② 【損益計算書】
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(単位:千円)
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前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
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当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
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売上高
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商品及び製品売上高
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5,141,250
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5,233,079
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不動産賃貸収入
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102,203
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134,644
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売上高合計
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5,243,453
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5,367,723
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売上原価
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商品期首棚卸高
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21,890
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15,511
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製品期首棚卸高
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45,964
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50,321
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当期商品仕入高
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71,007
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53,042
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当期製品製造原価
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4,717,867
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4,736,849
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合計
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4,856,730
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4,855,723
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商品期末棚卸高
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15,511
|
21,266
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製品期末棚卸高
|
50,321
|
66,630
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差引
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4,790,896
|
4,767,827
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不動産賃貸原価
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57,081
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72,820
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売上原価合計
|
4,847,978
|
4,840,647
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売上総利益
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395,475
|
527,076
|
販売費及び一般管理費
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荷造及び発送費
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203,006
|
195,147
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役員報酬
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52,413
|
50,996
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給料及び手当
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90,397
|
113,587
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賞与引当金繰入額
|
17,635
|
19,830
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退職給付費用
|
3,275
|
4,782
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役員退職慰労引当金繰入額
|
10,251
|
7,945
|
|
福利厚生費
|
27,640
|
33,860
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減価償却費
|
7,625
|
14,290
|
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租税公課
|
5,119
|
6,867
|
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支払手数料
|
118,737
|
72,179
|
|
その他
|
59,688
|
64,276
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
595,790
|
583,765
|
営業損失(△)
|
△200,314
|
△56,689
|
営業外収益
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受取利息
|
10
|
10
|
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受取配当金
|
33,520
|
28,096
|
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固定資産賃貸料
|
32,604
|
-
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助成金収入
|
71,832
|
-
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売電収入
|
86,724
|
90,168
|
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雑収入
|
28,217
|
37,469
|
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営業外収益合計
|
252,910
|
155,744
|
営業外費用
|
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支払利息
|
15,674
|
22,834
|
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債権売却損
|
1,393
|
396
|
|
固定資産賃貸費用
|
16,520
|
-
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|
売電原価
|
31,228
|
27,775
|
|
雑支出
|
580
|
2,340
|
|
営業外費用合計
|
65,398
|
53,346
|
経常利益又は経常損失(△)
|
△12,802
|
45,708
|
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(単位:千円)
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前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
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当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
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特別利益
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固定資産売却益
|
-
|
3,762
|
|
投資有価証券売却益
|
286,934
|
80,580
|
|
特別利益合計
|
286,934
|
84,343
|
特別損失
|
|
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|
固定資産処分損
|
14,621
|
6,930
|
|
減損損失
|
-
|
585,613
|
|
投資有価証券売却損
|
48,079
|
14,400
|
|
投資有価証券評価損
|
-
|
1,935
|
|
特別損失合計
|
62,700
|
608,879
|
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)
|
211,431
|
△478,827
|
法人税、住民税及び事業税
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3,107
|
7,756
|
法人税等調整額
|
14,474
|
△3,426
|
法人税等合計
|
17,582
|
4,329
|
当期純利益又は当期純損失(△)
|
193,849
|
△483,157
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【製造原価明細書】
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前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
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当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
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区分
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注記 番号
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金額(千円)
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構成比 (%)
|
金額(千円)
|
構成比 (%)
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Ⅰ 材料費
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1,258,802
|
26.5
|
1,228,643
|
26.0
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Ⅱ 労務費
|
|
870,959
|
18.3
|
925,225
|
19.6
|
Ⅲ 経費
|
|
2,627,251
|
55.2
|
2,564,056
|
54.3
|
(エネルギー費)
|
|
(325,344)
|
|
(493,051)
|
|
(工場消耗品費)
|
|
(1,059,085)
|
|
(1,059,685)
|
|
(外注加工費)
|
|
(539,586)
|
|
(479,569)
|
|
(減価償却費)
|
|
(227,116)
|
|
(206,498)
|
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当期製造費用
|
|
4,757,013
|
100.0
|
4,717,924
|
100.0
|
仕掛品期首棚卸高
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|
205,397
|
|
242,965
|
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合計
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4,962,411
|
|
4,960,889
|
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他勘定振替高
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|
1,578
|
|
280
|
|
仕掛品期末棚卸高
|
|
242,965
|
|
223,760
|
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当期製品製造原価
|
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4,717,867
|
|
4,736,849
|
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(注) 1 原価計算の方法は、工程別(部門別)実際原価計算制度を採用し、要素別製造費用をそれぞれ発生工程あるいは部門において把握し、製造原価を集計しています。
2 他勘定振替高は、有形固定資産等への振替高であります。