②【損益計算書】
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(単位:千円)
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前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
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当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
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売上高
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製品売上高
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3,785,234
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5,428,885
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商品売上高
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1,067,720
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1,218,473
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売上高合計
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4,852,954
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6,647,358
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売上原価
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製品売上原価
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製品期首棚卸高
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-
|
-
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当期製品製造原価
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3,184,791
|
4,159,445
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合計
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3,184,791
|
4,159,445
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製品期末棚卸高
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-
|
-
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製品売上原価
|
3,184,791
|
4,159,445
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商品売上原価
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商品期首棚卸高
|
27,100
|
28,583
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当期商品仕入高
|
914,058
|
1,044,477
|
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|
合計
|
941,158
|
1,073,060
|
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商品期末棚卸高
|
28,583
|
18,107
|
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商品売上原価
|
912,575
|
1,054,953
|
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売上原価合計
|
4,097,367
|
5,214,399
|
売上総利益
|
755,587
|
1,432,958
|
販売費及び一般管理費
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運賃
|
90,458
|
108,486
|
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広告宣伝費
|
33,926
|
18,676
|
|
役員報酬
|
104,661
|
101,601
|
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給料及び賞与
|
515,286
|
470,397
|
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賞与引当金繰入額
|
29,071
|
30,522
|
|
退職給付費用
|
30,833
|
15,089
|
|
支払手数料
|
61,562
|
63,003
|
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交通費
|
59,845
|
72,961
|
|
減価償却費
|
64,657
|
63,589
|
|
研究開発費
|
7,519
|
2,706
|
|
賃借料
|
43,300
|
43,469
|
|
その他
|
192,618
|
210,836
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
1,233,742
|
1,201,340
|
営業利益又は営業損失(△)
|
△478,154
|
231,618
|
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(単位:千円)
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前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
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当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
|
営業外収益
|
|
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受取配当金
|
7,707
|
8,159
|
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仕入割引
|
3,649
|
6,703
|
|
固定資産売却益
|
793
|
1,799
|
|
その他
|
5,502
|
3,595
|
|
営業外収益合計
|
17,653
|
20,257
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
7,167
|
11,058
|
|
固定資産売却損
|
14,260
|
10,036
|
|
雑損失
|
-
|
7,905
|
|
その他
|
149
|
206
|
|
営業外費用合計
|
21,577
|
29,206
|
経常利益又は経常損失(△)
|
△482,079
|
222,669
|
特別利益
|
|
|
|
関係会社清算益
|
21,329
|
-
|
|
特別利益合計
|
21,329
|
-
|
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)
|
△460,749
|
222,669
|
法人税、住民税及び事業税
|
2,678
|
31,231
|
法人税等調整額
|
136,315
|
△20,623
|
法人税等合計
|
138,993
|
10,608
|
当期純利益又は当期純損失(△)
|
△599,743
|
212,061
|
【製造原価明細書】
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前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
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当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
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区分
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注記 番号
|
金額(千円)
|
構成比 (%)
|
金額(千円)
|
構成比 (%)
|
Ⅰ 材料費
|
|
1,287,311
|
40.5
|
1,666,786
|
39.5
|
Ⅱ 労務費
|
|
654,111
|
20.6
|
571,525
|
13.5
|
Ⅲ 外注加工費
|
|
853,309
|
26.9
|
1,600,159
|
37.9
|
Ⅳ 経費
|
※1
|
381,683
|
12.0
|
382,432
|
9.1
|
当期総製造費用
|
|
3,176,416
|
100.0
|
4,220,903
|
100.0
|
期首半製品棚卸高
|
|
193,474
|
|
144,221
|
|
期首仕掛品棚卸高
|
|
228,221
|
|
254,533
|
|
合計
|
|
3,598,113
|
|
4,619,659
|
|
期末半製品棚卸高
|
|
144,221
|
|
160,969
|
|
期末仕掛品棚卸高
|
|
254,533
|
|
295,660
|
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他勘定振替高
|
※2
|
14,565
|
|
3,583
|
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当期製品製造原価
|
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3,184,791
|
|
4,159,445
|
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(注) ※1 主な内訳は、次のとおりであります。
項目
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前事業年度(千円)
|
当事業年度(千円)
|
減価償却費
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217,375
|
192,090
|
消耗品費
|
30,405
|
36,406
|
※2 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。
項目
|
前事業年度(千円)
|
当事業年度(千円)
|
販売費及び一般管理費
|
14,389
|
3,421
|
有形固定資産
|
176
|
162
|
計
|
14,565
|
3,583
|
(原価計算の方法)
当社の採用している原価計算制度は、次のとおりであります。
アルファフレーム製品…実際総合原価計算制度を実施しております。
装置製作品………………実際個別原価計算制度を実施しております。