2【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

①【貸借対照表】

 

 

(単位:百万円)

 

前事業年度

(2019年3月31日)

当事業年度

(2020年3月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

825

1,560

関係会社社債

478

関係会社短期貸付金

160

160

その他

113

175

流動資産合計

1,577

1,895

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物

3

3

構築物

0

0

機械及び装置

0

工具、器具及び備品

4

有形固定資産合計

3

8

無形固定資産

 

 

ソフトウエア

1

0

無形固定資産合計

1

0

投資その他の資産

 

 

関係会社株式

23,954

23,954

関係会社出資金

629

629

関係会社社債

2,104

2,018

関係会社長期貸付金

560

400

その他

1

1

投資その他の資産合計

27,249

27,004

固定資産合計

27,254

27,013

資産合計

28,832

28,909

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前事業年度

(2019年3月31日)

当事業年度

(2020年3月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

未払金

23

18

賞与引当金

7

13

その他

15

15

流動負債合計

45

47

固定負債

 

 

繰延税金負債

542

523

退職給付引当金

5

12

長期未払金

172

148

固定負債合計

720

684

負債合計

766

732

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

6,621

6,621

資本剰余金

 

 

資本準備金

8,638

8,638

その他資本剰余金

4,168

4,168

資本剰余金合計

12,807

12,807

利益剰余金

 

 

その他利益剰余金

 

 

繰越利益剰余金

8,678

8,839

利益剰余金合計

8,678

8,839

自己株式

0

0

株主資本合計

28,107

28,268

評価・換算差額等

 

 

その他有価証券評価差額金

41

91

評価・換算差額等合計

41

91

純資産合計

28,065

28,177

負債純資産合計

28,832

28,909

 

②【損益計算書】

 

 

(単位:百万円)

 

前事業年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

当事業年度

(自 2019年4月1日

 至 2020年3月31日)

売上高

 

 

経営指導料

545

557

受取配当金

650

827

売上高合計

1,196

1,385

売上総利益

1,196

1,385

販売費及び一般管理費

 

 

役員従業員給与

192

206

退職給付費用

1

2

賞与引当金繰入額

7

13

減価償却費

0

1

その他

208

225

販売費及び一般管理費合計

410

447

営業利益

786

937

営業外収益

 

 

受取利息

2

5

有価証券利息

90

143

その他

2

1

営業外収益合計

95

150

営業外費用

 

 

為替差損

0

33

その他

1

0

営業外費用合計

2

33

経常利益

879

1,054

税引前当期純利益

879

1,054

法人税、住民税及び事業税

88

72

法人税等調整額

0

2

法人税等合計

87

74

当期純利益

791

980

 

③【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

株主資本

 

資本金

資本剰余金

利益剰余金

自己株式

株主資本合計

 

資本準備金

その他資本剰余金

資本剰余金合計

その他利益剰余金

利益剰余金合計

 

繰越利益剰余金

当期首残高

5,470

7,488

4,168

11,656

8,439

8,439

0

25,567

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

 

新株の発行

1,150

1,150

 

1,150

 

 

 

2,301

剰余金の配当

 

 

 

 

552

552

 

552

当期純利益

 

 

 

 

791

791

 

791

自己株式の取得

 

 

 

 

 

 

0

0

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

 

 

 

 

 

 

 

 

当期変動額合計

1,150

1,150

1,150

239

239

0

2,540

当期末残高

6,621

8,638

4,168

12,807

8,678

8,678

0

28,107

 

 

 

 

 

 

評価・換算差額等

純資産合計

 

その他有価証券評価差額金

評価・換算差額等合計

当期首残高

46

46

25,520

当期変動額

 

 

 

新株の発行

 

 

2,301

剰余金の配当

 

 

552

当期純利益

 

 

791

自己株式の取得

 

 

0

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

5

5

5

当期変動額合計

5

5

2,545

当期末残高

41

41

28,065

 

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

株主資本

 

資本金

資本剰余金

利益剰余金

自己株式

株主資本合計

 

資本準備金

その他資本剰余金

資本剰余金合計

その他利益剰余金

利益剰余金合計

 

繰越利益剰余金

当期首残高

6,621

8,638

4,168

12,807

8,678

8,678

0

28,107

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

 

 

818

818

 

818

当期純利益

 

 

 

 

980

980

 

980

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

 

 

 

 

 

 

 

 

当期変動額合計

161

161

161

当期末残高

6,621

8,638

4,168

12,807

8,839

8,839

0

28,268

 

 

 

 

 

 

評価・換算差額等

純資産合計

 

その他有価証券評価差額金

評価・換算差額等合計

当期首残高

41

41

28,065

当期変動額

 

 

 

剰余金の配当

 

 

818

当期純利益

 

 

980

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

49

49

49

当期変動額合計

49

49

111

当期末残高

91

91

28,177

 

【注記事項】

(重要な会計方針)

1.資産の評価基準及び評価方法

 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式……移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの……決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

時価のないもの……移動平均法による原価法

2.固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産(リース資産を除く)

 定額法を採用しております。

 なお、耐用年数及び残存価額については法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

(2)無形固定資産(リース資産を除く)

 定額法を採用しております。

 なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。

3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

4.引当金の計上基準

(1)賞与引当金

 従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき当期負担額を計上しております。

(2)退職給付引当金

 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

① 退職給付見込額の期間帰属方法

 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異の費用処理方法

 数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1)退職給付に係る会計処理

 退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。

(2)消費税等の会計処理

 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。

 

(追加情報)

(新型コロナウイルス感染症が会計上の見積りに与える影響)

 新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大により、各国における経済活動が停滞し、深刻な影響が生じております。しかし、それらが当社グループに及ぼす影響及び当感染症の収束時期を正確に予測することは現時点では困難であります。そのため、外部の情報源に基づく情報等から、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響は2021年3月期の一定期間にわたり当該影響が続くものと仮定して、繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを行っています。その結果、繰延税金資産の回収可能性等の評価に与える重要な影響は認識しておりません。

 なお、以上の記載は現在の状況及び入手可能な情報に基づき、合理的と考えられる見積り及び判断を行ったものでありますが、新型コロナウイルス感染症の広がりや収束時期等の見積りには不確実性を伴うため、実際の結果はこれらの見積りと異なる場合があります。

 

(貸借対照表関係)

※ 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)

 

前事業年度

(2019年3月31日)

当事業年度

(2020年3月31日)

短期金銭債権

77百万円

67百万円

短期金銭債務

8

1

 

(損益計算書関係)

※ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。

 

前事業年度

(自 2018年4月1日

至 2019年3月31日)

当事業年度

(自 2019年4月1日

至 2020年3月31日)

営業取引による取引高

 

 

売上高

1,196百万円

1,385百万円

その他の営業取引による取引高

33

34

営業取引以外の取引による取引高

92

149

 

(有価証券関係)

 子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式23,954百万円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式23,954百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

 

(税効果会計関係)

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 

前事業年度

(2019年3月31日)

 

 

当事業年度

(2020年3月31日)

繰延税金資産

 

 

 

賞与引当金

2百万円

 

4百万円

退職給付引当金

1

 

3

長期未払金

52

 

45

関係会社株式

150

 

150

その他有価証券評価差額金

18

 

40

その他

5

 

6

繰延税金負債との相殺額

△230

 

△250

 

繰延税金負債

 

 

 

関係会社株式

△773

 

△773

繰延税金資産との相殺額

230

 

250

△542

 

△523

 

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

 

 

前事業年度

(2019年3月31日)

 

 

当事業年度

(2020年3月31日)

法定実効税率

30.6%

 

30.6%

(調整)

 

 

 

交際費等永久に損金に算入されない項目

0.5

 

1.7

受取配当金等永久に益金に算入されない項目

△22.5

 

△25.8

住民税均等割

0.4

 

0.3

事業税

△0.2

 

0.0

その他

1.2

 

0.3

税効果会計適用後の法人税等の負担率

10.0

 

7.1

 

(重要な後発事象)

株式取得による子会社化

 当社は、2020年5月11日開催の取締役会において、子会社のジャパンパイル㈱がシントク工業㈱の株式を取得し、子会社化することについて決議いたしました。詳細につきましては、「1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 (重要な後発事象)」をご参照ください。

 

④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

(単位:百万円)

 

区 分

資産の

種 類

当期首

残 高

当 期

増加額

当 期

減少額

当 期

償却額

当期末

残 高

減価償却

累計額

有形固定資産

建物

3

0

0

3

0

構築物

0

0

0

0

機械及び装置

0

0

工具、器具及び備品

4

0

4

0

3

5

0

8

0

無形固定資産

ソフトウエア

1

0

0

2

1

0

0

2

 

【引当金明細表】

 

(単位:百万円)

 

科  目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

賞与引当金

7

13

7

13

 

(2)【主な資産及び負債の内容】

 連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3)【その他】

 該当事項はありません。