自  2018年4月1日

至  2019年3月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ  材料費

 

7,853,272

41.0

7,935,312

41.3

Ⅱ  労務費

 

1,056,434

5.5

1,012,690

5.3

Ⅲ  経費

※1

10,263,295

53.5

10,245,970

53.4

    当期総製造費用

 

19,173,002

100.0

19,193,974

100.0

    仕掛品期首たな卸高

 

2,214,569

 

2,919,787

 

合計

 

21,387,572

 

22,113,762

 

    仕掛品期末たな卸高

 

2,919,787

 

2,373,223

 

    他勘定振替高

※2

268

 

3,492

 

    当期製品製造原価

 

18,467,516

 

19,737,046

 

 

 

 

 

 

 

 

(注)※1  主な内訳は、次のとおりであります。

項目

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

外注費

3,712,564

3,805,621

減価償却費

1,316,257

1,031,271

型枠費

1,129,504

1,179,214

 

 

※2  他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。

項目

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

仕掛品評価損

△127

752

建設仮勘定へ振替

395

2,739

268

3,492

 

 

(原価計算の方法)

当社の原価計算は、組別工程別原価計算であり、期中は労務費及び一部の経費について予定原価を用い、原価差額は期末において製品及び売上原価等に配賦しております。