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(単位:千円) |
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前事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) |
当事業年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) |
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売上高 |
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商品及び製品売上高 |
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不動産賃貸収入 |
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売上高合計 |
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売上原価 |
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商品及び製品期首たな卸高 |
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当期製品製造原価 |
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当期商品仕入高 |
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当期製品仕入高 |
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当期外注施工費 |
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合計 |
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他勘定振替高 |
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商品及び製品期末たな卸高 |
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商品及び製品売上原価 |
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不動産賃貸原価 |
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売上原価合計 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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受取配当金 |
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仕入割引 |
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受取地代家賃 |
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受取保険金 |
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雑収入 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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売上割引 |
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為替差損 |
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休止固定資産減価償却費 |
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たな卸資産廃棄損 |
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雑損失 |
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営業外費用合計 |
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経常利益 |
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特別利益 |
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投資有価証券売却益 |
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特別利益合計 |
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特別損失 |
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会員権評価損 |
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固定資産売却損 |
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特別損失合計 |
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税引前当期純利益 |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
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|
法人税等合計 |
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|
当期純利益 |
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前事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) |
当事業年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) |
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|
区分 |
注記 |
金額(千円) |
構成比 |
金額(千円) |
構成比 |
|
Ⅰ 材料費 |
|
3,944,543 |
67.0 |
4,281,523 |
67.3 |
|
Ⅱ 労務費 |
|
890,902 |
15.1 |
961,922 |
15.1 |
|
Ⅲ 経費 |
※1 |
1,051,542 |
17.9 |
1,116,314 |
17.6 |
|
当期総製造費用 |
|
5,886,988 |
100.0 |
6,359,760 |
100.0 |
|
仕掛品期首たな卸高 |
|
255,629 |
|
266,906 |
|
|
合計 |
|
6,142,618 |
|
6,626,666 |
|
|
仕掛品期末たな卸高 |
|
266,906 |
|
295,106 |
|
|
他勘定振替高 |
※2 |
6,508 |
|
9,101 |
|
|
当期製品製造原価 |
|
5,869,203 |
|
6,322,457 |
|
(注) ※1 主な内訳は、次のとおりであります。
|
項目 |
前事業年度(千円) |
当事業年度(千円) |
|
外注加工費 |
578,845 |
588,864 |
|
減価償却費 |
204,747 |
246,847 |
|
賃借料 |
5,656 |
5,121 |
|
消耗工具費 |
79,535 |
74,225 |
※2 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。
|
項目 |
前事業年度(千円) |
当事業年度(千円) |
|
再加工のための受入高 |
△2,909 |
△2,463 |
|
固定資産等への振替高 |
9,417 |
11,564 |
|
計 |
6,508 |
9,101 |
(原価計算の方法)
当社の原価計算は、個別受注製品の一部については個別原価計算による実際原価計算を、その他の製品については組別総合原価計算による実際原価計算を、それぞれ採用しております。
|
|
|
前事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) |
当事業年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) |
||
|
区分 |
注記 |
金額(千円) |
構成比 |
金額(千円) |
構成比 |
|
減価償却費 |
|
20,908 |
24.2 |
22,363 |
29.0 |
|
支払手数料 |
|
7,113 |
8.2 |
7,440 |
9.6 |
|
修繕費 |
|
14,464 |
16.7 |
11,478 |
14.9 |
|
租税公課 |
|
17,584 |
20.4 |
16,024 |
20.8 |
|
水道光熱費 |
|
9,062 |
10.5 |
9,904 |
12.8 |
|
その他 |
|
17,228 |
20.0 |
9,909 |
12.9 |
|
当期不動産事業原価 |
|
86,361 |
100.0 |
77,120 |
100.0 |