第2 【事業の状況】

 

1 【事業等のリスク】

当第3四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生、または前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

 

2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

 

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。

 

(1) 財政状態及び経営成績の状況

当第3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響による経済活動の停滞はあったものの、ワクチン接種等の対策が進み感染者数が減少したことで、各種制限の緩和など経済活動の正常化に向けた動きも見られました。一方で、新変異株の感染拡大への懸念やサプライチェーンの混乱による影響等、依然として先行きは不透明な状況が続いております。

鉄鋼需要につきましては、中国において減速の動きが見られるものの、国内では粗鋼生産が前年同期を上回る水準で推移するなど、回復傾向が続きました。

このような環境のもと、当社グループは主要製品である厚板の販売価格の適正水準確保のための営業活動に努めてまいりました。

その結果、当第3四半期連結累計期間における売上高は443億6千1百万円と前年同期比155億8百万円の増収、経常利益は30億2千7百万円と前年同期比6億6千7百万円の増益、親会社株主に帰属する四半期純利益は20億5千7百万円と前年同期比6億2千2百万円の増益となりました。

なお、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しています。詳細につきましては、「第4 経理の状況 1 四半期連結財務諸表 注記事項 (会計方針の変更等)及び(セグメント情報等) セグメント情報 3 報告セグメントの変更等に関する事項」をご覧ください。

 

セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります

 

(鉄鋼関連事業)

鉄鋼関連事業につきましては、主原料である鉄スクラップ価格が高水準で推移し、エネルギー・諸資材価格も上昇するなどコスト面では厳しい環境が継続しました。一方で、主需要先である産業機械・建設機械向け需要及び建築向け需要の回復を背景に、主要製品である厚板の販売数量が前年同期比で増加し、販売価格の値上げも浸透したことにより、収益環境は後半にかけて大きく改善しました。

その結果、売上高は424億4千2百万円と前年同期比156億1千8百万円の増収、セグメント利益(営業利益)は28億1千1百万円と前年同期比6億3千8百万円の増益となりました。

 

(レンタル事業)

レンタル事業につきましては、積極的な営業活動によりグリスフィルターのレンタル枚数や厨房工事の受注が増加し、広告看板部門においても受注が増加したことから、売上高は4億9千4百万円と前年同期比3千3百万円の増収、セグメント利益(営業利益)は4千1百万円と前年同期比1千4百万円の増益となりました。

 

(物流事業)

物流事業につきましては、需要先の生産活動の落ち込みにより危険物倉庫の取扱量が減少したことから、売上高は4億6千3百万円と前年同期比5千5百万円の減収、セグメント利益(営業利益)は1億7千万円と前年同期比1千9百万円の減益となりました。

 

(エンジニアリング事業)

エンジニアリング事業につきましては、大型工事案件の工期遅延等により、売上高は9億6千2百万円と前年同期比8千7百万円の減収、セグメント損失(営業損失)は4百万円(前年同四半期連結累計期間のセグメント損失(営業損失)は5千7百万円)となりました。

 

 

財政状態は次のとおりであります。

 

(資産の部)

流動資産は506億8千6百万円で、前連結会計年度末より74億8千2百万円の増加となりました。その主な要因は、有価証券が減少したものの、受取手形及び売掛金、商品及び製品が増加したことによるものです。

固定資産は248億8千1百万円で、前連結会計年度末より13億8千万円の減少となりました。その主な要因は、有形固定資産において減価償却が進んだことによるものです。

 

(負債の部)

流動負債は102億6百万円で、前連結会計年度末より45億6千6百万円の増加となりました。その主な要因は、支払手形及び買掛金、未払金が増加したことによるものです。

固定負債は10億9千9百万円で、前連結会計年度末より4千2百万円の増加となりました。その主な要因は、退職給付に係る負債が増加したことによるものです。

 

(純資産の部)

純資産は642億6千2百万円で、前連結会計年度末より14億9千3百万円の増加となりました。その主な要因は、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上に伴い、利益剰余金が増加したことによるものです。

 

(2) 研究開発活動

当第3四半期連結累計期間における研究開発費の総額は51百万円であります。なお、当第3四半期連結累計期間において当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

 

(3) 生産、受注及び販売の状況

当第3四半期連結累計期間において、鉄鋼関連事業の受注高、受注残高及び生産高が著しく変動いたしました。鉄鋼関連事業につきましては、主要製品である厚板の需要が堅調に推移し販売価格も上昇したことで、受注高、受注残高が前年同期を上回りました。また、受注増に伴う生産量の増加と主原料である鉄スクラップ価格の大幅な上昇により、生産高も前年同期を上回りました。

 

3 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。