② 【損益計算書】
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(単位:千円)
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前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
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当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
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売上高
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商品及び製品売上高
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4,027,287
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5,141,250
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不動産賃貸収入
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-
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102,203
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売上高合計
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4,027,287
|
5,243,453
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売上原価
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商品期首棚卸高
|
8,927
|
21,890
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製品期首棚卸高
|
52,350
|
45,964
|
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当期商品仕入高
|
42,064
|
71,007
|
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当期製品製造原価
|
3,692,185
|
4,717,867
|
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合計
|
3,795,528
|
4,856,730
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商品期末棚卸高
|
21,890
|
15,511
|
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製品期末棚卸高
|
45,964
|
50,321
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差引
|
3,727,673
|
4,790,896
|
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不動産賃貸原価
|
-
|
57,081
|
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売上原価合計
|
3,727,673
|
4,847,978
|
売上総利益
|
299,614
|
395,475
|
販売費及び一般管理費
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|
荷造及び発送費
|
169,982
|
203,006
|
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役員報酬
|
54,762
|
52,413
|
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給料及び手当
|
78,500
|
90,397
|
|
賞与引当金繰入額
|
15,018
|
17,635
|
|
退職給付費用
|
△3,139
|
3,275
|
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役員退職慰労引当金繰入額
|
10,480
|
10,251
|
|
福利厚生費
|
25,316
|
27,640
|
|
減価償却費
|
7,937
|
7,625
|
|
租税公課
|
34,471
|
5,119
|
|
支払手数料
|
115,669
|
118,737
|
|
その他
|
56,102
|
59,688
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
565,101
|
595,790
|
営業損失(△)
|
△265,487
|
△200,314
|
営業外収益
|
|
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受取利息
|
16
|
10
|
|
受取配当金
|
43,352
|
33,520
|
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固定資産賃貸料
|
96,759
|
32,604
|
|
助成金収入
|
34,286
|
71,832
|
|
売電収入
|
89,322
|
86,724
|
|
雑収入
|
6,926
|
28,217
|
|
営業外収益合計
|
270,664
|
252,910
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
13,598
|
15,674
|
|
債権売却損
|
2,104
|
1,393
|
|
固定資産賃貸費用
|
47,689
|
16,520
|
|
売電原価
|
35,723
|
31,228
|
|
雑支出
|
506
|
580
|
|
営業外費用合計
|
99,622
|
65,398
|
経常損失(△)
|
△94,445
|
△12,802
|
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|
(単位:千円)
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前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
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当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
|
特別利益
|
|
|
|
投資有価証券売却益
|
270,156
|
286,934
|
|
特別利益合計
|
270,156
|
286,934
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産処分損
|
0
|
14,621
|
|
投資有価証券売却損
|
87,323
|
48,079
|
|
減損損失
|
57,752
|
-
|
|
特別損失合計
|
145,076
|
62,700
|
税引前当期純利益
|
30,634
|
211,431
|
法人税、住民税及び事業税
|
3,071
|
3,107
|
法人税等調整額
|
18,220
|
14,474
|
法人税等合計
|
21,292
|
17,582
|
当期純利益
|
9,342
|
193,849
|
【製造原価明細書】
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前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
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当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
|
区分
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注記 番号
|
金額(千円)
|
構成比 (%)
|
金額(千円)
|
構成比 (%)
|
Ⅰ 材料費
|
|
800,825
|
21.6
|
1,258,802
|
26.5
|
Ⅱ 労務費
|
|
778,081
|
21.0
|
870,959
|
18.3
|
Ⅲ 経費
|
|
2,126,550
|
57.4
|
2,627,251
|
55.2
|
(エネルギー費)
|
|
(296,121)
|
|
(325,344)
|
|
(工場消耗品費)
|
|
(838,617)
|
|
(1,059,085)
|
|
(外注加工費)
|
|
(445,309)
|
|
(539,586)
|
|
(減価償却費)
|
|
(153,233)
|
|
(227,116)
|
|
当期製造費用
|
|
3,705,458
|
100.0
|
4,757,013
|
100.0
|
仕掛品期首棚卸高
|
|
194,838
|
|
205,397
|
|
合計
|
|
3,900,296
|
|
4,962,411
|
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他勘定振替高
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|
2,713
|
|
1,578
|
|
仕掛品期末棚卸高
|
|
205,397
|
|
242,965
|
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当期製品製造原価
|
|
3,692,185
|
|
4,717,867
|
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(注) 1 原価計算の方法は、工程別(部門別)実際原価計算制度を採用し、要素別製造費用をそれぞれ発生工程あるいは部門において把握し、製造原価を集計しています。
2 他勘定振替高は、有形固定資産等への振替高であります。