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(単位:千円) |
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前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息及び配当金 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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その他 |
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営業外費用合計 |
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経常利益 |
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特別利益 |
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固定資産売却益 |
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特別利益合計 |
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特別損失 |
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固定資産除売却損 |
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減損損失 |
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ゴルフ会員権評価損 |
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保険解約損 |
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特別損失合計 |
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税引前当期純利益 |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
△ |
△ |
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法人税等合計 |
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当期純利益 |
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前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
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区分 |
注記 |
金額(千円) |
構成比 |
金額(千円) |
構成比 |
|
Ⅰ 材料費 |
|
2,404,297 |
15.0 |
2,178,197 |
13.8 |
|
Ⅱ 労務費 |
|
4,310,288 |
26.9 |
4,212,131 |
26.6 |
|
Ⅲ 外注加工費 |
|
4,657,746 |
29.1 |
4,621,737 |
29.2 |
|
Ⅳ 経費 |
※1 |
4,656,783 |
29.0 |
4,802,350 |
30.4 |
|
当期総製造費用 |
|
16,029,116 |
100.0 |
15,814,416 |
100.0 |
|
期首仕掛品棚卸高 |
|
801,549 |
|
699,803 |
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合計 |
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16,830,665 |
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16,514,219 |
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期末仕掛品棚卸高 |
|
699,803 |
|
742,544 |
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|
他勘定振替高 |
※2 |
95,212 |
|
81,982 |
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|
当期製造原価 |
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16,035,648 |
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15,689,693 |
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たな卸資産評価損 |
|
10,640 |
|
45,431 |
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当期売上原価 |
|
16,046,289 |
|
15,735,124 |
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(注) ※1 経費の主な内訳は次のとおりであります。
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項目 |
前事業年度(千円) |
当事業年度(千円) |
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電力及び燃料費 |
780,482 |
733,571 |
|
消耗品費 |
1,403,502 |
1,518,375 |
|
減価償却費 |
966,883 |
1,094,242 |
※2 他勘定振替高は、広告宣伝費や研究開発費等に振替えられたものであります。
3 当社の採用している原価計算の方法は、実際原価による個別原価計算であります。