②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2017年4月1日

 至 2018年3月31日)

当事業年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

売上高

10,310,142

9,406,391

売上原価

 

 

 

当期製品製造原価

8,549,792

7,890,696

 

他勘定受入高

※1 15,042

※1 14,685

 

合計

8,564,834

7,905,382

 

製品売上原価

※2 8,564,834

※2 7,905,382

売上総利益

1,745,307

1,501,009

販売費及び一般管理費

※3,※4 1,649,077

※3,※4 1,556,342

営業利益又は営業損失(△)

96,230

55,332

営業外収益

 

 

 

受取利息

226

248

 

受取配当金

24,115

28,159

 

スクラップ売却益

30,682

29,753

 

受取技術料

9,199

8,992

 

受取保険金

66,250

910

 

その他

15,232

18,053

 

営業外収益合計

145,706

86,118

営業外費用

 

 

 

支払利息

7,405

6,133

 

役員退職慰労金

4,062

3,000

 

支払補償費

13,320

11,756

 

その他

3,691

2,599

 

営業外費用合計

28,478

23,489

経常利益

213,458

7,295

特別損失

 

 

 

投資有価証券評価損

-

44,186

 

特別損失合計

-

44,186

税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)

213,458

36,890

法人税、住民税及び事業税

53,583

5,395

法人税等調整額

1,614

4,037

法人税等合計

51,969

9,432

当期純利益又は当期純損失(△)

161,489

46,323

 

 

 

【製造原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自  2017年4月1日

至  2018年3月31日)

当事業年度

(自  2018年4月1日

至  2019年3月31日)

区分

注記番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ  材料費

 

5,271,590

62.2

4,971,261

61.5

Ⅱ  労務費

 

1,109,585

13.1

1,153,801

14.3

Ⅲ  経費

※1

2,096,268

24.7

1,961,300

24.2

当期製造費用

 

8,477,443

100.0

8,086,363

100.0

期首仕掛品たな卸高

 

2,816,435

 

2,541,006

 

合計

 

11,293,879

 

10,627,370

 

他勘定振替高

※2

203,079

 

238,722

 

期末仕掛品たな卸高

 

2,541,006

 

2,497,951

 

当期製品製造原価

 

8,549,792

 

7,890,696

 

 

 

 

 

 

 

(注) ※1  主な内訳は次のとおりであります。

 

項目

前事業年度

当事業年度

外注加工費(千円)

998,673

955,068

減価償却費(千円)

311,727

243,676

 

 

※2  他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

 

項目

前事業年度

当事業年度

有形固定資産(千円)

3,275

8,098

試験研究費(千円)

199,804

230,623

合計(千円)

203,079

238,722

 

 

(原価計算の方法)

原価計算の方法は、製品は個別原価計算方式、鋳造品は総合原価計算方式を採用しております。

なお、原価差額は期末において製品、仕掛品に配賦しております。