② 【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成31年4月1日

 至 令和2年3月31日)

当事業年度

(自 令和2年4月1日

 至 令和3年3月31日)

売上高

 

 

 

製品売上高

7,450,475

7,594,978

 

商品売上高

1,557,638

1,424,783

 

売上高合計

※1 9,008,114

※1 9,019,762

売上原価

 

 

 

製品売上原価

5,205,954

5,224,068

 

商品売上原価

1,291,338

1,182,529

 

売上原価合計

※1 6,497,292

※1 6,406,598

売上総利益

2,510,821

2,613,164

販売費及び一般管理費

※1,※2 2,122,542

※1,※2 2,005,068

営業利益

388,278

608,095

営業外収益

 

 

 

受取利息及び受取配当金

45,107

41,255

 

受取賃貸料

46,193

45,831

 

受取保険金

16,031

12,893

 

貸倒引当金戻入額

10,893

4,416

 

その他

4,563

7,087

 

営業外収益合計

※1 122,789

※1 111,484

営業外費用

 

 

 

支払利息

3,597

3,042

 

その他

47

15

 

営業外費用合計

※1 3,645

3,058

経常利益

507,422

716,521

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

326,467

305

 

投資有価証券売却益

26,058

205

 

特別利益合計

352,525

510

特別損失

 

 

 

固定資産除売却損

357

5,445

 

投資有価証券評価損

14,396

-

 

関係会社株式評価損

-

32,224

 

その他

100

-

 

特別損失合計

14,854

37,669

税引前当期純利益

845,094

679,363

法人税、住民税及び事業税

267,420

169,454

法人税等調整額

32,735

38,751

法人税等合計

234,684

208,206

当期純利益

610,410

471,157

 

 

【製造原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自  平成31年4月1日

至  令和2年3月31日)

当事業年度

(自  令和2年4月1日

至  令和3年3月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ  材料費

※1

1,870,294

51.4

1,696,451

51.3

Ⅱ  労務費

 

981,995

27.0

871,047

26.4

Ⅲ  経費

※2

788,014

21.6

737,958

22.3

      当期総製造費用

 

3,640,304

100.0

3,305,457

100.0

      期首半製品・
      仕掛品たな卸高

 

297,760

 

298,611

 

合計

 

3,938,064

 

3,604,069

 

      期末半製品・
      仕掛品たな卸高

 

298,611

 

289,437

 

      他勘定振替高

※3

39,884

 

32,415

 

      当期製品製造原価

※4

3,599,568

 

3,282,216

 

 

 

原価計算の方法

原価計算の方法は、標準原価に基づく工程別総合原価計算によっております。

なお、期末において原価差額を調整しております。

 

(注)  ※1.材料費に含まれる買入部品費は次のとおりであります。

 

項目

前事業年度

(自  平成31年4月1日

至  令和2年3月31日)

当事業年度

(自  令和2年4月1日

至  令和3年3月31日)

買入部品費(千円)

686,079

616,518

 

 

※2.経費の主な内訳は次のとおりであります。

 

項目

前事業年度

(自  平成31年4月1日

至  令和2年3月31日)

当事業年度

(自  令和2年4月1日

至  令和3年3月31日)

外注加工費(千円)

299,435

271,041

減価償却費(千円)

159,348

159,327

消耗品・工具器具備品費(千円)

21,572

23,893

賃借料(千円)

5,418

5,820

修繕料(千円)

50,642

59,686

 

 

※3.他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

 

項目

前事業年度

(自  平成31年4月1日

至  令和2年3月31日)

当事業年度

(自  令和2年4月1日

至  令和3年3月31日)

有形固定資産へ振替(千円)

23,383

14,688

販売費及び一般管理費へ振替(千円)

16,500

17,727

合計(千円)

39,884

32,415

 

 

 

※4.当期製品製造原価と売上原価の調整表

区分

前事業年度

(自  平成31年4月1日

至  令和2年3月31日)

当事業年度

(自  令和2年4月1日

至  令和3年3月31日)

当期製品製造原価(千円)

3,599,568

3,282,216

当期製品仕入高(千円)

1,762,888

1,932,755

期首製品たな卸高(千円)

1,166,939

1,321,258

合計(千円)

6,529,396

6,536,229

他勘定振替高(千円)

2,183

2,748

期末製品たな卸高(千円)

1,321,258

1,309,412

製品売上原価(千円)

5,205,954

5,224,068

商品売上原価(千円)

1,291,338

1,182,529

売上原価(千円)

6,497,292

6,406,598