② 【損益計算書】
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(単位:千円)
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前事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
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当事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
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売上高
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製品売上高
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7,224,797
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7,450,475
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商品売上高
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1,788,964
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1,557,638
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売上高合計
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9,013,761
|
9,008,114
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売上原価
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製品売上原価
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5,155,482
|
5,205,954
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商品売上原価
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1,523,622
|
1,291,338
|
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売上原価合計
|
6,679,105
|
6,497,292
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売上総利益
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2,334,656
|
2,510,821
|
販売費及び一般管理費
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2,088,100
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2,122,542
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営業利益
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246,556
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388,278
|
営業外収益
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受取利息及び受取配当金
|
39,770
|
45,107
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受取賃貸料
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44,551
|
46,193
|
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受取保険金
|
-
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16,031
|
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貸倒引当金戻入額
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9,193
|
10,893
|
|
その他
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6,439
|
4,563
|
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営業外収益合計
|
99,954
|
122,789
|
営業外費用
|
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支払利息
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4,151
|
3,597
|
|
その他
|
166
|
47
|
|
営業外費用合計
|
4,318
|
3,645
|
経常利益
|
342,192
|
507,422
|
特別利益
|
|
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固定資産売却益
|
242
|
326,467
|
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投資有価証券売却益
|
-
|
26,058
|
|
特別利益合計
|
242
|
352,525
|
特別損失
|
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固定資産除売却損
|
250
|
357
|
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投資有価証券評価損
|
-
|
14,396
|
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会員権評価損
|
600
|
-
|
|
その他
|
50
|
100
|
|
特別損失合計
|
900
|
14,854
|
税引前当期純利益
|
341,534
|
845,094
|
法人税、住民税及び事業税
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109,702
|
267,420
|
法人税等調整額
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△2,990
|
△32,735
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法人税等合計
|
106,711
|
234,684
|
当期純利益
|
234,822
|
610,410
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【製造原価明細書】
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前事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
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当事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
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区分
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注記 番号
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金額(千円)
|
構成比 (%)
|
金額(千円)
|
構成比 (%)
|
Ⅰ 材料費
|
※1
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1,746,493
|
49.9
|
1,870,294
|
51.4
|
Ⅱ 労務費
|
|
951,032
|
27.2
|
981,995
|
27.0
|
Ⅲ 経費
|
※2
|
804,550
|
23.0
|
788,014
|
21.6
|
当期総製造費用
|
|
3,502,076
|
100.0
|
3,640,304
|
100.0
|
期首半製品・ 仕掛品たな卸高
|
|
281,509
|
|
297,760
|
|
合計
|
|
3,783,585
|
|
3,938,064
|
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期末半製品・ 仕掛品たな卸高
|
|
297,760
|
|
298,611
|
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他勘定振替高
|
※3
|
45,173
|
|
39,884
|
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当期製品製造原価
|
※4
|
3,440,652
|
|
3,599,568
|
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原価計算の方法
原価計算の方法は、標準原価に基づく工程別総合原価計算によっております。
なお、期末において原価差額を調整しております。
(注) ※1.材料費に含まれる買入部品費は次のとおりであります。
項目
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前事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
|
当事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
|
買入部品費(千円)
|
609,923
|
686,079
|
※2.経費の主な内訳は次のとおりであります。
項目
|
前事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
|
当事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
|
外注加工費(千円)
|
275,850
|
299,435
|
減価償却費(千円)
|
203,201
|
159,348
|
消耗品・工具器具備品費(千円)
|
20,833
|
21,572
|
賃借料(千円)
|
6,272
|
5,418
|
修繕料(千円)
|
52,940
|
50,642
|
※3.他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。
項目
|
前事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
|
当事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
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有形固定資産へ振替(千円)
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18,034
|
23,383
|
販売費及び一般管理費へ振替(千円)
|
27,139
|
16,500
|
合計(千円)
|
45,173
|
39,884
|
※4.当期製品製造原価と売上原価の調整表
区分
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前事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
|
当事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
|
当期製品製造原価(千円)
|
3,440,652
|
3,599,568
|
当期製品仕入高(千円)
|
1,644,992
|
1,762,888
|
期首製品たな卸高(千円)
|
1,238,497
|
1,166,939
|
合計(千円)
|
6,324,141
|
6,529,396
|
他勘定振替高(千円)
|
1,719
|
2,183
|
期末製品たな卸高(千円)
|
1,166,939
|
1,321,258
|
製品売上原価(千円)
|
5,155,482
|
5,205,954
|
商品売上原価(千円)
|
1,523,622
|
1,291,338
|
売上原価(千円)
|
6,679,105
|
6,497,292
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