② 【損益計算書】
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(単位:千円)
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前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
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当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
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売上高
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9,532,210
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9,443,355
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売上原価
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6,825,925
|
6,825,757
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売上総利益
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2,706,285
|
2,617,597
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販売費及び一般管理費
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2,260,402
|
2,290,162
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営業利益
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445,882
|
327,434
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営業外収益
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受取利息及び配当金
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50,114
|
33,776
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為替差益
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34,198
|
-
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助成金収入
|
6,102
|
5,022
|
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補助金収入
|
922
|
77,479
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受取賃貸料
|
11,471
|
10,078
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還付消費税等
|
193
|
-
|
|
その他
|
21,602
|
29,175
|
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営業外収益合計
|
124,604
|
155,531
|
営業外費用
|
|
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支払利息
|
38,705
|
39,334
|
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支払手数料
|
20,000
|
1,519
|
|
為替差損
|
-
|
29,114
|
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寄付金
|
1,312
|
12,820
|
|
その他
|
2,439
|
325
|
|
営業外費用合計
|
62,457
|
83,116
|
経常利益
|
508,029
|
399,849
|
特別利益
|
|
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固定資産売却益
|
681
|
1,877
|
|
投資有価証券売却益
|
-
|
460
|
|
特別利益合計
|
681
|
2,337
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除売却損
|
4,828
|
20,396
|
|
減損損失
|
-
|
28,340
|
|
特別損失合計
|
4,828
|
48,736
|
税引前当期純利益
|
503,883
|
353,450
|
法人税、住民税及び事業税
|
153,000
|
46,000
|
法人税等還付税額
|
△295
|
-
|
法人税等調整額
|
△22,322
|
3,434
|
法人税等合計
|
130,382
|
49,434
|
当期純利益
|
373,500
|
304,016
|
【製造原価明細書】
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第92期 (2017年4月1日~ 2018年3月31日)
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第93期 (2018年4月1日~ 2019年3月31日)
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区分
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注記 番号
|
金額(千円)
|
構成比 (%)
|
金額(千円)
|
構成比 (%)
|
Ⅰ 原材料費
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1,004,167
|
16.2
|
|
1,280,817
|
18.9
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Ⅱ 労務費
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1 賃金・給料及び賞与
|
|
1,451,439
|
|
|
1,496,156
|
|
|
2 賞与引当金繰入額
|
|
141,389
|
|
|
118,200
|
|
|
3 退職給付費用
|
|
132,094
|
|
|
117,225
|
|
|
4 福利費
|
|
354,907
|
2,079,830
|
33.6
|
355,818
|
2,087,400
|
30.8
|
Ⅲ 製造経費
|
|
|
|
|
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|
1 外注加工費
|
|
1,051,308
|
|
|
1,113,365
|
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|
2 減価償却費
|
|
764,538
|
|
|
797,504
|
|
|
3 その他経費
|
|
1,293,735
|
3,109,583
|
50.2
|
1,501,351
|
3,412,221
|
50.3
|
当期総製造費用
|
|
|
6,193,581
|
100.0
|
|
6,780,439
|
100.0
|
期首仕掛品たな卸高
|
|
|
981,526
|
|
|
1,138,159
|
|
計
|
|
|
7,175,107
|
|
|
7,918,599
|
|
期末仕掛品たな卸高
|
|
|
1,138,159
|
|
|
1,551,308
|
|
当期製品製造原価
|
※1
|
|
6,036,947
|
|
|
6,367,291
|
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(注) ※1 当期製品製造原価と売上原価の調整表
区分
|
第92期(千円)
|
第93期(千円)
|
当期製品製造原価
|
6,036,947
|
6,367,291
|
当期商品仕入高
|
271,382
|
336,649
|
商品及び製品期首たな卸高
|
2,238,679
|
1,610,684
|
合計
|
8,547,010
|
8,314,626
|
他勘定振替高
|
110,400
|
39,055
|
商品及び製品期末たな卸高
|
1,610,684
|
1,449,812
|
売上原価
|
6,825,925
|
6,825,757
|
※2 当社の採用している原価計算の方法は、実際原価による工程別組別総合原価計算によっております。