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(単位:千円) |
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前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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商品期首たな卸高 |
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製品期首たな卸高 |
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当期商品仕入高 |
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当期製品製造原価 |
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合計 |
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商品期末たな卸高 |
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製品期末たな卸高 |
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売上原価合計 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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荷造及び発送費 |
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役員報酬 |
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給料及び手当 |
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賞与引当金繰入額 |
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退職給付費用 |
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役員退職慰労引当金繰入額 |
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福利厚生費 |
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減価償却費 |
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租税公課 |
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支払手数料 |
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その他 |
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販売費及び一般管理費合計 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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有価証券利息 |
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受取配当金 |
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固定資産賃貸料 |
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助成金収入 |
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売電収入 |
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雑収入 |
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|
営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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債権売却損 |
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固定資産賃貸費用 |
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売電原価 |
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雑支出 |
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営業外費用合計 |
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|
経常利益 |
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|
(単位:千円) |
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前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
|
特別利益 |
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|
固定資産売却益 |
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投資有価証券売却益 |
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特別利益合計 |
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特別損失 |
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固定資産処分損 |
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|
投資有価証券売却損 |
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投資有価証券評価損 |
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労働災害関連損失 |
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|
その他 |
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特別損失合計 |
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税引前当期純利益 |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
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|
法人税等合計 |
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|
当期純利益 |
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前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
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|
区分 |
注記 |
金額(千円) |
構成比 |
金額(千円) |
構成比 |
|
Ⅰ 材料費 |
|
625,656 |
21.5 |
743,235 |
22.9 |
|
Ⅱ 労務費 |
|
588,816 |
20.3 |
601,576 |
18.5 |
|
Ⅲ 経費 |
|
1,690,419 |
58.2 |
1,906,799 |
58.6 |
|
(エネルギー費) |
|
(277,397) |
|
(245,892) |
|
|
(工場消耗品費) |
|
(643,261) |
|
(768,816) |
|
|
(外注加工費) |
|
(362,078) |
|
(451,712) |
|
|
(減価償却費) |
|
(160,594) |
|
(133,445) |
|
|
当期製造費用 |
|
2,904,892 |
100.0 |
3,251,611 |
100.0 |
|
仕掛品期首たな卸高 |
|
117,780 |
|
120,367 |
|
|
合計 |
|
3,022,673 |
|
3,371,979 |
|
|
他勘定振替高 |
|
5,536 |
|
6,162 |
|
|
仕掛品期末たな卸高 |
|
120,367 |
|
118,083 |
|
|
当期製品製造原価 |
|
2,896,768 |
|
3,247,733 |
|
(注) 1 原価計算の方法は、工程別(部門別)実際原価計算制度を採用し、要素別製造費用をそれぞれ発生工程あるいは部門において把握し、製造原価を集計しています。
2 他勘定振替高は、有形固定資産等への振替高であります。