② 【損益計算書】
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:千円)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
|
当事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
|
売上高
|
|
|
|
製品売上高
|
7,378,974
|
7,224,797
|
|
商品売上高
|
1,726,329
|
1,788,964
|
|
その他の売上高
|
2,798
|
-
|
|
売上高合計
|
9,108,102
|
9,013,761
|
売上原価
|
|
|
|
製品売上原価
|
5,137,477
|
5,155,482
|
|
商品売上原価
|
1,414,534
|
1,523,622
|
|
売上原価合計
|
6,552,011
|
6,679,105
|
売上総利益
|
2,556,091
|
2,334,656
|
販売費及び一般管理費
|
2,185,600
|
2,088,100
|
営業利益
|
370,490
|
246,556
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息及び受取配当金
|
38,868
|
39,770
|
|
受取賃貸料
|
41,769
|
44,551
|
|
貸倒引当金戻入額
|
2,908
|
9,193
|
|
その他
|
9,366
|
6,439
|
|
営業外収益合計
|
92,911
|
99,954
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
4,820
|
4,151
|
|
その他
|
133
|
166
|
|
営業外費用合計
|
4,954
|
4,318
|
経常利益
|
458,448
|
342,192
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
660
|
242
|
|
関係会社株式売却益
|
41,538
|
-
|
|
事業譲渡益
|
10,000
|
-
|
|
特別利益合計
|
52,199
|
242
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除売却損
|
2,691
|
250
|
|
会員権評価損
|
-
|
600
|
|
減損損失
|
40,827
|
-
|
|
その他
|
350
|
50
|
|
特別損失合計
|
43,869
|
900
|
税引前当期純利益
|
466,777
|
341,534
|
法人税、住民税及び事業税
|
149,017
|
109,702
|
法人税等調整額
|
10,672
|
△2,990
|
法人税等合計
|
159,690
|
106,711
|
当期純利益
|
307,087
|
234,822
|
【製造原価明細書】
|
|
前事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
|
当事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
|
区分
|
注記 番号
|
金額(千円)
|
構成比 (%)
|
金額(千円)
|
構成比 (%)
|
Ⅰ 材料費
|
※1
|
1,725,428
|
49.2
|
1,746,493
|
49.9
|
Ⅱ 労務費
|
|
936,180
|
26.7
|
951,032
|
27.2
|
Ⅲ 経費
|
※2
|
844,573
|
24.1
|
804,550
|
23.0
|
当期総製造費用
|
|
3,506,182
|
100.0
|
3,502,076
|
100.0
|
期首半製品・ 仕掛品たな卸高
|
|
306,212
|
|
281,509
|
|
合計
|
|
3,812,395
|
|
3,783,585
|
|
期末半製品・ 仕掛品たな卸高
|
|
281,509
|
|
297,760
|
|
他勘定振替高
|
※3
|
50,073
|
|
45,173
|
|
当期製品製造原価
|
※4
|
3,480,812
|
|
3,440,652
|
|
原価計算の方法
原価計算の方法は、標準原価に基づく工程別総合原価計算によっております。
なお、期末において原価差額を調整しております。
(注) ※1.材料費に含まれる買入部品費は次のとおりであります。
項目
|
前事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
|
当事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
|
買入部品費(千円)
|
612,190
|
609,923
|
※2.経費の主な内訳は次のとおりであります。
項目
|
前事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
|
当事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
|
外注加工費(千円)
|
290,208
|
275,850
|
減価償却費(千円)
|
242,838
|
203,201
|
消耗品・工具器具備品費(千円)
|
33,024
|
20,833
|
賃借料(千円)
|
6,970
|
6,272
|
修繕料(千円)
|
56,909
|
52,940
|
※3.他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。
項目
|
前事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
|
当事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
|
有形固定資産へ振替(千円)
|
29,988
|
18,034
|
販売費及び一般管理費へ振替(千円)
|
20,084
|
27,139
|
合計(千円)
|
50,073
|
45,173
|
※4.当期製品製造原価と売上原価の調整表
区分
|
前事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
|
当事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
|
当期製品製造原価(千円)
|
3,480,812
|
3,440,652
|
当期製品仕入高(千円)
|
1,711,714
|
1,644,992
|
期首製品たな卸高(千円)
|
1,187,517
|
1,238,497
|
合計(千円)
|
6,380,045
|
6,324,141
|
他勘定振替高(千円)
|
4,070
|
1,719
|
期末製品たな卸高(千円)
|
1,238,497
|
1,166,939
|
製品売上原価(千円)
|
5,137,477
|
5,155,482
|
商品売上原価(千円)
|
1,414,534
|
1,523,622
|
売上原価(千円)
|
6,552,011
|
6,679,105
|