② 【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成30年4月1日

 至 平成31年3月31日)

当事業年度

(自 平成31年4月1日

 至 令和2年3月31日)

売上高

 

 

 

製品売上高

7,224,797

7,450,475

 

商品売上高

1,788,964

1,557,638

 

売上高合計

※1 9,013,761

※1 9,008,114

売上原価

 

 

 

製品売上原価

5,155,482

5,205,954

 

商品売上原価

1,523,622

1,291,338

 

売上原価合計

※1 6,679,105

※1 6,497,292

売上総利益

2,334,656

2,510,821

販売費及び一般管理費

※1,※2 2,088,100

※1,※2 2,122,542

営業利益

246,556

388,278

営業外収益

 

 

 

受取利息及び受取配当金

39,770

45,107

 

受取賃貸料

44,551

46,193

 

受取保険金

-

16,031

 

貸倒引当金戻入額

9,193

10,893

 

その他

6,439

4,563

 

営業外収益合計

※1 99,954

※1 122,789

営業外費用

 

 

 

支払利息

4,151

3,597

 

その他

166

47

 

営業外費用合計

※1 4,318

※1 3,645

経常利益

342,192

507,422

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

242

326,467

 

投資有価証券売却益

-

26,058

 

特別利益合計

242

352,525

特別損失

 

 

 

固定資産除売却損

250

357

 

投資有価証券評価損

-

14,396

 

会員権評価損

600

-

 

その他

50

100

 

特別損失合計

900

14,854

税引前当期純利益

341,534

845,094

法人税、住民税及び事業税

109,702

267,420

法人税等調整額

2,990

32,735

法人税等合計

106,711

234,684

当期純利益

234,822

610,410

 

 

【製造原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自  平成30年4月1日

至  平成31年3月31日)

当事業年度

(自  平成31年4月1日

至  令和2年3月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ  材料費

※1

1,746,493

49.9

1,870,294

51.4

Ⅱ  労務費

 

951,032

27.2

981,995

27.0

Ⅲ  経費

※2

804,550

23.0

788,014

21.6

      当期総製造費用

 

3,502,076

100.0

3,640,304

100.0

      期首半製品・
      仕掛品たな卸高

 

281,509

 

297,760

 

合計

 

3,783,585

 

3,938,064

 

      期末半製品・
      仕掛品たな卸高

 

297,760

 

298,611

 

      他勘定振替高

※3

45,173

 

39,884

 

      当期製品製造原価

※4

3,440,652

 

3,599,568

 

 

 

原価計算の方法

原価計算の方法は、標準原価に基づく工程別総合原価計算によっております。

なお、期末において原価差額を調整しております。

 

(注)  ※1.材料費に含まれる買入部品費は次のとおりであります。

 

項目

前事業年度

(自  平成30年4月1日

至  平成31年3月31日)

当事業年度

(自  平成31年4月1日

至  令和2年3月31日)

買入部品費(千円)

609,923

686,079

 

 

※2.経費の主な内訳は次のとおりであります。

 

項目

前事業年度

(自  平成30年4月1日

至  平成31年3月31日)

当事業年度

(自  平成31年4月1日

至  令和2年3月31日)

外注加工費(千円)

275,850

299,435

減価償却費(千円)

203,201

159,348

消耗品・工具器具備品費(千円)

20,833

21,572

賃借料(千円)

6,272

5,418

修繕料(千円)

52,940

50,642

 

 

※3.他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

 

項目

前事業年度

(自  平成30年4月1日

至  平成31年3月31日)

当事業年度

(自  平成31年4月1日

至  令和2年3月31日)

有形固定資産へ振替(千円)

18,034

23,383

販売費及び一般管理費へ振替(千円)

27,139

16,500

合計(千円)

45,173

39,884

 

 

 

※4.当期製品製造原価と売上原価の調整表

区分

前事業年度

(自  平成30年4月1日

至  平成31年3月31日)

当事業年度

(自  平成31年4月1日

至  令和2年3月31日)

当期製品製造原価(千円)

3,440,652

3,599,568

当期製品仕入高(千円)

1,644,992

1,762,888

期首製品たな卸高(千円)

1,238,497

1,166,939

合計(千円)

6,324,141

6,529,396

他勘定振替高(千円)

1,719

2,183

期末製品たな卸高(千円)

1,166,939

1,321,258

製品売上原価(千円)

5,155,482

5,205,954

商品売上原価(千円)

1,523,622

1,291,338

売上原価(千円)

6,679,105

6,497,292