② 【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

当事業年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

売上高

 

 

 

製品売上高

9,015,550

7,862,067

 

商品売上高

1,519,951

1,634,862

 

その他の売上高

5,787

4,872

 

売上高合計

※1 10,541,288

※1 9,501,802

売上原価

 

 

 

製品売上原価

6,275,179

5,463,197

 

商品売上原価

1,214,717

1,354,562

 

売上原価合計

※1 7,489,896

※1 6,817,760

売上総利益

3,051,392

2,684,042

販売費及び一般管理費

※1,※2 2,320,527

※1,※2 2,157,900

営業利益

730,864

526,141

営業外収益

 

 

 

受取利息及び受取配当金

40,958

38,221

 

受取賃貸料

40,182

41,362

 

貸倒引当金戻入額

208,136

7,621

 

その他

6,488

7,791

 

営業外収益合計

※1 295,766

※1 94,996

営業外費用

 

 

 

支払利息

3,744

3,740

 

自己株式取得費用

1,283

-

 

その他

20

17

 

営業外費用合計

※1 5,048

※1 3,758

経常利益

1,021,582

617,380

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

388

235

 

投資有価証券売却益

-

500

 

特別利益合計

388

736

特別損失

 

 

 

固定資産除売却損

2,357

23,206

 

会員権評価損

4,550

10,338

 

その他

350

1,800

 

特別損失合計

7,257

35,344

税引前当期純利益

1,014,713

582,771

法人税、住民税及び事業税

353,394

121,567

法人税等調整額

65,823

59,888

法人税等合計

287,571

181,455

当期純利益

727,142

401,315

 

 

【製造原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自  平成27年4月1日

至  平成28年3月31日)

当事業年度

(自  平成28年4月1日

至  平成29年3月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ  材料費

※1

1,787,501

47.7

1,774,413

50.4

Ⅱ  労務費

 

1,110,212

29.6

929,450

26.4

Ⅲ  経費

※2

849,010

22.7

817,312

23.2

      当期総製造費用

 

3,746,723

100.0

3,521,176

100.0

      期首半製品・
      仕掛品たな卸高

 

342,493

 

345,730

 

合計

 

4,089,217

 

3,866,906

 

      期末半製品・
      仕掛品たな卸高

 

345,730

 

306,212

 

      他勘定振替高

※3

36,997

 

44,310

 

      当期製品製造原価

※4

3,706,489

 

3,516,383

 

 

 

原価計算の方法

原価計算の方法は、標準原価に基づく工程別総合原価計算によっております。

なお、期末において原価差額を調整しております。

 

(注)  ※1.材料費に含まれる買入部品費は次のとおりであります。

 

項目

前事業年度

(自  平成27年4月1日

至  平成28年3月31日)

当事業年度

(自  平成28年4月1日

至  平成29年3月31日)

買入部品費(千円)

546,107

618,657

 

 

※2.経費の主な内訳は次のとおりであります。

 

項目

前事業年度

(自  平成27年4月1日

至  平成28年3月31日)

当事業年度

(自  平成28年4月1日

至  平成29年3月31日)

外注加工費(千円)

307,343

289,219

減価償却費(千円)

204,942

192,041

消耗品・工具器具備品費(千円)

22,213

26,673

賃借料(千円)

7,597

7,054

修繕料(千円)

61,313

80,977

 

 

※3.他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

 

項目

前事業年度

(自  平成27年4月1日

至  平成28年3月31日)

当事業年度

(自  平成28年4月1日

至  平成29年3月31日)

有形固定資産へ振替(千円)

18,102

29,410

販売費及び一般管理費へ振替(千円)

18,894

14,900

合計(千円)

36,997

44,310

 

 

 

※4.当期製品製造原価と売上原価の調整表

区分

前事業年度

(自  平成27年4月1日

至  平成28年3月31日)

当事業年度

(自  平成28年4月1日

至  平成29年3月31日)

当期製品製造原価(千円)

3,706,489

3,516,383

当期製品仕入高(千円)

2,258,689

1,918,610

期首製品たな卸高(千円)

1,534,152

1,219,474

合計(千円)

7,499,332

6,654,468

他勘定振替高(千円)

4,678

3,752

期末製品たな卸高(千円)

1,219,474

1,187,517

製品売上原価(千円)

6,275,179

5,463,197

商品売上原価(千円)

1,214,717

1,354,562

売上原価(千円)

7,489,896

6,817,760