2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2018年3月31日)
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当事業年度 (2019年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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2,508
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4,044
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売掛金
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31,604
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28,698
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製品
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4,572
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5,031
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半製品
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4,548
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4,454
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仕掛品
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99
|
349
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原材料
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3,180
|
3,059
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貯蔵品
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4,142
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4,686
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前払費用
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191
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165
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|
その他
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4,636
|
4,668
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流動資産合計
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55,484
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55,159
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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5,360
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6,177
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構築物
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742
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731
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機械及び装置
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9,694
|
9,502
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車両運搬具
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8
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4
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工具、器具及び備品
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149
|
146
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土地
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38,130
|
44,317
|
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リース資産
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15
|
12
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建設仮勘定
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247
|
494
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有形固定資産合計
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54,349
|
61,385
|
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無形固定資産
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借地権
|
0
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0
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ソフトウエア
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375
|
320
|
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|
|
その他
|
4
|
6
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|
無形固定資産合計
|
380
|
326
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
|
6,865
|
5,795
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関係会社株式
|
16,490
|
21,623
|
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|
出資金
|
27
|
27
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|
従業員に対する長期貸付金
|
66
|
60
|
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|
関係会社長期貸付金
|
68
|
48
|
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|
長期前払費用
|
170
|
62
|
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|
前払年金費用
|
2,178
|
2,211
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|
繰延税金資産
|
699
|
1,715
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|
|
その他
|
217
|
217
|
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|
貸倒引当金
|
△48
|
△48
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|
投資その他の資産合計
|
26,735
|
31,714
|
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|
固定資産合計
|
81,464
|
93,427
|
|
資産合計
|
136,949
|
148,587
|
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2018年3月31日)
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当事業年度 (2019年3月31日)
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負債の部
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|
流動負債
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買掛金
|
15,014
|
10,965
|
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短期借入金
|
22,469
|
36,644
|
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|
リース債務
|
6
|
5
|
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|
未払金
|
4,384
|
5,052
|
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|
未払費用
|
12
|
6
|
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|
未払法人税等
|
261
|
718
|
|
|
預り金
|
833
|
550
|
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|
賞与引当金
|
627
|
825
|
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|
環境対策引当金
|
36
|
36
|
|
|
その他
|
360
|
758
|
|
|
流動負債合計
|
44,005
|
55,562
|
|
固定負債
|
|
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|
長期借入金
|
13,440
|
10,720
|
|
|
リース債務
|
9
|
7
|
|
|
再評価に係る繰延税金負債
|
6,811
|
6,811
|
|
|
退職給付引当金
|
3,094
|
3,619
|
|
|
環境対策引当金
|
118
|
81
|
|
|
その他
|
116
|
441
|
|
|
固定負債合計
|
23,590
|
21,682
|
|
負債合計
|
67,596
|
77,244
|
純資産の部
|
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|
株主資本
|
|
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|
資本金
|
34,896
|
34,896
|
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|
資本剰余金
|
|
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|
資本準備金
|
9,876
|
9,876
|
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|
その他資本剰余金
|
491
|
491
|
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|
資本剰余金合計
|
10,367
|
10,367
|
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|
利益剰余金
|
|
|
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|
利益準備金
|
453
|
453
|
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|
|
その他利益剰余金
|
|
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|
圧縮記帳積立金
|
17
|
13
|
|
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|
|
別途積立金
|
9,000
|
9,000
|
|
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|
繰越利益剰余金
|
12,633
|
15,214
|
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|
利益剰余金合計
|
22,104
|
24,681
|
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自己株式
|
△4,709
|
△4,711
|
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株主資本合計
|
62,658
|
65,233
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
918
|
744
|
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土地再評価差額金
|
5,775
|
5,364
|
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|
評価・換算差額等合計
|
6,694
|
6,108
|
|
純資産合計
|
69,352
|
71,342
|
負債純資産合計
|
136,949
|
148,587
|