(2)損益計算書

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

当事業年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

売上高

17,280,402

18,246,454

売上原価

 

 

製品期首たな卸高

4,560,186

4,784,631

当期製品製造原価

13,207,118

12,611,361

合計

17,767,305

17,395,993

他勘定振替高

※1 98,236

※1 150,067

製品期末たな卸高

4,784,631

3,917,667

製品売上原価

※2 12,884,436

※2 13,328,257

売上総利益

4,395,965

4,918,196

販売費及び一般管理費

 

 

運賃及び荷造費

709,078

699,619

製品保証引当金繰入額

90,000

86,000

貸倒引当金繰入額

346

53

従業員給料及び手当

987,117

1,090,640

賞与引当金繰入額

91,429

93,391

退職給付費用

126,877

149,127

役員退職慰労引当金繰入額

28,600

28,740

減価償却費

164,438

140,594

研究開発費

※3 596,441

※3 593,920

その他

1,229,032

1,291,762

販売費及び一般管理費合計

4,023,360

4,173,849

営業利益

372,605

744,347

営業外収益

 

 

受取利息

3,552

721

有価証券利息

3,629

952

受取配当金

28,551

33,687

作業屑収入

27,508

30,489

受取賃貸料

23,078

21,542

業務受託手数料

21,126

18,402

助成金収入

54,900

51,144

その他

15,676

15,906

営業外収益合計

178,022

172,846

営業外費用

 

 

売上割引

88,408

98,219

その他

915

54

営業外費用合計

89,323

98,274

経常利益

461,303

818,919

特別利益

 

 

固定資産売却益

※4 1,626

投資有価証券売却益

32,636

特別利益合計

34,262

特別損失

 

 

固定資産除却損

※5 94,514

※5 1,596

訴訟和解金

50,000

その他

※6 1,002

※6 714

特別損失合計

95,517

52,310

税引前当期純利益

400,049

766,608

法人税、住民税及び事業税

21,500

141,100

法人税等調整額

170,921

164,668

法人税等合計

192,421

305,768

当期純利益

207,627

460,840

 

【製造原価明細書】

 

 

前事業年度

(自 平成27年4月1日

至 平成28年3月31日)

当事業年度

(自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日)

区分

注記

番号

金額(千円)

構成比

(%)

金額(千円)

構成比

(%)

Ⅰ 材料費

 

7,869,586

56.4

7,532,925

56.6

Ⅱ 労務費

※1

1,931,493

13.8

1,945,958

14.6

Ⅲ 経費

※2

4,156,438

29.8

3,826,880

28.8

当期総製造費用

 

13,957,518

100.0

13,305,764

100.0

期首仕掛品たな卸高

 

121,333

 

108,449

 

合計

 

14,078,852

 

13,414,213

 

期末仕掛品たな卸高

 

108,449

 

147,254

 

他勘定振替高

※3

763,284

 

655,598

 

当期製品製造原価

 

13,207,118

 

12,611,361

 

 

  原価計算の方法

   原価計算は予定原価に基づく組別総合原価計算を採用し、期末において原価差額を配賦して実際原価を算定しております。

 

 (注)※1.労務費のうち引当金繰入額は次のとおりであります。

項目

前事業年度

(自  平成27年4月1日

至  平成28年3月31日)

当事業年度

(自  平成28年4月1日

至  平成29年3月31日)

賞与引当金繰入額(千円)

163,176

156,299

退職給付費用(千円)

190,224

212,322

 

    ※2.経費のうち主なものは次のとおりであります。

項目

前事業年度

(自  平成27年4月1日

至  平成28年3月31日)

当事業年度

(自  平成28年4月1日

至  平成29年3月31日)

外注加工費(千円)

2,707,649

2,566,589

減価償却費(千円)

876,014

660,522

 

    ※3.他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

項目

前事業年度

(自  平成27年4月1日

至  平成28年3月31日)

当事業年度

(自  平成28年4月1日

至  平成29年3月31日)

有形固定資産(千円)

166,728

52,643

販売費及び一般管理費(千円)

596,441

602,326

貯蔵品(千円)

△80

295

その他(千円)

194

333

合計(千円)

763,284

655,598