②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

当事業年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

売上高

23,777,527

24,299,076

売上原価

16,046,289

15,735,124

売上総利益

7,731,237

8,563,952

販売費及び一般管理費

※2 3,812,698

※2 3,863,904

営業利益

3,918,539

4,700,047

営業外収益

 

 

 

受取利息及び配当金

128,705

112,437

 

その他

331,054

281,989

 

営業外収益合計

459,760

394,427

営業外費用

 

 

 

支払利息

2,881

2,379

 

その他

50,800

67,131

 

営業外費用合計

53,681

69,510

経常利益

4,324,617

5,024,964

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

-

4,625

 

特別利益合計

-

4,625

特別損失

 

 

 

固定資産除売却損

11,872

544

 

減損損失

323,527

-

 

ゴルフ会員権評価損

2,812

945

 

保険解約損

562

-

 

特別損失合計

338,775

1,490

税引前当期純利益

3,985,842

5,028,099

法人税、住民税及び事業税

1,406,732

1,390,811

法人税等調整額

183,004

111,374

法人税等合計

1,223,727

1,279,436

当期純利益

2,762,114

3,748,662

 

 

 

【売上原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自  平成27年4月1日

至  平成28年3月31日)

当事業年度

(自  平成28年4月1日

至  平成29年3月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ  材料費

 

2,404,297

15.0

2,178,197

13.8

Ⅱ  労務費

 

4,310,288

26.9

4,212,131

26.6

Ⅲ  外注加工費

 

4,657,746

29.1

4,621,737

29.2

Ⅳ  経費

※1

4,656,783

29.0

4,802,350

30.4

当期総製造費用

 

16,029,116

100.0

15,814,416

100.0

期首仕掛品棚卸高

 

801,549

 

699,803

 

合計

 

16,830,665

 

16,514,219

 

期末仕掛品棚卸高

 

699,803

 

742,544

 

他勘定振替高

※2

95,212

 

81,982

 

当期製造原価

 

16,035,648

 

15,689,693

 

たな卸資産評価損

 

10,640

 

45,431

 

当期売上原価

 

16,046,289

 

15,735,124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注)  ※1  経費の主な内訳は次のとおりであります。

 

項目

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

電力及び燃料費

780,482

733,571

消耗品費

1,403,502

1,518,375

減価償却費

966,883

1,094,242

 

 

※2  他勘定振替高は、広告宣伝費や研究開発費等に振替えられたものであります。

  3  当社の採用している原価計算の方法は、実際原価による個別原価計算であります。