2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (平成30年3月31日)
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当事業年度 (平成31年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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4,061
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6,427
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受取手形
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3,529
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3,413
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電子記録債権
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3,265
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3,627
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売掛金
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8,998
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8,472
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有価証券
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―
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120
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たな卸資産
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7,930
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8,578
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前払費用
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57
|
67
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1年内回収予定の関係会社長期貸付金
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1,893
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1,144
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未収入金
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421
|
652
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|
その他
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33
|
4
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貸倒引当金
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△239
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△239
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流動資産合計
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29,950
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32,269
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|
固定資産
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有形固定資産
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建物
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1,864
|
1,779
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構築物
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323
|
307
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機械及び装置
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3,036
|
2,958
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|
車両運搬具
|
0
|
4
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工具、器具及び備品
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105
|
108
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土地
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6,002
|
5,979
|
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リース資産
|
3
|
5
|
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建設仮勘定
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123
|
165
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有形固定資産合計
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11,459
|
11,307
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|
無形固定資産
|
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|
|
その他
|
23
|
22
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|
無形固定資産合計
|
23
|
22
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
|
3,035
|
2,447
|
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関係会社株式
|
611
|
944
|
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|
出資金
|
0
|
0
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|
長期貸付金
|
5
|
3
|
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|
関係会社長期貸付金
|
2,182
|
2,532
|
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|
長期前払費用
|
40
|
33
|
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前払年金費用
|
1,018
|
1,195
|
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|
保険積立金
|
546
|
595
|
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|
|
その他
|
85
|
123
|
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|
貸倒引当金
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△8
|
△8
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|
投資その他の資産合計
|
7,518
|
7,869
|
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|
固定資産合計
|
19,002
|
19,199
|
|
資産合計
|
48,952
|
51,468
|
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|
(単位:百万円)
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前事業年度 (平成30年3月31日)
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当事業年度 (平成31年3月31日)
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負債の部
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流動負債
|
|
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|
支払手形
|
734
|
546
|
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|
電子記録債務
|
4,643
|
5,330
|
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|
買掛金
|
3,064
|
3,162
|
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|
短期借入金
|
400
|
400
|
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
69
|
69
|
|
|
リース債務
|
0
|
1
|
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|
未払金
|
167
|
82
|
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|
未払費用
|
765
|
801
|
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|
未払法人税等
|
1,090
|
763
|
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|
前受金
|
―
|
0
|
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|
預り金
|
45
|
60
|
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|
賞与引当金
|
327
|
338
|
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|
設備関係支払手形
|
68
|
17
|
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|
未払消費税等
|
91
|
113
|
|
|
その他
|
142
|
253
|
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|
流動負債合計
|
11,612
|
11,941
|
|
固定負債
|
|
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|
長期借入金
|
1,555
|
1,486
|
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|
繰延税金負債
|
404
|
331
|
|
|
リース債務
|
2
|
4
|
|
|
退職給付引当金
|
171
|
172
|
|
|
役員退職慰労引当金
|
233
|
253
|
|
|
環境対策引当金
|
64
|
65
|
|
|
資産除去債務
|
141
|
140
|
|
|
その他
|
69
|
57
|
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|
固定負債合計
|
2,643
|
2,510
|
|
負債合計
|
14,255
|
14,451
|
純資産の部
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株主資本
|
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|
資本金
|
7,360
|
7,360
|
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資本剰余金
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|
資本準備金
|
7,705
|
7,705
|
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|
資本剰余金合計
|
7,705
|
7,705
|
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|
利益剰余金
|
|
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|
利益準備金
|
901
|
901
|
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|
その他利益剰余金
|
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|
繰越利益剰余金
|
17,686
|
20,645
|
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|
利益剰余金合計
|
18,587
|
21,547
|
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|
自己株式
|
△0
|
△301
|
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|
株主資本合計
|
33,653
|
36,311
|
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評価・換算差額等
|
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|
その他有価証券評価差額金
|
1,043
|
705
|
|
|
評価・換算差額等合計
|
1,043
|
705
|
|
純資産合計
|
34,697
|
37,017
|
負債純資産合計
|
48,952
|
51,468
|