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(単位:千円) |
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前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息及び配当金 |
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助成金収入 |
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受取賃貸料 |
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還付消費税等 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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支払手数料 |
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為替差損 |
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その他 |
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営業外費用合計 |
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経常利益 |
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特別利益 |
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固定資産売却益 |
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特別利益合計 |
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特別損失 |
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固定資産除売却損 |
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その他 |
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特別損失合計 |
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税引前当期純利益 |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等還付税額 |
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△ |
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法人税等調整額 |
△ |
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法人税等合計 |
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|
当期純利益 |
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第90期 (平成27年4月1日~ 平成28年3月31日) |
第91期 (平成28年4月1日~ 平成29年3月31日) |
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|
区分 |
注記 |
金額(千円) |
構成比 |
金額(千円) |
構成比 |
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Ⅰ 原材料費 |
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|
1,297,934 |
18.8 |
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973,448 |
15.7 |
|
Ⅱ 労務費 |
|
|
|
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|
1 賃金・給料及び賞与 |
|
1,602,158 |
|
|
1,528,511 |
|
|
|
2 賞与引当金繰入額 |
|
150,161 |
|
|
128,315 |
|
|
|
3 退職給付費用 |
|
120,431 |
|
|
129,252 |
|
|
|
4 福利費 |
|
388,102 |
2,260,853 |
32.7 |
370,149 |
2,156,229 |
34.9 |
|
Ⅲ 製造経費 |
|
|
|
|
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1 外注加工費 |
|
1,129,504 |
|
|
973,164 |
|
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|
2 減価償却費 |
|
792,941 |
|
|
823,837 |
|
|
|
3 その他経費 |
|
1,435,574 |
3,358,020 |
48.5 |
1,252,814 |
3,049,816 |
49.4 |
|
当期総製造費用 |
|
|
6,916,808 |
100.0 |
|
6,179,493 |
100.0 |
|
期首仕掛品たな卸高 |
|
|
1,281,883 |
|
|
1,206,336 |
|
|
計 |
|
|
8,198,692 |
|
|
7,385,830 |
|
|
期末仕掛品たな卸高 |
|
|
1,206,336 |
|
|
981,526 |
|
|
当期製品製造原価 |
※1 |
|
6,992,355 |
|
|
6,404,304 |
|
(注) ※1 当期製品製造原価と売上原価の調整表
|
区分 |
第90期(千円) |
第91期(千円) |
|
当期製品製造原価 |
6,992,355 |
6,404,304 |
|
当期商品仕入高 |
352,324 |
287,023 |
|
商品及び製品期首たな卸高 |
1,732,738 |
2,357,522 |
|
合計 |
9,077,418 |
9,048,850 |
|
他勘定振替高 |
19,211 |
273,353 |
|
商品及び製品期末たな卸高 |
2,357,522 |
2,238,679 |
|
売上原価 |
6,700,685 |
6,536,817 |
※2 当社の採用している原価計算の方法は、実際原価による工程別組別総合原価計算によっております。