②【損益計算書】
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(単位:千円)
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前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
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当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
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売上高
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6,817,325
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8,096,323
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売上原価
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製品期首棚卸高
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662,756
|
599,252
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当期製品仕入高
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757,963
|
792,224
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当期製品製造原価
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3,886,954
|
4,323,139
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合計
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5,307,674
|
5,714,616
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製品他勘定振替高
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344
|
1,049
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製品期末棚卸高
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599,252
|
692,114
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売上原価合計
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4,708,077
|
5,021,452
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売上総利益
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2,109,247
|
3,074,871
|
販売費及び一般管理費
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運賃及び荷造費
|
439,249
|
400,564
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給料及び手当
|
591,022
|
618,894
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貸倒引当金繰入額
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△474
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999
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賞与引当金繰入額
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36,946
|
35,314
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退職給付費用
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15,623
|
17,299
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役員退職慰労引当金繰入額
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20,540
|
18,411
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減価償却費
|
53,152
|
47,167
|
|
その他
|
885,693
|
923,725
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
2,041,754
|
2,062,376
|
営業利益
|
67,492
|
1,012,495
|
営業外収益
|
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受取利息
|
295
|
235
|
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有価証券利息
|
149
|
5
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受取配当金
|
2,680
|
4,249
|
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不動産賃貸料
|
18,455
|
18,017
|
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作業くず売却益
|
3,473
|
20,036
|
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雑収入
|
2,828
|
12,909
|
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営業外収益合計
|
27,882
|
55,454
|
営業外費用
|
|
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支払利息
|
11,587
|
12,269
|
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不動産賃貸費用
|
3,648
|
3,857
|
|
雑損失
|
-
|
890
|
|
営業外費用合計
|
15,236
|
17,016
|
経常利益
|
80,139
|
1,050,932
|
特別損失
|
|
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|
減損損失
|
―
|
973
|
|
特別損失合計
|
―
|
973
|
税引前当期純利益
|
80,139
|
1,049,959
|
法人税、住民税及び事業税
|
45,573
|
353,561
|
法人税等調整額
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△4,916
|
△13,452
|
法人税等合計
|
40,656
|
340,108
|
当期純利益
|
39,482
|
709,850
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【製造原価明細書】
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前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
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当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
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区分
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注記 番号
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金額(千円)
|
構成比 (%)
|
金額(千円)
|
構成比 (%)
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Ⅰ 材料費
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1,819,916
|
46.7
|
2,112,485
|
48.5
|
Ⅱ 労務費
|
|
457,380
|
11.8
|
502,056
|
11.5
|
Ⅲ 経費
|
※
|
1,616,586
|
41.5
|
1,742,834
|
40.0
|
当期総製造費用
|
|
3,893,883
|
100.0
|
4,357,375
|
100.0
|
仕掛品期首棚卸高
|
|
148,187
|
|
155,116
|
|
合計
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|
4,042,071
|
|
4,512,491
|
|
仕掛品期末棚卸高
|
|
155,116
|
|
189,352
|
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当期製品製造原価
|
|
3,886,954
|
|
4,323,139
|
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(注) ※ 経費の主要なものは、次のとおりであります。
項目
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前事業年度(千円) (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
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当事業年度(千円) (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
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外注加工費
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1,047,322
|
1,068,638
|
電力費
|
120,338
|
176,944
|
減価償却費
|
239,743
|
242,323
|
その他
|
209,182
|
254,928
|
計
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1,616,586
|
1,742,834
|
(原価計算の方法)
予定原価計算による総合原価計算を採用しており、原価差額は期末において製品、仕掛品、売上原価に配賦し
ております。