第4【経理の状況】

1.四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

2.監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当第1四半期連結会計期間(平成27年8月1日から平成27年10月31日まで)及び当第1四半期連結累計期間(平成27年8月1日から平成27年10月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

1【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(平成27年7月31日)

当第1四半期連結会計期間

(平成27年10月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

18,340,353

15,715,533

受取手形及び売掛金

7,569,336

8,237,419

有価証券

699,980

商品及び製品

1,822,772

1,834,109

仕掛品

214,832

154,499

原材料及び貯蔵品

256,428

268,960

その他

463,160

595,207

貸倒引当金

2,694

2,500

流動資産合計

28,664,188

27,503,210

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物及び構築物(純額)

3,605,806

4,258,115

土地

11,210,580

11,210,580

その他(純額)

3,763,022

4,094,439

有形固定資産合計

18,579,408

19,563,135

無形固定資産

133,588

146,001

投資その他の資産

 

 

その他

2,363,348

2,498,459

貸倒引当金

411

301

投資その他の資産合計

2,362,937

2,498,158

固定資産合計

21,075,934

22,207,295

資産合計

49,740,122

49,710,505

負債の部

 

 

流動負債

 

 

支払手形及び買掛金

7,308,292

7,151,130

未払法人税等

330,262

224,909

賞与引当金

276,605

541,896

その他

3,065,366

3,069,346

流動負債合計

10,980,527

10,987,282

固定負債

 

 

役員退職慰労引当金

447,520

400,868

退職給付に係る負債

991,825

1,046,456

その他

810,199

816,220

固定負債合計

2,249,544

2,263,544

負債合計

13,230,071

13,250,827

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

1,132,048

1,132,048

資本剰余金

987,847

987,847

利益剰余金

34,688,546

34,661,205

自己株式

310,161

310,161

株主資本合計

36,498,281

36,470,940

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

176,869

148,643

退職給付に係る調整累計額

165,100

159,906

その他の包括利益累計額合計

11,769

11,262

純資産合計

36,510,050

36,459,678

負債純資産合計

49,740,122

49,710,505

 

(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】

 

 

(単位:千円)

 

前第1四半期連結累計期間

(自 平成26年8月1日

 至 平成26年10月31日)

当第1四半期連結累計期間

(自 平成27年8月1日

 至 平成27年10月31日)

売上高

7,089,104

7,578,925

売上原価

5,144,580

5,602,900

売上総利益

1,944,524

1,976,025

販売費及び一般管理費

1,670,119

1,684,850

営業利益

274,404

291,175

営業外収益

 

 

受取利息

5,083

3,838

受取配当金

90

421

作業くず売却益

29,345

14,219

電力販売収益

25,406

25,048

雑収入

14,579

18,980

営業外収益合計

74,505

62,507

営業外費用

 

 

支払利息

249

407

電力販売費用

16,319

14,526

雑損失

4

296

営業外費用合計

16,573

15,231

経常利益

332,336

338,451

特別利益

 

 

固定資産売却益

87

59

特別利益合計

87

59

特別損失

 

 

減損損失

53,501

36,374

その他

409

特別損失合計

53,911

36,374

税金等調整前四半期純利益

278,513

302,136

法人税、住民税及び事業税

175,888

210,880

法人税等調整額

68,667

92,131

法人税等合計

107,220

118,748

四半期純利益

171,292

183,387

親会社株主に帰属する四半期純利益

171,292

183,387

 

【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】

 

 

(単位:千円)

 

前第1四半期連結累計期間

(自 平成26年8月1日

 至 平成26年10月31日)

当第1四半期連結累計期間

(自 平成27年8月1日

 至 平成27年10月31日)

四半期純利益

171,292

183,387

その他の包括利益

 

 

その他有価証券評価差額金

9,384

28,225

退職給付に係る調整額

6,099

5,194

その他の包括利益合計

15,483

23,031

四半期包括利益

186,776

160,356

(内訳)

 

 

親会社株主に係る四半期包括利益

186,776

160,356

 

【注記事項】

(会計方針の変更)

(企業結合に関する会計基準等の適用)

「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日。以下「連結会計基準」という。)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。)等を、当第1四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更しております。また、当第1四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更しております。加えて、四半期純利益等の表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第1四半期連結累計期間については、四半期連結財務諸表の組替えを行っております。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)、連結会計基準第44-5項(4)及び事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首時点から将来にわたって適用しております。

これによる損益に与える影響はありません。

(四半期連結貸借対照表関係)

※ 四半期連結会計期間末日満期手形等

四半期連結会計期間末日満期手形等の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形等が四半期連結会計期間末日残高に含まれております。

 

前連結会計年度

(平成27年7月31日)

当第1四半期連結会計期間

(平成27年10月31日)

受取手形

千円

380,899

千円

支払手形

 

247

 

 

(四半期連結損益計算書関係)

※ 減損損失

以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。

前第1四半期連結累計期間(自 平成26年8月1日 至 平成26年10月31日)

場所

用途

種類

金額

愛知県犬山市他

オフィス家具事業資産

有形固定資産「その他」

53,501千円

当社グループは資産を鋼製物置事業資産、オフィス家具事業資産及び遊休資産等にグルーピングしております。この内オフィス家具事業資産については、引き続き市況が低迷していることから、当第1四半期連結累計期間において、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。なお、当資産グループの回収可能価額は、零として評価しております。

 

当第1四半期連結累計期間(自 平成27年8月1日 至 平成27年10月31日)

場所

用途

種類

金額

愛知県犬山市他

オフィス家具事業資産

有形固定資産「その他」

36,374千円

当社グループは資産を鋼製物置事業資産、オフィス家具事業資産及び遊休資産等にグルーピングしております。この内オフィス家具事業資産については、市況は回復したものの、引き続き価格競争が激しく、厳しい状況で推移していることから、当第1四半期連結累計期間において、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。なお、当資産グループの回収可能価額は、零として評価しております。

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

 

前第1四半期連結累計期間

(自 平成26年8月1日

至 平成26年10月31日)

当第1四半期連結累計期間

(自 平成27年8月1日

至 平成27年10月31日)

減価償却費

130,646千円

188,224千円

 

(株主資本等関係)

Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 平成26年8月1日 至 平成26年10月31日)

配当金支払額

(決議)

株式の種類

配当金の総額
(千円)

1株当たり

配当額

(円)

基準日

効力発生日

配当の原資

平成26年10月17日
定時株主総会

普通株式

175,607

10

平成26年7月31日

平成26年10月20日

利益剰余金

 

Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 平成27年8月1日 至 平成27年10月31日)

配当金支払額

(決議)

株式の種類

配当金の総額
(千円)

1株当たり

配当額

(円)

基準日

効力発生日

配当の原資

平成27年10月23日
定時株主総会

普通株式

210,728

12

平成27年7月31日

平成27年10月26日

利益剰余金

 

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 平成26年8月1日 至 平成26年10月31日)

1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

 

 

 

 

(単位:千円)

 

報告セグメント

調整額

(注)1

四半期連結

損益計算書

計上額

(注)2

 

鋼製物置

オフィス家具

売上高

 

 

 

 

 

外部顧客への売上高

4,912,048

2,177,055

7,089,104

7,089,104

セグメント間の内部売上高又は振替高

4,912,048

2,177,055

7,089,104

7,089,104

セグメント利益又は損失(△)

596,294

65,578

530,715

256,310

274,404

(注)1.セグメント利益又は損失(△)の調整額△256,310千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属していない一般管理費であります。

2.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

「オフィス家具」セグメントにおいて、固定資産の減損損失を計上しております。なお、当該減損損失の計上額は、当第1四半期連結累計期間においては53,501千円であります。

 

Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 平成27年8月1日 至 平成27年10月31日)

1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

 

 

 

 

(単位:千円)

 

報告セグメント

調整額

(注)1

四半期連結

損益計算書

計上額

(注)2

 

鋼製物置

オフィス家具

売上高

 

 

 

 

 

外部顧客への売上高

4,960,733

2,618,192

7,578,925

7,578,925

セグメント間の内部売上高又は振替高

4,960,733

2,618,192

7,578,925

7,578,925

セグメント利益又は損失(△)

586,089

36,074

550,014

258,839

291,175

(注)1.セグメント利益又は損失(△)の調整額△258,839千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属していない一般管理費であります。

2.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

「オフィス家具」セグメントにおいて、固定資産の減損損失を計上しております。なお、当該減損損失の計上額は、当第1四半期連結累計期間においては36,374千円であります。

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

前第1四半期連結累計期間

(自 平成26年8月1日

至 平成26年10月31日)

当第1四半期連結累計期間

(自 平成27年8月1日

至 平成27年10月31日)

1株当たり四半期純利益金額

9円75銭

10円44銭

(算定上の基礎)

 

 

親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円)

171,292

183,387

普通株主に帰属しない金額(千円)

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円)

171,292

183,387

普通株式の期中平均株式数(株)

17,560,764

17,560,724

(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

2【その他】

該当事項はありません。