2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2018年3月31日)
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当事業年度 (2019年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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12,512
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11,379
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受取手形
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3,061
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2,514
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電子記録債権
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8,117
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8,660
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売掛金
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5,838
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6,423
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有価証券
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12,553
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10,766
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商品及び製品
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11,320
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13,122
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仕掛品
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292
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298
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原材料及び貯蔵品
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426
|
552
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前払費用
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140
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147
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未収入金
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1,126
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1,218
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未収消費税等
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682
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831
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|
その他
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163
|
152
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貸倒引当金
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△1
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△1
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流動資産合計
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56,234
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56,065
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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5,198
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4,962
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構築物
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130
|
118
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機械及び装置
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1,101
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1,351
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車両運搬具
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3
|
2
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工具、器具及び備品
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1,136
|
797
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土地
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8,399
|
8,399
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リース資産
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6
|
2
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建設仮勘定
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84
|
184
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有形固定資産合計
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16,059
|
15,819
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|
無形固定資産
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特許権
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9
|
5
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ソフトウエア
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297
|
357
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電話加入権
|
45
|
45
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|
その他
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86
|
170
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無形固定資産合計
|
438
|
578
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
|
17,731
|
17,265
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関係会社株式
|
1,609
|
1,609
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|
出資金
|
3
|
3
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長期貸付金
|
591
|
455
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|
破産更生債権等
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25
|
26
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|
長期前払費用
|
30
|
18
|
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前払年金費用
|
5,239
|
5,661
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|
|
その他
|
192
|
222
|
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貸倒引当金
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△31
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△4
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|
投資その他の資産合計
|
25,391
|
25,257
|
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|
固定資産合計
|
41,889
|
41,656
|
|
資産合計
|
98,124
|
97,722
|
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2018年3月31日)
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当事業年度 (2019年3月31日)
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負債の部
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流動負債
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支払手形
|
384
|
1,259
|
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買掛金
|
15,983
|
15,675
|
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|
リース債務
|
1
|
1
|
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|
未払金
|
3,785
|
3,360
|
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|
未払費用
|
1,500
|
1,416
|
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|
未払法人税等
|
489
|
63
|
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|
前受金
|
137
|
8
|
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|
預り金
|
3,575
|
3,641
|
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|
製品保証引当金
|
410
|
446
|
|
|
製品点検費用引当金
|
95
|
69
|
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|
設備関係支払手形
|
93
|
31
|
|
|
その他
|
227
|
230
|
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|
流動負債合計
|
26,683
|
26,205
|
|
固定負債
|
|
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|
|
リース債務
|
2
|
1
|
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|
繰延税金負債
|
1,027
|
1,059
|
|
|
役員退職慰労引当金
|
532
|
552
|
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|
再評価に係る繰延税金負債
|
960
|
960
|
|
|
その他
|
40
|
39
|
|
|
固定負債合計
|
2,562
|
2,613
|
|
負債合計
|
29,246
|
28,818
|
純資産の部
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株主資本
|
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|
資本金
|
7,449
|
7,449
|
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資本剰余金
|
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|
資本準備金
|
6,686
|
6,686
|
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|
資本剰余金合計
|
6,686
|
6,686
|
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|
利益剰余金
|
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|
利益準備金
|
489
|
489
|
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|
|
その他利益剰余金
|
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|
特別償却準備金
|
24
|
17
|
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圧縮記帳積立金
|
151
|
136
|
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|
別途積立金
|
50,100
|
51,300
|
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|
繰越利益剰余金
|
2,517
|
1,654
|
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|
利益剰余金合計
|
53,283
|
53,599
|
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自己株式
|
△8
|
△9
|
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株主資本合計
|
67,410
|
67,726
|
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評価・換算差額等
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|
その他有価証券評価差額金
|
694
|
403
|
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|
土地再評価差額金
|
772
|
772
|
|
|
評価・換算差額等合計
|
1,467
|
1,176
|
|
純資産合計
|
68,878
|
68,903
|
負債純資産合計
|
98,124
|
97,722
|