②【損益計算書】
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:百万円)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
|
当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
|
売上高
|
29,834
|
30,554
|
売上原価
|
23,311
|
23,568
|
売上総利益
|
6,522
|
6,986
|
販売費及び一般管理費
|
5,636
|
5,547
|
営業利益
|
885
|
1,438
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
10
|
70
|
|
受取配当金
|
878
|
636
|
|
為替差益
|
317
|
―
|
|
不動産賃貸料
|
31
|
72
|
|
補助金収入
|
30
|
28
|
|
雑収入
|
50
|
31
|
|
営業外収益合計
|
1,318
|
839
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
―
|
5
|
|
為替差損
|
―
|
21
|
|
支払手数料
|
3
|
0
|
|
不動産管理費
|
―
|
45
|
|
雑損失
|
8
|
2
|
|
営業外費用合計
|
12
|
76
|
経常利益
|
2,192
|
2,201
|
特別利益
|
|
|
|
投資有価証券売却益
|
850
|
730
|
|
特別利益合計
|
850
|
730
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
117
|
―
|
|
投資有価証券評価損
|
25
|
―
|
|
投資有価証券売却損
|
―
|
1
|
|
特別損失合計
|
142
|
1
|
税引前当期純利益
|
2,900
|
2,930
|
法人税、住民税及び事業税
|
562
|
301
|
法人税等調整額
|
122
|
339
|
法人税等合計
|
685
|
641
|
当期純利益
|
2,215
|
2,289
|
【製造原価明細書】
|
|
前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
|
当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
|
区分
|
注記 番号
|
金額(百万円)
|
構成比 (%)
|
金額(百万円)
|
構成比 (%)
|
Ⅰ 材料費
|
|
|
6,406
|
32.6
|
|
6,147
|
32.2
|
Ⅱ 労務費
|
※1
|
|
7,470
|
38.0
|
|
7,133
|
37.4
|
Ⅲ 経費
|
※2
|
|
5,790
|
29.4
|
|
5,798
|
30.4
|
当期総製造費用
|
|
|
19,667
|
100.0
|
|
19,080
|
100.0
|
期首仕掛品棚卸高
|
|
|
1,008
|
|
|
1,014
|
|
半製品仕入高
|
|
|
424
|
|
|
740
|
|
合計
|
|
|
21,100
|
|
|
20,835
|
|
期末仕掛品棚卸高
|
|
|
1,014
|
|
|
962
|
|
当期製品製造原価
|
※3
|
|
20,086
|
|
|
19,872
|
|
※1 労務費の主な内訳は次の通りであります。
|
前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
|
当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
|
項目
|
金額(百万円)
|
金額(百万円)
|
給料手当
|
|
5,783
|
|
5,655
|
賞与引当金繰入額
|
|
389
|
|
401
|
退職給付費用
|
|
237
|
|
△7
|
その他
|
|
1,059
|
|
1,084
|
計
|
|
7,470
|
|
7,133
|
※2 経費の主な内訳は次の通りであります。
|
前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
|
当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
|
項目
|
金額(百万円)
|
金額(百万円)
|
外注加工費
|
|
1,169
|
|
1,142
|
減価償却費
|
|
1,935
|
|
2,151
|
その他
|
|
2,684
|
|
2,505
|
計
|
|
5,790
|
|
5,798
|
※3 当期製品製造原価と売上原価の調整表
|
前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
|
当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
|
項目
|
金額(百万円)
|
金額(百万円)
|
当期製品製造原価
|
|
20,086
|
|
19,872
|
期首製品棚卸高
|
|
1,949
|
|
1,911
|
期首商品棚卸高
|
|
210
|
|
206
|
当期製品仕入高
|
|
2,841
|
|
3,434
|
当期商品仕入高
|
|
854
|
|
850
|
他勘定受入高
|
|
5
|
|
8
|
合計
|
|
25,946
|
|
26,284
|
他勘定振替高
|
|
517
|
|
580
|
期末製品棚卸高
|
|
1,911
|
|
1,942
|
期末商品棚卸高
|
|
206
|
|
193
|
売上原価
|
|
23,311
|
|
23,568
|
(原価計算の方法)
当社の原価計算は個別原価計算によっております。なお、期中においては、予定価格をもって製品の評価を計算し、期末において原価差額の調整計算を行い、売上原価、製品及び仕掛品に配賦しております。