②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2017年4月1日

 至 2018年3月31日)

当事業年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

売上高

※1 8,769,432

※1 9,166,542

売上原価

 

 

 

製品期首たな卸高

244,988

349,031

 

当期製品製造原価

6,783,235

7,139,893

 

合計

7,028,223

7,488,925

 

製品期末たな卸高

349,031

408,832

 

製品売上原価

6,679,191

7,080,093

 

売上原価合計

※1 6,679,191

※1 7,080,093

売上総利益

2,090,241

2,086,449

販売費及び一般管理費

 

 

 

支払手数料

126,020

130,386

 

発送費

430,577

474,337

 

広告宣伝費

14,816

15,336

 

販売促進費

15,622

13,127

 

交際費

21,424

20,325

 

役員報酬

193,893

145,709

 

従業員給料及び手当

603,057

644,154

 

賞与引当金繰入額

34,249

36,272

 

退職給付引当金繰入額

51,508

74,340

 

法定福利費

126,684

112,828

 

福利厚生費

20,032

25,224

 

雑給

20,122

8,496

 

貸倒引当金繰入額

1,740

 

旅費及び交通費

93,507

101,320

 

通信費

27,226

27,247

 

保険料

23,692

25,964

 

賃借料

84,509

84,046

 

事務用消耗品費

16,798

21,616

 

修繕費

16,106

18,916

 

租税公課

48,425

29,285

 

教育研修費

3,833

6,659

 

研究開発費

91,761

90,495

 

減価償却費

39,979

39,135

 

雑費

63,091

59,798

 

販売費及び一般管理費合計

2,166,943

2,206,767

営業損失(△)

76,702

120,318

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2017年4月1日

 至 2018年3月31日)

当事業年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

営業外収益

 

 

 

受取利息

13,133

34,384

 

受取配当金

53,161

597,534

 

受取賃貸料

9,029

9,029

 

為替差益

22,884

 

助成金収入

13,994

14,250

 

雑収入

18,533

55,868

 

営業外収益合計

※1 107,852

※1 733,951

営業外費用

 

 

 

減価償却費

6,095

4,147

 

支払利息

36,853

42,721

 

為替差損

21,017

 

支払補償費

3,520

1,366

 

貸倒引当金繰入額

2,015

10

 

支払手数料

10,847

 

雑損失

936

15,571

 

営業外費用合計

※1 70,439

※1 74,664

経常利益又は経常損失(△)

39,290

538,968

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

6,115

 

投資有価証券売却益

86,915

93,789

 

特別利益合計

86,915

99,904

特別損失

 

 

 

固定資産売却損

1,314

 

固定資産処分損

2,639

925

 

関係会社株式評価損

458,105

 

訴訟関連損失

10,000

 

特別損失合計

3,953

469,031

税引前当期純利益

43,672

169,841

法人税、住民税及び事業税

29,490

58,329

法人税等調整額

163

163

法人税等合計

29,327

58,166

当期純利益

14,344

111,675