2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2022年3月31日)
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当事業年度 (2023年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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4,820
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3,676
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受取手形
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2,076
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1,910
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電子記録債権
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8,833
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10,355
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売掛金
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5,598
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6,417
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有価証券
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17,143
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18,003
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商品及び製品
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11,620
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12,248
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仕掛品
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364
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422
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原材料及び貯蔵品
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727
|
935
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前払費用
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180
|
198
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未収入金
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1,209
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1,213
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未収消費税等
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890
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793
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|
その他
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196
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140
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貸倒引当金
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△5
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―
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流動資産合計
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53,656
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56,317
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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3,993
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3,688
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構築物
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82
|
101
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機械及び装置
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1,139
|
1,011
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車両運搬具
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2
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4
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工具、器具及び備品
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572
|
810
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土地
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8,399
|
8,399
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建設仮勘定
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111
|
217
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有形固定資産合計
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14,300
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14,233
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無形固定資産
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ソフトウエア
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443
|
351
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電話加入権
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45
|
45
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|
|
その他
|
91
|
84
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無形固定資産合計
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580
|
481
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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18,606
|
20,217
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関係会社株式
|
1,609
|
1,609
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|
出資金
|
3
|
3
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長期貸付金
|
203
|
180
|
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破産更生債権等
|
16
|
16
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長期前払費用
|
25
|
27
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前払年金費用
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6,479
|
6,798
|
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|
|
その他
|
430
|
458
|
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貸倒引当金
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△17
|
△16
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|
投資その他の資産合計
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27,358
|
29,294
|
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|
固定資産合計
|
42,238
|
44,009
|
|
資産合計
|
95,895
|
100,326
|
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2022年3月31日)
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当事業年度 (2023年3月31日)
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負債の部
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流動負債
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支払手形
|
1,014
|
1,250
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買掛金
|
15,330
|
18,583
|
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|
未払金
|
2,567
|
2,548
|
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|
未払費用
|
1,310
|
1,272
|
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|
未払法人税等
|
46
|
183
|
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|
前受金
|
37
|
11
|
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|
預り金
|
3,835
|
4,207
|
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|
製品保証引当金
|
461
|
481
|
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|
設備関係支払手形
|
24
|
124
|
|
|
その他
|
1,148
|
1,200
|
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流動負債合計
|
25,778
|
29,864
|
|
固定負債
|
|
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|
繰延税金負債
|
1,208
|
1,354
|
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|
再評価に係る繰延税金負債
|
960
|
960
|
|
|
その他
|
124
|
117
|
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|
固定負債合計
|
2,293
|
2,431
|
|
負債合計
|
28,071
|
32,296
|
純資産の部
|
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株主資本
|
|
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|
資本金
|
7,449
|
7,449
|
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|
資本剰余金
|
|
|
|
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|
資本準備金
|
6,686
|
6,686
|
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|
資本剰余金合計
|
6,686
|
6,686
|
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|
利益剰余金
|
|
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|
利益準備金
|
489
|
489
|
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その他利益剰余金
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特別償却準備金
|
2
|
―
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圧縮記帳積立金
|
87
|
71
|
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|
別途積立金
|
50,800
|
50,800
|
|
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|
繰越利益剰余金
|
1,325
|
1,758
|
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|
利益剰余金合計
|
52,704
|
53,120
|
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自己株式
|
△212
|
△161
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株主資本合計
|
66,629
|
67,095
|
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
422
|
161
|
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土地再評価差額金
|
772
|
772
|
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評価・換算差額等合計
|
1,195
|
934
|
|
純資産合計
|
67,824
|
68,029
|
負債純資産合計
|
95,895
|
100,326
|