2 【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2024年3月31日)
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当事業年度 (2025年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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6,176
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7,009
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受取手形
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2,206
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2,001
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売掛金
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6,590
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6,044
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商品及び製品
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2,118
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2,135
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仕掛品
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1,014
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962
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原材料及び貯蔵品
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1,749
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1,956
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未収入金
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734
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847
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|
その他
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863
|
215
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貸倒引当金
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△16
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△9
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流動資産合計
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21,437
|
21,163
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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10,667
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10,293
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構築物
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427
|
379
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機械及び装置
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3,915
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4,753
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車両運搬具
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6
|
4
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工具、器具及び備品
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559
|
797
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土地
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5,907
|
5,907
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リース資産
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128
|
144
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建設仮勘定
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56
|
28
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有形固定資産合計
|
21,669
|
22,309
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無形固定資産
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ソフトウエア
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78
|
73
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|
その他
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27
|
122
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無形固定資産合計
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106
|
196
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
|
6,864
|
4,025
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関係会社株式
|
4,719
|
5,050
|
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長期貸付金
|
269
|
2,457
|
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繰延税金資産
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933
|
1,285
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|
差入保証金
|
365
|
365
|
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|
|
その他
|
138
|
116
|
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|
貸倒引当金
|
△7
|
△10
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|
投資その他の資産合計
|
13,283
|
13,290
|
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|
固定資産合計
|
35,060
|
35,795
|
|
資産合計
|
56,497
|
56,959
|
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2024年3月31日)
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当事業年度 (2025年3月31日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
|
1,171
|
1,142
|
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未払金
|
1,401
|
1,493
|
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|
未払費用
|
303
|
246
|
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|
未払法人税等
|
354
|
107
|
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|
預り金
|
130
|
134
|
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|
賞与引当金
|
566
|
587
|
|
|
その他
|
48
|
53
|
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|
流動負債合計
|
3,977
|
3,765
|
|
固定負債
|
|
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|
長期借入金
|
―
|
2,000
|
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退職給付引当金
|
4,614
|
4,379
|
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再評価に係る繰延税金負債
|
350
|
360
|
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|
資産除去債務
|
45
|
66
|
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|
株式給付引当金
|
163
|
174
|
|
|
その他
|
126
|
138
|
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|
固定負債合計
|
5,300
|
7,119
|
|
負債合計
|
9,277
|
10,885
|
純資産の部
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株主資本
|
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|
資本金
|
4,102
|
4,102
|
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|
資本剰余金
|
|
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|
資本準備金
|
7,129
|
7,129
|
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|
その他資本剰余金
|
―
|
0
|
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|
資本剰余金合計
|
7,129
|
7,129
|
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|
利益剰余金
|
|
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|
利益準備金
|
1,025
|
1,025
|
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|
その他利益剰余金
|
|
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|
技術研究基金
|
350
|
350
|
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|
別途積立金
|
25,000
|
25,000
|
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|
繰越利益剰余金
|
5,958
|
6,692
|
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|
利益剰余金合計
|
32,334
|
33,067
|
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自己株式
|
△248
|
△423
|
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株主資本合計
|
43,317
|
43,875
|
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
3,705
|
2,012
|
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土地再評価差額金
|
196
|
185
|
|
|
評価・換算差額等合計
|
3,901
|
2,198
|
|
純資産合計
|
47,219
|
46,074
|
負債純資産合計
|
56,497
|
56,959
|