②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

当事業年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

売上高

※1 7,921,004

※1 8,769,432

売上原価

 

 

 

製品期首たな卸高

288,587

244,988

 

当期製品製造原価

6,288,812

6,783,235

 

合計

6,577,400

7,028,223

 

製品期末たな卸高

244,988

349,031

 

製品売上原価

6,332,411

6,679,191

 

売上原価合計

※1 6,332,411

※1 6,679,191

売上総利益

1,588,592

2,090,241

販売費及び一般管理費

 

 

 

支払手数料

134,644

126,020

 

発送費

402,752

430,577

 

広告宣伝費

14,013

14,816

 

販売促進費

15,537

15,622

 

交際費

27,866

21,424

 

役員報酬

191,068

193,893

 

従業員給料及び手当

605,417

603,057

 

賞与引当金繰入額

21,204

34,249

 

退職給付引当金繰入額

70,666

51,508

 

法定福利費

128,594

126,684

 

福利厚生費

23,255

20,032

 

雑給

19,063

20,122

 

旅費及び交通費

96,676

93,507

 

通信費

26,809

27,226

 

保険料

25,263

23,692

 

賃借料

86,283

84,509

 

事務用消耗品費

14,972

16,798

 

修繕費

19,858

16,106

 

租税公課

32,972

48,425

 

教育研修費

4,904

3,833

 

研究開発費

73,495

91,761

 

減価償却費

42,653

39,979

 

雑費

73,433

63,091

 

販売費及び一般管理費合計

2,151,406

2,166,943

営業損失(△)

562,814

76,702

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

当事業年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

営業外収益

 

 

 

受取利息

7,373

13,133

 

受取配当金

401,091

53,161

 

受取賃貸料

9,073

9,029

 

助成金収入

13,540

13,994

 

雑収入

39,556

18,533

 

営業外収益合計

※1 470,635

※1 107,852

営業外費用

 

 

 

減価償却費

6,095

6,095

 

支払利息

32,837

36,853

 

為替差損

177

21,017

 

支払補償費

1,877

3,520

 

貸倒引当金繰入額

1,358

2,015

 

雑損失

7,050

936

 

営業外費用合計

※1 49,398

※1 70,439

経常損失(△)

141,577

39,290

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

43

 

厚生年金基金解散損失引当金戻入額

14,850

 

投資有価証券売却益

86,915

 

特別利益合計

14,893

86,915

特別損失

 

 

 

固定資産売却損

686

1,314

 

固定資産処分損

2,425

2,639

 

減損損失

11,266

 

特別損失合計

14,378

3,953

税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)

141,062

43,672

法人税、住民税及び事業税

14,462

29,490

法人税等調整額

162

163

法人税等合計

14,300

29,327

当期純利益又は当期純損失(△)

155,363

14,344