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(単位:百万円) |
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前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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有価証券利息 |
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受取配当金 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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有価証券売却損 |
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売上割引 |
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為替差損 |
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その他 |
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営業外費用合計 |
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経常利益 |
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特別利益 |
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固定資産売却益 |
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投資有価証券売却益 |
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特別利益合計 |
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特別損失 |
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固定資産売却損 |
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固定資産除却損 |
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投資有価証券売却損 |
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投資有価証券評価損 |
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その他 |
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特別損失合計 |
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税引前当期純利益 |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
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法人税等合計 |
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当期純利益 |
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前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
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区分 |
注記 |
金額(百万円) |
構成比 |
金額(百万円) |
構成比 |
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Ⅰ 材料費 |
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34,928 |
66.2 |
36,517 |
67.2 |
|
Ⅱ 外注加工費 |
|
9,932 |
18.8 |
10,126 |
18.6 |
|
Ⅲ 労務費 |
|
4,625 |
8.8 |
4,671 |
8.6 |
|
Ⅳ 経費 |
※1 |
3,242 |
6.2 |
3,064 |
5.6 |
|
当期総製造費用 |
|
52,728 |
100.0 |
54,378 |
100.0 |
|
期首仕掛品たな卸高 |
|
246 |
|
247 |
|
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合計 |
|
52,974 |
|
54,626 |
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|
期末仕掛品たな卸高 |
|
247 |
|
289 |
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|
他勘定振替高 |
※2 |
3 |
|
17 |
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|
当期製品製造原価 |
|
52,723 |
|
54,319 |
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(注) ※1 経費の主な内訳は、次のとおりであります。 (単位:百万円)
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項目 |
前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
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減価償却費 |
930 |
746 |
※2 他勘定振替高は、有償支給部品受払差額であります。
(原価計算の方法)
組別・工程別標準総合原価計算を採用し、期末において原価差額を調整しております。