2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2017年12月31日)
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当事業年度 (2018年12月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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103,269
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97,235
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受取手形
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4,083
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2,418
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受取電子手形
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37,283
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34,178
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売掛金
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303,689
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309,434
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有価証券
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20,000
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20,000
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製品
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48,040
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41,892
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仕掛品
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20,682
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25,804
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原材料及び貯蔵品
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8,365
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9,965
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繰延税金資産
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9,919
|
9,000
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|
その他
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74,793
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71,145
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貸倒引当金
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△40
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△40
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流動資産合計
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630,087
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621,035
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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38,089
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45,390
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機械及び装置
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29,642
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33,635
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土地
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54,333
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53,576
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建設仮勘定
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3,926
|
6,628
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|
その他
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10,326
|
12,879
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有形固定資産合計
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136,318
|
152,108
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無形固定資産
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ソフトウエア
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8,068
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10,849
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|
その他
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798
|
720
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無形固定資産合計
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8,866
|
11,569
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
|
141,884
|
108,318
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関係会社株式
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171,036
|
180,760
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長期貸付金
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40,091
|
51,706
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前払年金費用
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25,645
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26,096
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|
その他
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27,869
|
28,935
|
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貸倒引当金
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△248
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△245
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|
投資その他の資産合計
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406,279
|
395,571
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|
固定資産合計
|
551,464
|
559,250
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|
資産合計
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1,181,552
|
1,180,286
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2017年12月31日)
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当事業年度 (2018年12月31日)
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負債の部
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流動負債
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支払手形
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764
|
735
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支払電子手形
|
133,743
|
150,823
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買掛金
|
59,450
|
69,894
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1年内償還予定の社債
|
20,000
|
―
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未払金
|
9,264
|
12,895
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未払法人税等
|
27,671
|
1,023
|
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未払費用
|
22,805
|
25,313
|
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預り金
|
122,871
|
125,127
|
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製品保証引当金
|
6,967
|
7,693
|
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|
賞与引当金
|
8,135
|
8,450
|
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|
役員賞与引当金
|
210
|
232
|
|
|
その他
|
10,770
|
19,333
|
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流動負債合計
|
422,653
|
421,523
|
|
固定負債
|
|
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|
社債
|
20,000
|
20,000
|
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|
長期借入金
|
90,000
|
90,000
|
|
|
繰延税金負債
|
28,729
|
20,948
|
|
|
その他
|
1,112
|
1,096
|
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|
固定負債合計
|
139,842
|
132,045
|
|
負債合計
|
562,496
|
553,569
|
純資産の部
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株主資本
|
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資本金
|
84,100
|
84,130
|
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|
資本剰余金
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資本準備金
|
73,087
|
73,117
|
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資本剰余金合計
|
73,087
|
73,117
|
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|
利益剰余金
|
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|
利益準備金
|
19,539
|
19,539
|
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|
その他利益剰余金
|
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|
特別償却準備金
|
12
|
7
|
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土地圧縮積立金
|
171
|
171
|
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|
別途積立金
|
280,042
|
321,642
|
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|
繰越利益剰余金
|
82,387
|
71,131
|
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|
利益剰余金合計
|
382,153
|
412,492
|
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自己株式
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△46
|
△194
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株主資本合計
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539,294
|
569,545
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
79,760
|
57,115
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繰延ヘッジ損益
|
―
|
56
|
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評価・換算差額等合計
|
79,760
|
57,171
|
|
純資産合計
|
619,055
|
626,716
|
負債純資産合計
|
1,181,552
|
1,180,286
|