② 【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

当事業年度

(自 平成30年4月1日

 至 平成31年3月31日)

売上高

 

 

 

製品売上高

7,378,974

7,224,797

 

商品売上高

1,726,329

1,788,964

 

その他の売上高

2,798

-

 

売上高合計

※1 9,108,102

※1 9,013,761

売上原価

 

 

 

製品売上原価

5,137,477

5,155,482

 

商品売上原価

1,414,534

1,523,622

 

売上原価合計

※1 6,552,011

※1 6,679,105

売上総利益

2,556,091

2,334,656

販売費及び一般管理費

※1,※2 2,185,600

※1,※2 2,088,100

営業利益

370,490

246,556

営業外収益

 

 

 

受取利息及び受取配当金

38,868

39,770

 

受取賃貸料

41,769

44,551

 

貸倒引当金戻入額

2,908

9,193

 

その他

9,366

6,439

 

営業外収益合計

※1 92,911

※1 99,954

営業外費用

 

 

 

支払利息

4,820

4,151

 

その他

133

166

 

営業外費用合計

※1 4,954

※1 4,318

経常利益

458,448

342,192

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

660

242

 

関係会社株式売却益

41,538

-

 

事業譲渡益

10,000

-

 

特別利益合計

52,199

242

特別損失

 

 

 

固定資産除売却損

2,691

250

 

会員権評価損

-

600

 

減損損失

40,827

-

 

その他

350

50

 

特別損失合計

43,869

900

税引前当期純利益

466,777

341,534

法人税、住民税及び事業税

149,017

109,702

法人税等調整額

10,672

2,990

法人税等合計

159,690

106,711

当期純利益

307,087

234,822

 

 

【製造原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自  平成29年4月1日

至  平成30年3月31日)

当事業年度

(自  平成30年4月1日

至  平成31年3月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ  材料費

※1

1,725,428

49.2

1,746,493

49.9

Ⅱ  労務費

 

936,180

26.7

951,032

27.2

Ⅲ  経費

※2

844,573

24.1

804,550

23.0

      当期総製造費用

 

3,506,182

100.0

3,502,076

100.0

      期首半製品・
      仕掛品たな卸高

 

306,212

 

281,509

 

合計

 

3,812,395

 

3,783,585

 

      期末半製品・
      仕掛品たな卸高

 

281,509

 

297,760

 

      他勘定振替高

※3

50,073

 

45,173

 

      当期製品製造原価

※4

3,480,812

 

3,440,652

 

 

 

原価計算の方法

原価計算の方法は、標準原価に基づく工程別総合原価計算によっております。

なお、期末において原価差額を調整しております。

 

(注)  ※1.材料費に含まれる買入部品費は次のとおりであります。

 

項目

前事業年度

(自  平成29年4月1日

至  平成30年3月31日)

当事業年度

(自  平成30年4月1日

至  平成31年3月31日)

買入部品費(千円)

612,190

609,923

 

 

※2.経費の主な内訳は次のとおりであります。

 

項目

前事業年度

(自  平成29年4月1日

至  平成30年3月31日)

当事業年度

(自  平成30年4月1日

至  平成31年3月31日)

外注加工費(千円)

290,208

275,850

減価償却費(千円)

242,838

203,201

消耗品・工具器具備品費(千円)

33,024

20,833

賃借料(千円)

6,970

6,272

修繕料(千円)

56,909

52,940

 

 

※3.他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

 

項目

前事業年度

(自  平成29年4月1日

至  平成30年3月31日)

当事業年度

(自  平成30年4月1日

至  平成31年3月31日)

有形固定資産へ振替(千円)

29,988

18,034

販売費及び一般管理費へ振替(千円)

20,084

27,139

合計(千円)

50,073

45,173

 

 

 

※4.当期製品製造原価と売上原価の調整表

区分

前事業年度

(自  平成29年4月1日

至  平成30年3月31日)

当事業年度

(自  平成30年4月1日

至  平成31年3月31日)

当期製品製造原価(千円)

3,480,812

 3,440,652

当期製品仕入高(千円)

1,711,714

1,644,992

期首製品たな卸高(千円)

1,187,517

1,238,497

合計(千円)

6,380,045

6,324,141

他勘定振替高(千円)

4,070

1,719

期末製品たな卸高(千円)

1,238,497

1,166,939

製品売上原価(千円)

5,137,477

5,155,482

商品売上原価(千円)

1,414,534

1,523,622

売上原価(千円)

6,552,011

6,679,105