②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年6月1日

 至 平成29年5月31日)

当事業年度

(自 平成29年6月1日

 至 平成30年5月31日)

売上高

 

 

 

製品売上高

4,442,377

4,580,651

 

部品売上高

502,647

500,751

 

サービス売上高

80,601

86,267

 

売上高合計

5,025,626

5,167,669

売上原価

 

 

 

製品売上原価

 

 

 

 

製品期首たな卸高

819,954

765,721

 

 

当期製品製造原価

3,239,234

3,395,268

 

 

合計

4,059,188

4,160,989

 

 

製品期末たな卸高

765,721

713,542

 

 

製品売上原価

3,293,467

3,447,446

 

部品売上原価

237,890

217,395

 

サービス売上原価

100,247

112,459

 

売上原価合計

3,631,605

3,777,302

売上総利益

1,394,021

1,390,367

販売費及び一般管理費

 

 

 

従業員給料及び賞与

176,495

187,788

 

賞与引当金繰入額

44,276

46,518

 

役員賞与引当金繰入額

22,800

26,000

 

役員退職慰労引当金繰入額

61,835

49,458

 

減価償却費

21,096

28,607

 

運賃及び荷造費

88,695

91,126

 

その他

444,358

442,104

 

販売費及び一般管理費合計

859,557

871,604

営業利益

534,463

518,763

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年6月1日

 至 平成29年5月31日)

当事業年度

(自 平成29年6月1日

 至 平成30年5月31日)

営業外収益

 

 

 

受取利息

135

239

 

受取配当金

※1 8,865

※1 9,316

 

仕入割引

※1 36,943

※1 36,692

 

受取賃貸料

3,556

4,340

 

その他

9,728

6,163

 

営業外収益合計

59,229

56,751

営業外費用

 

 

 

支払利息

15,421

11,567

 

売上割引

19,700

17,272

 

その他

991

2,283

 

営業外費用合計

36,112

31,124

経常利益

557,579

544,390

特別利益

 

 

 

保険解約返戻金

21,083

2,518

 

特別利益合計

21,083

2,518

特別損失

 

 

 

固定資産除却損

※2 0

※2 2,279

 

特別損失合計

0

2,279

税引前当期純利益

578,662

544,628

法人税、住民税及び事業税

210,991

184,819

法人税等調整額

21,773

19,893

法人税等合計

189,218

164,925

当期純利益

389,444

379,703

 

 

【製造原価明細書】

 

 

前事業年度

(自  平成28年6月1日

至  平成29年5月31日)

当事業年度

(自  平成29年6月1日

至  平成30年5月31日)

区          分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ  材料費

 

1,949,746

59.2

2,044,294

59.4

Ⅱ  労務費

 

423,074

12.8

471,090

13.7

Ⅲ  経費

 

923,684

28.0

923,710

26.9

   (内  外注加工費)

 

(715,805)

 

(713,099)

 

   (内  減価償却費)

 

(116,457)

 

(116,120)

 

   (内  賃借料)

 

(2,351)

 

(1,774)

 

    当期総製造費用

 

3,296,505

100.0

3,439,095

100.0

    期首仕掛品たな卸高

 

228,415

 

285,686

 

      合計

 

3,524,920

 

3,724,781

 

    期末仕掛品たな卸高

 

285,686

 

329,513

 

    当期製品製造原価

 

3,239,234

 

3,395,268

 

 

(注) 原価計算の方法については、工程別総合原価計算によっております。