②【損益計算書】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
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当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
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売上高
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24,549
|
29,186
|
売上原価
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20,536
|
22,618
|
売上総利益
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4,012
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6,568
|
販売費及び一般管理費
|
5,128
|
5,332
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営業利益又は営業損失(△)
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△1,115
|
1,236
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営業外収益
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受取利息
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6
|
2
|
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受取配当金
|
1,017
|
567
|
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為替差益
|
121
|
141
|
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有価証券利息
|
3
|
0
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補助金収入
|
―
|
108
|
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雑収入
|
45
|
49
|
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営業外収益合計
|
1,194
|
869
|
営業外費用
|
|
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|
雑損失
|
2
|
2
|
|
営業外費用合計
|
2
|
2
|
経常利益
|
76
|
2,103
|
特別利益
|
|
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固定資産売却益
|
―
|
64
|
|
投資有価証券売却益
|
214
|
228
|
|
特別利益合計
|
214
|
292
|
特別損失
|
|
|
|
工場移転費用
|
258
|
―
|
|
特別損失合計
|
258
|
―
|
税引前当期純利益
|
32
|
2,396
|
法人税、住民税及び事業税
|
49
|
277
|
法人税等調整額
|
△219
|
219
|
法人税等合計
|
△169
|
497
|
当期純利益
|
201
|
1,899
|
【製造原価明細書】
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前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
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当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
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区分
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注記 番号
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金額(百万円)
|
構成比 (%)
|
金額(百万円)
|
構成比 (%)
|
Ⅰ 材料費
|
|
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5,010
|
30.4
|
|
5,991
|
32.9
|
Ⅱ 労務費
|
※1
|
|
7,011
|
42.5
|
|
7,296
|
40.1
|
Ⅲ 経費
|
※2
|
|
4,470
|
27.1
|
|
4,924
|
27.0
|
当期総製造費用
|
|
|
16,491
|
100.0
|
|
18,211
|
100.0
|
期首仕掛品棚卸高
|
|
|
635
|
|
|
1,006
|
|
半製品仕入高
|
|
|
408
|
|
|
520
|
|
合計
|
|
|
17,535
|
|
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19,738
|
|
期末仕掛品棚卸高
|
|
|
1,006
|
|
|
1,086
|
|
当期製品製造原価
|
※3
|
|
16,529
|
|
|
18,651
|
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※1 労務費の主な内訳は次の通りであります。
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前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
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当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
|
項目
|
金額(百万円)
|
金額(百万円)
|
給料手当
|
|
5,274
|
|
5,574
|
賞与引当金繰入額
|
|
321
|
|
384
|
退職給付費用
|
|
443
|
|
302
|
その他
|
|
971
|
|
1,035
|
計
|
|
7,011
|
|
7,296
|
※2 経費の主な内訳は次の通りであります。
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前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
|
当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
|
項目
|
金額(百万円)
|
金額(百万円)
|
外注加工費
|
|
831
|
|
1,103
|
減価償却費
|
|
1,885
|
|
1,965
|
その他
|
|
1,753
|
|
1,856
|
計
|
|
4,470
|
|
4,924
|
※3 当期製品製造原価と売上原価の調整表
|
前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
|
当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
|
項目
|
金額(百万円)
|
金額(百万円)
|
当期製品製造原価
|
|
16,529
|
|
18,651
|
期首製品棚卸高
|
|
1,740
|
|
1,600
|
期首商品棚卸高
|
|
250
|
|
198
|
当期製品仕入高
|
|
2,618
|
|
3,220
|
当期商品仕入高
|
|
1,400
|
|
1,124
|
他勘定受入高
|
|
13
|
|
19
|
合計
|
|
22,552
|
|
24,815
|
他勘定振替高
|
|
216
|
|
260
|
期末製品棚卸高
|
|
1,600
|
|
1,726
|
期末商品棚卸高
|
|
198
|
|
210
|
売上原価
|
|
20,536
|
|
22,618
|
(原価計算の方法)
当社の原価計算は個別原価計算によっております。なお、期中においては、予定価格をもって製品の評価を計算し、期末において原価差額の調整計算を行い、売上原価、製品及び仕掛品に配賦しております。