②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成26年4月1日

 至 平成27年3月31日)

当事業年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

売上高

21,209,584

23,777,527

売上原価

14,144,256

16,046,289

売上総利益

7,065,327

7,731,237

販売費及び一般管理費

※2 3,374,728

※2 3,812,698

営業利益

3,690,599

3,918,539

営業外収益

 

 

 

受取利息及び配当金

96,138

128,705

 

その他

395,758

331,054

 

営業外収益合計

491,896

459,760

営業外費用

 

 

 

支払利息

5,721

2,881

 

その他

22,604

50,800

 

営業外費用合計

28,326

53,681

経常利益

4,154,170

4,324,617

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

1,537

-

 

保険解約返戻金

302

-

 

特別利益合計

1,839

-

特別損失

 

 

 

固定資産除売却損

45,845

11,872

 

減損損失

-

323,527

 

ゴルフ会員権評価損

700

2,812

 

保険解約損

-

562

 

特別損失合計

46,545

338,775

税引前当期純利益

4,109,464

3,985,842

法人税、住民税及び事業税

1,391,751

1,406,732

法人税等調整額

6,560

183,004

法人税等合計

1,385,190

1,223,727

当期純利益

2,724,274

2,762,114

 

 

 

【売上原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自  平成26年4月1日

至  平成27年3月31日)

当事業年度

(自  平成27年4月1日

至  平成28年3月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ  材料費

 

2,356,095

16.4

2,404,297

15.0

Ⅱ  労務費

 

3,780,113

26.3

4,310,288

26.9

Ⅲ  外注加工費

 

4,015,384

27.9

4,657,746

29.1

Ⅳ  経費

※1

4,226,735

29.4

4,656,783

29.0

当期総製造費用

 

14,378,329

100.0

16,029,116

100.0

期首仕掛品棚卸高

 

559,149

 

801,549

 

合計

 

14,937,478

 

16,830,665

 

期末仕掛品棚卸高

 

801,549

 

699,803

 

他勘定振替高

※2

67,317

 

95,212

 

当期製造原価

 

14,068,612

 

16,035,648

 

たな卸資産評価損

 

75,644

 

10,640

 

当期売上原価

 

14,144,256

 

16,046,289

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注)  ※1  経費の主な内訳は次のとおりであります。

 

項目

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

電力及び燃料費

790,748

780,482

消耗品費

1,189,860

1,403,502

減価償却費

896,926

966,883

 

 

※2  他勘定振替高は、広告宣伝費や研究開発費等に振替えられたものであります。

  3  当社の採用している原価計算の方法は、実際原価による個別原価計算であります。