②【損益計算書】
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(単位:千円)
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前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
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当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
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売上高
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8,180,431
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8,603,557
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売上原価
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5,795,211
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5,686,252
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売上総利益
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2,385,219
|
2,917,304
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販売費及び一般管理費
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2,233,338
|
2,340,010
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営業利益
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151,881
|
577,294
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営業外収益
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受取利息及び配当金
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45,192
|
53,254
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為替差益
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-
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45,374
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助成金収入
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2,784
|
2,639
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補助金収入
|
-
|
5,505
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受取賃貸料
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7,504
|
9,066
|
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受取ライセンス料
|
10,620
|
12,681
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債務消滅益
|
11,424
|
-
|
|
その他
|
12,390
|
19,907
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営業外収益合計
|
89,916
|
148,427
|
営業外費用
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支払利息
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98,244
|
109,755
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支払手数料
|
17,660
|
28,067
|
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為替差損
|
18,569
|
-
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寄付金
|
1,710
|
1,670
|
|
その他
|
5,166
|
4,985
|
|
営業外費用合計
|
141,350
|
144,477
|
経常利益
|
100,447
|
581,244
|
特別利益
|
|
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固定資産売却益
|
999
|
-
|
|
投資有価証券売却益
|
15,274
|
183,800
|
|
特別利益合計
|
16,274
|
183,800
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除売却損
|
1,682
|
4,183
|
|
投資有価証券売却損
|
-
|
3,406
|
|
特別損失合計
|
1,682
|
7,589
|
税引前当期純利益
|
115,039
|
757,455
|
法人税、住民税及び事業税
|
21,900
|
90,900
|
法人税等調整額
|
△46,236
|
36,574
|
法人税等合計
|
△24,336
|
127,474
|
当期純利益
|
139,376
|
629,981
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【製造原価明細書】
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第99期 (2024年4月1日~ 2025年3月31日)
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第100期 (2025年4月1日~ 2026年3月31日)
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区分
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注記 番号
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金額(千円)
|
構成比 (%)
|
金額(千円)
|
構成比 (%)
|
Ⅰ 原材料費
|
|
|
926,587
|
16.6
|
|
874,687
|
15.6
|
Ⅱ 労務費
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|
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|
|
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1 賃金・給料及び賞与
|
|
1,229,694
|
|
|
1,046,468
|
|
|
2 賞与引当金繰入額
|
|
124,795
|
|
|
320,928
|
|
|
3 退職給付費用
|
|
71,126
|
|
|
71,453
|
|
|
4 福利費
|
|
325,373
|
1,750,990
|
31.3
|
325,256
|
1,764,106
|
31.5
|
Ⅲ 製造経費
|
|
|
|
|
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|
1 外注加工費
|
|
705,605
|
|
|
759,446
|
|
|
2 減価償却費
|
|
866,210
|
|
|
822,521
|
|
|
3 その他経費
|
|
1,335,996
|
2,907,813
|
52.1
|
1,385,588
|
2,967,556
|
52.9
|
当期総製造費用
|
|
|
5,585,390
|
100.0
|
|
5,606,350
|
100.0
|
期首仕掛品棚卸高
|
|
|
1,545,013
|
|
|
1,666,994
|
|
計
|
|
|
7,130,404
|
|
|
7,273,345
|
|
期末仕掛品棚卸高
|
|
|
1,666,994
|
|
|
1,877,146
|
|
当期製品製造原価
|
※1
|
|
5,463,409
|
|
|
5,396,198
|
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(注) ※1 当期製品製造原価と売上原価の調整表
区分
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第99期(千円)
|
第100期(千円)
|
当期製品製造原価
|
5,463,409
|
5,396,198
|
当期商品仕入高
|
132,388
|
162,029
|
商品及び製品期首棚卸高
|
1,895,097
|
1,552,772
|
合計
|
7,490,894
|
7,111,001
|
他勘定振替高
|
142,910
|
65,507
|
商品及び製品期末棚卸高
|
1,552,772
|
1,359,240
|
売上原価
|
5,795,211
|
5,686,252
|
※2 当社の採用している原価計算の方法は、実際原価による工程別組別総合原価計算によっております。