|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
|
売上高 |
|
|
|||||||||
|
売上原価 |
|
|
|||||||||
|
売上総利益 |
|
|
|||||||||
|
販売費及び一般管理費 |
|
|
|||||||||
|
営業利益 |
|
|
|||||||||
|
営業外収益 |
|
|
|||||||||
|
|
受取利息及び配当金 |
|
|
||||||||
|
|
その他 |
|
|
||||||||
|
|
営業外収益合計 |
|
|
||||||||
|
営業外費用 |
|
|
|||||||||
|
|
支払利息 |
|
|
||||||||
|
|
その他 |
|
|
||||||||
|
|
営業外費用合計 |
|
|
||||||||
|
経常利益 |
|
|
|||||||||
|
特別損失 |
|
|
|||||||||
|
|
災害による損失 |
|
|
||||||||
|
|
特別損失合計 |
|
|
||||||||
|
税引前当期純利益 |
|
|
|||||||||
|
法人税、住民税及び事業税 |
|
|
|||||||||
|
法人税等調整額 |
|
△ |
|||||||||
|
法人税等合計 |
|
|
|||||||||
|
当期純利益 |
|
|
|||||||||
|
|
|
前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
||||
|
区分 |
注記 番号 |
金額(百万円) |
百分比 |
金額(百万円) |
百分比 |
||
|
I 材料費 |
|
|
25,152 |
68.0 |
|
37,137 |
73.8 |
|
Ⅱ 労務費 |
※1 |
|
2,683 |
7.3 |
|
2,912 |
5.8 |
|
Ⅲ 経費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
電力料 |
|
3,563 |
|
|
4,422 |
|
|
|
外注費 |
|
1,434 |
|
|
1,536 |
|
|
|
修繕費 |
※1 |
872 |
|
|
1,050 |
|
|
|
減価償却費 |
|
2,018 |
|
|
1,839 |
|
|
|
その他 |
|
1,284 |
9,172 |
24.8 |
1,418 |
10,267 |
20.4 |
|
当期総製造費用 |
|
|
37,008 |
100.0 |
|
50,316 |
100.0 |
|
半製品、仕掛品期首棚卸高 |
|
|
1,561 |
|
|
1,812 |
|
|
他勘定振替高 |
※2 |
|
446 |
|
|
1,506 |
|
|
半製品、仕掛品期末棚卸高 |
|
|
1,812 |
|
|
1,995 |
|
|
当期製品製造原価 |
※3 |
|
36,310 |
|
|
48,627 |
|
|
※1 |
製造原価へ算入した引当金繰入額 |
前事業年度 |
当事業年度 |
|
|
退職給付費用 |
180百万円 |
172百万円 |
|
|
修繕引当金繰入額 |
34百万円 |
82百万円 |
※2 他勘定振替高内訳
|
|
主原料へ還元した発生屑 |
139百万円 |
167百万円 |
|
|
その他、他勘定への振替高 |
307百万円 |
1,339百万円 |
※3 当期製品製造原価と売上原価の調整表
|
|
当期製品製造原価 |
36,310百万円 |
48,627百万円 |
|
|
期首製品たな卸高 |
2,980百万円 |
2,527百万円 |
|
|
当期製品等受入高 |
242百万円 |
470百万円 |
|
|
合計 |
39,534百万円 |
51,626百万円 |
|
|
期末製品たな卸高 |
2,527百万円 |
3,764百万円 |
|
|
他勘定振替高 |
55百万円 |
101百万円 |
|
|
製品売上原価 |
36,950百万円 |
47,760百万円 |
(原価計算の方法)
実際原価に基づく工程別総合原価計算を採用しております。