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(単位:千円) |
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前事業年度 (自 平成28年6月1日 至 平成29年5月31日) |
当事業年度 (自 平成29年6月1日 至 平成30年5月31日) |
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売上高 |
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製品売上高 |
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部品売上高 |
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サービス売上高 |
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売上高合計 |
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売上原価 |
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製品売上原価 |
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製品期首たな卸高 |
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当期製品製造原価 |
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合計 |
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製品期末たな卸高 |
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製品売上原価 |
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部品売上原価 |
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サービス売上原価 |
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売上原価合計 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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従業員給料及び賞与 |
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賞与引当金繰入額 |
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役員賞与引当金繰入額 |
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役員退職慰労引当金繰入額 |
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減価償却費 |
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運賃及び荷造費 |
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その他 |
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販売費及び一般管理費合計 |
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営業利益 |
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(単位:千円) |
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前事業年度 (自 平成28年6月1日 至 平成29年5月31日) |
当事業年度 (自 平成29年6月1日 至 平成30年5月31日) |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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受取配当金 |
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仕入割引 |
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受取賃貸料 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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売上割引 |
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|
その他 |
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|
営業外費用合計 |
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|
経常利益 |
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特別利益 |
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保険解約返戻金 |
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特別利益合計 |
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特別損失 |
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|
固定資産除却損 |
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特別損失合計 |
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税引前当期純利益 |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
△ |
△ |
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|
法人税等合計 |
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|
当期純利益 |
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前事業年度 (自 平成28年6月1日 至 平成29年5月31日) |
当事業年度 (自 平成29年6月1日 至 平成30年5月31日) |
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|
区 分 |
注記 |
金額(千円) |
構成比 |
金額(千円) |
構成比 |
|
Ⅰ 材料費 |
|
1,949,746 |
59.2 |
2,044,294 |
59.4 |
|
Ⅱ 労務費 |
|
423,074 |
12.8 |
471,090 |
13.7 |
|
Ⅲ 経費 |
|
923,684 |
28.0 |
923,710 |
26.9 |
|
(内 外注加工費) |
|
(715,805) |
|
(713,099) |
|
|
(内 減価償却費) |
|
(116,457) |
|
(116,120) |
|
|
(内 賃借料) |
|
(2,351) |
|
(1,774) |
|
|
当期総製造費用 |
|
3,296,505 |
100.0 |
3,439,095 |
100.0 |
|
期首仕掛品たな卸高 |
|
228,415 |
|
285,686 |
|
|
合計 |
|
3,524,920 |
|
3,724,781 |
|
|
期末仕掛品たな卸高 |
|
285,686 |
|
329,513 |
|
|
当期製品製造原価 |
|
3,239,234 |
|
3,395,268 |
|
(注) 原価計算の方法については、工程別総合原価計算によっております。