② 【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成26年4月1日

 至 平成27年3月31日)

当事業年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

売上高

 

 

 

製品売上高

8,739,106

9,015,550

 

商品売上高

1,350,385

1,519,951

 

その他の売上高

6,155

5,787

 

売上高合計

※1 10,095,647

※1 10,541,288

売上原価

 

 

 

製品売上原価

5,973,784

6,275,179

 

商品売上原価

1,062,972

1,214,717

 

売上原価合計

※1 7,036,756

※1 7,489,896

売上総利益

3,058,891

3,051,392

販売費及び一般管理費

※1,※2 2,121,077

※1,※2 2,320,527

営業利益

937,814

730,864

営業外収益

 

 

 

受取利息及び受取配当金

44,375

40,958

 

受取賃貸料

38,516

40,182

 

貸倒引当金戻入額

68,057

208,136

 

その他

7,320

6,488

 

営業外収益合計

※1 158,270

※1 295,766

営業外費用

 

 

 

支払利息

5,001

3,744

 

自己株式取得費用

-

1,283

 

その他

-

20

 

営業外費用合計

※1 5,001

※1 5,048

経常利益

1,091,083

1,021,582

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

29,247

388

 

特別利益合計

※1 29,247

388

特別損失

 

 

 

固定資産除売却損

6,688

2,357

 

会員権評価損

-

4,550

 

その他

-

350

 

特別損失合計

※1 6,688

7,257

税引前当期純利益

1,113,642

1,014,713

法人税、住民税及び事業税

303,194

353,394

法人税等調整額

53,248

65,823

法人税等合計

356,443

287,571

当期純利益

757,198

727,142

 

 

【製造原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自  平成26年4月1日

至  平成27年3月31日)

当事業年度

(自  平成27年4月1日

至  平成28年3月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ  材料費

※1

2,093,065

52.1

1,787,501

47.7

Ⅱ  労務費

 

1,018,034

25.3

1,110,212

29.6

Ⅲ  経費

※2

905,973

22.6

849,010

22.7

      当期総製造費用

 

4,017,072

100.0

3,746,723

100.0

      期首半製品・
      仕掛品たな卸高

 

409,935

 

342,493

 

合計

 

4,427,008

 

4,089,217

 

      期末半製品・
      仕掛品たな卸高

 

342,493

 

345,730

 

      他勘定振替高

※3

43,136

 

36,997

 

      当期製品製造原価

※4

4,041,378

 

3,706,489

 

 

 

原価計算の方法

原価計算の方法は、標準原価に基づく工程別総合原価計算によっております。

原価差額は、期末において法人税法の規定に基づき処理しております。

 

(注)  ※1.材料費に含まれる買入部品費は次のとおりであります。

 

項目

前事業年度

(自  平成26年4月1日

至  平成27年3月31日)

当事業年度

(自  平成27年4月1日

至  平成28年3月31日)

買入部品費(千円)

606,339

546,107

 

 

※2.経費の主な内訳は次のとおりであります。

 

項目

前事業年度

(自  平成26年4月1日

至  平成27年3月31日)

当事業年度

(自  平成27年4月1日

至  平成28年3月31日)

外注加工費(千円)

373,964

307,343

減価償却費(千円)

200,240

204,942

消耗品・工具器具備品費(千円)

23,630

22,213

賃借料(千円)

6,771

7,597

修繕料(千円)

51,455

61,313

 

 

※3.他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

 

項目

前事業年度

(自  平成26年4月1日

至  平成27年3月31日)

当事業年度

(自  平成27年4月1日

至  平成28年3月31日)

有形固定資産へ振替(千円)

27,261

18,102

販売費及び一般管理費へ振替(千円)

15,875

18,894

合計(千円)

43,136

36,997

 

 

 

※4.当期製品製造原価と売上原価の調整表

区分

前事業年度

(自  平成26年4月1日

至  平成27年3月31日)

当事業年度

(自  平成27年4月1日

至  平成28年3月31日)

当期製品製造原価(千円)

4,041,378

3,706,489

当期製品仕入高(千円)

2,253,430

2,258,689

期首製品たな卸高(千円)

1,216,569

1,534,152

合計(千円)

7,511,378

7,499,332

他勘定振替高(千円)

3,440

4,678

期末製品たな卸高(千円)

1,534,152

1,219,474

製品売上原価(千円)

5,973,784

6,275,179

商品売上原価(千円)

1,062,972

1,214,717

売上原価(千円)

7,036,756

7,489,896