②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成26年4月1日

 至 平成27年3月31日)

当事業年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

売上高

39,716

38,309

売上原価

31,749

31,443

売上総利益

7,966

6,866

販売費及び一般管理費

※1 4,724

※1 4,765

営業利益

3,242

2,101

営業外収益

 

 

 

受取利息

48

60

 

受取配当金

213

144

 

受取賃貸料

133

147

 

為替差益

189

-

 

その他

69

40

 

営業外収益合計

654

393

営業外費用

 

 

 

支払利息

29

28

 

売上割引

40

25

 

減価償却費

20

37

 

不動産賃貸費用

19

14

 

為替差損

-

118

 

その他

11

11

 

営業外費用合計

121

236

経常利益

3,775

2,258

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

1

-

 

投資有価証券売却益

65

68

 

厚生年金基金解散損失戻入益

-

321

 

特別利益合計

66

390

特別損失

 

 

 

固定資産除却損

21

30

 

投資有価証券売却損

0

-

 

投資有価証券評価損

-

35

 

設備移設費用

-

100

 

環境対策引当金繰入額

33

15

 

貸倒引当金繰入額

50

63

 

特別損失合計

106

243

税引前当期純利益

3,735

2,404

法人税、住民税及び事業税

1,021

488

法人税等調整額

169

195

法人税等合計

1,190

683

当期純利益

2,545

1,721

 

 

 

【製造原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自 平成26年4月1日

至 平成27年3月31日)

当事業年度

(自 平成27年4月1日

至 平成28年3月31日)

区分

注記
番号

金額(百万円)

構成比
(%)

金額(百万円)

構成比
(%)

Ⅰ 材料費

 

19,423

77.3

19,271

74.4

Ⅱ 外注加工費

 

1,330

5.3

2,138

8.3

Ⅲ 労務費

※1

2,766

11.0

2,788

10.8

Ⅳ 経費

※2

1,596

6.4

1,684

6.5

  当期総製造費用

 

25,117

100.0

25,883

100.0

  仕掛品期首たな卸高

 

1,605

 

829

 

合計

 

26,723

 

26,713

 

  仕掛品期末たな卸高

 

829

 

981

 

  他勘定振替高

※3

261

 

216

 

  当期製品製造原価

 

25,632

 

25,515

 

 

 

(脚注)

 

前事業年度

当事業年度

※  原価計算の方法

原価計算の方法は組別総合原価計算制度を実施しております。

なお、原価差額は毎月度移動平均法に基づいて調整配賦計算を行っております。

※  原価計算の方法

同左

 

 

※1 労務費には賞与引当金繰入額が212百万円含まれております。

※1 労務費には賞与引当金繰入額が203百万円含まれております。

 

 

※2 経費の主な内訳は次のとおりであります。

電力料

502

百万円

減価償却費

586

 

支払手数料

234

 

 

※2 経費の主な内訳は次のとおりであります。

電力料

506百万円

減価償却費

628

支払手数料

229

 

 

 

※3 他勘定振替高の内訳

原材料

65

百万円

固定資産

145

 

研究開発費

50

 

その他

0

 

合計

261

 

 

※3 他勘定振替高の内訳

原材料

56百万円

固定資産

94

研究開発費

65

その他

0

合計

216