②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

当事業年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

売上高

73,870

76,307

売上原価

54,898

56,872

売上総利益

18,971

19,435

販売費及び一般管理費

※2 17,315

※2 17,488

営業利益

1,656

1,947

営業外収益

 

 

 

受取利息

59

58

 

有価証券利息

75

72

 

受取配当金

256

351

 

その他

75

94

 

営業外収益合計

467

575

営業外費用

 

 

 

支払利息

10

10

 

有価証券売却損

26

 

売上割引

8

8

 

為替差損

13

 

その他

0

0

 

営業外費用合計

18

59

経常利益

2,105

2,464

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

1

1

 

投資有価証券売却益

35

215

 

特別利益合計

37

217

特別損失

 

 

 

固定資産売却損

1

3

 

固定資産除却損

31

12

 

投資有価証券売却損

39

75

 

投資有価証券評価損

0

0

 

その他

7

 

特別損失合計

72

99

税引前当期純利益

2,070

2,582

法人税、住民税及び事業税

420

559

法人税等調整額

123

93

法人税等合計

543

652

当期純利益

1,526

1,929

 

 

 

【製造原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日)

当事業年度

(自 平成29年4月1日

至 平成30年3月31日)

区分

注記
番号

金額(百万円)

構成比
(%)

金額(百万円)

構成比
(%)

Ⅰ 材料費

 

34,928

66.2

36,517

67.2

Ⅱ 外注加工費

 

9,932

18.8

10,126

18.6

Ⅲ 労務費

 

4,625

8.8

4,671

8.6

Ⅳ 経費

※1

3,242

6.2

3,064

5.6

当期総製造費用

 

52,728

100.0

54,378

100.0

期首仕掛品たな卸高

 

246

 

247

 

合計

 

52,974

 

54,626

 

期末仕掛品たな卸高

 

247

 

289

 

他勘定振替高

※2

3

 

17

 

当期製品製造原価

 

52,723

 

54,319

 

 

 

 

 

 

(注)  ※1  経費の主な内訳は、次のとおりであります。                                    (単位:百万円)

項目

前事業年度

(自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日)

当事業年度

(自 平成29年4月1日

至 平成30年3月31日)

減価償却費

930

746

 

 

※2  他勘定振替高は、有償支給部品受払差額であります。

 

(原価計算の方法)

組別・工程別標準総合原価計算を採用し、期末において原価差額を調整しております。