② 【損益計算書】
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(単位:千円)
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前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
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当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
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売上高
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4,614,716
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5,353,931
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売上原価
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商品期首たな卸高
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13,477
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27,630
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製品期首たな卸高
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35,149
|
40,653
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当期商品仕入高
|
57,343
|
78,185
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当期製品製造原価
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3,915,989
|
4,707,904
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事業譲受による製品受入高
|
-
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9,865
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合計
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4,021,960
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4,864,239
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商品期末たな卸高
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27,630
|
17,335
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製品期末たな卸高
|
40,653
|
45,620
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売上原価合計
|
3,953,675
|
4,801,283
|
売上総利益
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661,040
|
552,647
|
販売費及び一般管理費
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荷造及び発送費
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186,809
|
226,888
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役員報酬
|
50,294
|
57,969
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給料及び手当
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67,134
|
92,449
|
|
賞与引当金繰入額
|
17,604
|
19,044
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退職給付費用
|
3,586
|
8,766
|
|
役員退職慰労引当金繰入額
|
8,440
|
9,562
|
|
福利厚生費
|
42,325
|
26,175
|
|
減価償却費
|
5,909
|
6,224
|
|
租税公課
|
31,442
|
49,073
|
|
支払手数料
|
44,869
|
52,949
|
|
その他
|
68,673
|
83,166
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
527,089
|
632,269
|
営業利益
|
133,950
|
△79,622
|
営業外収益
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受取利息
|
25
|
142
|
|
有価証券利息
|
558
|
-
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受取配当金
|
42,622
|
55,719
|
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固定資産賃貸料
|
46,694
|
48,540
|
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助成金収入
|
10,000
|
16,564
|
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売電収入
|
92,414
|
90,277
|
|
雑収入
|
1,761
|
4,671
|
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営業外収益合計
|
194,076
|
215,916
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
10,254
|
8,997
|
|
固定資産賃貸費用
|
6,997
|
6,763
|
|
売電原価
|
51,583
|
43,135
|
|
雑支出
|
988
|
717
|
|
営業外費用合計
|
69,824
|
59,613
|
経常利益
|
258,202
|
76,680
|
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|
(単位:千円)
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|
|
|
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前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
|
当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
|
特別利益
|
|
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投資有価証券売却益
|
197,465
|
113,064
|
|
特別利益合計
|
197,465
|
113,064
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産処分損
|
2,756
|
1,381
|
|
投資有価証券売却損
|
25,987
|
1,996
|
|
投資有価証券評価損
|
-
|
22,511
|
|
特別損失合計
|
28,743
|
25,888
|
税引前当期純利益
|
426,924
|
163,855
|
法人税、住民税及び事業税
|
57,398
|
30,985
|
法人税等調整額
|
6,296
|
23,704
|
法人税等合計
|
63,694
|
54,689
|
当期純利益
|
363,229
|
109,165
|
【製造原価明細書】
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前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
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当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
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区分
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注記 番号
|
金額(千円)
|
構成比 (%)
|
金額(千円)
|
構成比 (%)
|
Ⅰ 材料費
|
|
1,020,824
|
26.0
|
1,161,710
|
24.6
|
Ⅱ 労務費
|
|
663,978
|
16.9
|
865,222
|
18.3
|
Ⅲ 経費
|
|
2,236,650
|
57.0
|
2,699,040
|
57.1
|
(エネルギー費)
|
|
(286,847)
|
|
(395,678)
|
|
(工場消耗品費)
|
|
(917,643)
|
|
(1,087,861)
|
|
(外注加工費)
|
|
(523,370)
|
|
(596,033)
|
|
(減価償却費)
|
|
(144,376)
|
|
(153,350)
|
|
当期製造費用
|
|
3,921,453
|
100.0
|
4,725,974
|
100.0
|
仕掛品期首たな卸高
|
|
118,083
|
|
121,470
|
|
事業譲受による仕掛品受入高
|
|
―
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|
42,207
|
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合計
|
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4,039,537
|
|
4,889,652
|
|
他勘定振替高
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|
2,077
|
|
2,732
|
|
仕掛品期末たな卸高
|
|
121,470
|
|
179,015
|
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当期製品製造原価
|
|
3,915,989
|
|
4,707,904
|
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(注) 1 原価計算の方法は、工程別(部門別)実際原価計算制度を採用し、要素別製造費用をそれぞれ発生工程あるいは部門において把握し、製造原価を集計しています。
2 他勘定振替高は、有形固定資産等への振替高であります。