② 【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

当事業年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

売上高

 

 

 

製品売上高

7,862,067

7,378,974

 

商品売上高

1,634,862

1,726,329

 

その他の売上高

4,872

2,798

 

売上高合計

※1 9,501,802

※1 9,108,102

売上原価

 

 

 

製品売上原価

5,463,197

5,137,477

 

商品売上原価

1,354,562

1,414,534

 

売上原価合計

※1 6,817,760

※1 6,552,011

売上総利益

2,684,042

2,556,091

販売費及び一般管理費

※1,※2 2,157,900

※1,※2 2,185,600

営業利益

526,141

370,490

営業外収益

 

 

 

受取利息及び受取配当金

38,221

38,868

 

受取賃貸料

41,362

41,769

 

貸倒引当金戻入額

7,621

2,908

 

その他

7,791

9,366

 

営業外収益合計

※1 94,996

※1 92,911

営業外費用

 

 

 

支払利息

3,740

4,820

 

その他

17

133

 

営業外費用合計

※1 3,758

※1 4,954

経常利益

617,380

458,448

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

235

660

 

投資有価証券売却益

500

-

 

関係会社株式売却益

-

41,538

 

事業譲渡益

-

10,000

 

特別利益合計

736

52,199

特別損失

 

 

 

固定資産除売却損

23,206

2,691

 

会員権評価損

10,338

-

 

減損損失

-

40,827

 

その他

1,800

350

 

特別損失合計

35,344

43,869

税引前当期純利益

582,771

466,777

法人税、住民税及び事業税

121,567

149,017

法人税等調整額

59,888

10,672

法人税等合計

181,455

159,690

当期純利益

401,315

307,087

 

 

【製造原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自  平成28年4月1日

至  平成29年3月31日)

当事業年度

(自  平成29年4月1日

至  平成30年3月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ  材料費

※1

1,774,413

50.4

1,725,428

49.2

Ⅱ  労務費

 

929,450

26.4

936,180

26.7

Ⅲ  経費

※2

817,312

23.2

844,573

24.1

      当期総製造費用

 

3,521,176

100.0

3,506,182

100.0

      期首半製品・
      仕掛品たな卸高

 

345,730

 

306,212

 

合計

 

3,866,906

 

3,812,395

 

      期末半製品・
      仕掛品たな卸高

 

306,212

 

281,509

 

      他勘定振替高

※3

44,310

 

50,073

 

      当期製品製造原価

※4

3,516,383

 

3,480,812

 

 

 

原価計算の方法

原価計算の方法は、標準原価に基づく工程別総合原価計算によっております。

なお、期末において原価差額を調整しております。

 

(注)  ※1.材料費に含まれる買入部品費は次のとおりであります。

 

項目

前事業年度

(自  平成28年4月1日

至  平成29年3月31日)

当事業年度

(自  平成29年4月1日

至  平成30年3月31日)

買入部品費(千円)

618,657

612,190

 

 

※2.経費の主な内訳は次のとおりであります。

 

項目

前事業年度

(自  平成28年4月1日

至  平成29年3月31日)

当事業年度

(自  平成29年4月1日

至  平成30年3月31日)

外注加工費(千円)

289,219

290,208

減価償却費(千円)

192,041

242,838

消耗品・工具器具備品費(千円)

26,673

33,024

賃借料(千円)

7,054

6,970

修繕料(千円)

80,977

56,909

 

 

※3.他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

 

項目

前事業年度

(自  平成28年4月1日

至  平成29年3月31日)

当事業年度

(自  平成29年4月1日

至  平成30年3月31日)

有形固定資産へ振替(千円)

29,410

29,988

販売費及び一般管理費へ振替(千円)

14,900

20,084

合計(千円)

44,310

50,073

 

 

 

※4.当期製品製造原価と売上原価の調整表

区分

前事業年度

(自  平成28年4月1日

至  平成29年3月31日)

当事業年度

(自  平成29年4月1日

至  平成30年3月31日)

当期製品製造原価(千円)

3,516,383

3,480,812

当期製品仕入高(千円)

1,918,610

1,711,714

期首製品たな卸高(千円)

1,219,474

1,187,517

合計(千円)

6,654,468

6,380,045

他勘定振替高(千円)

3,752

4,070

期末製品たな卸高(千円)

1,187,517

1,238,497

製品売上原価(千円)

5,463,197

5,137,477

商品売上原価(千円)

1,354,562

1,414,534

売上原価(千円)

6,817,760

6,552,011