②【損益計算書】
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(単位:千円)
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前事業年度 (自 2017年6月1日 至 2018年5月31日)
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当事業年度 (自 2018年6月1日 至 2019年5月31日)
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売上高
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製品売上高
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4,580,651
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5,305,940
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部品売上高
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500,751
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511,336
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サービス売上高
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86,267
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86,766
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売上高合計
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5,167,669
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5,904,043
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売上原価
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製品売上原価
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製品期首たな卸高
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765,721
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713,542
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当期製品製造原価
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3,395,268
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3,949,110
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合計
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4,160,989
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4,662,653
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製品期末たな卸高
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713,542
|
730,845
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製品売上原価
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3,447,446
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3,931,807
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部品売上原価
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217,395
|
208,881
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サービス売上原価
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112,459
|
114,243
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売上原価合計
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3,777,302
|
4,254,932
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売上総利益
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1,390,367
|
1,649,110
|
販売費及び一般管理費
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従業員給料及び賞与
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187,788
|
204,139
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賞与引当金繰入額
|
46,518
|
60,229
|
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役員賞与引当金繰入額
|
26,000
|
30,000
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役員退職慰労引当金繰入額
|
49,458
|
11,682
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減価償却費
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28,607
|
33,926
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運賃及び荷造費
|
91,126
|
115,347
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製品保証引当金繰入額
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―
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1,433
|
|
その他
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442,104
|
470,111
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販売費及び一般管理費合計
|
871,604
|
926,869
|
営業利益
|
518,763
|
722,241
|
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(単位:千円)
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前事業年度 (自 2017年6月1日 至 2018年5月31日)
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当事業年度 (自 2018年6月1日 至 2019年5月31日)
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営業外収益
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受取利息
|
239
|
279
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受取配当金
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9,316
|
17,932
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仕入割引
|
36,692
|
47,072
|
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受取賃貸料
|
4,340
|
3,613
|
|
その他
|
6,163
|
5,005
|
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営業外収益合計
|
56,751
|
73,903
|
営業外費用
|
|
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|
支払利息
|
11,567
|
10,101
|
|
売上割引
|
17,272
|
21,895
|
|
その他
|
2,283
|
1,022
|
|
営業外費用合計
|
31,124
|
33,019
|
経常利益
|
544,390
|
763,125
|
特別利益
|
|
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固定資産売却益
|
―
|
22,729
|
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保険解約返戻金
|
2,518
|
26,064
|
|
特別利益合計
|
2,518
|
48,794
|
特別損失
|
|
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|
固定資産除却損
|
2,279
|
952
|
|
特別損失合計
|
2,279
|
952
|
税引前当期純利益
|
544,628
|
810,967
|
法人税、住民税及び事業税
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184,819
|
212,055
|
法人税等調整額
|
△19,893
|
14,638
|
法人税等合計
|
164,925
|
226,693
|
当期純利益
|
379,703
|
584,273
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【製造原価明細書】
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前事業年度 (自 2017年6月1日 至 2018年5月31日)
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当事業年度 (自 2018年6月1日 至 2019年5月31日)
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区 分
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注記 番号
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金額(千円)
|
構成比 (%)
|
金額(千円)
|
構成比 (%)
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Ⅰ 材料費
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2,044,294
|
59.4
|
2,307,129
|
58.1
|
Ⅱ 労務費
|
|
471,090
|
13.7
|
506,269
|
12.8
|
Ⅲ 経費
|
|
923,710
|
26.9
|
1,154,578
|
29.1
|
(内 外注加工費)
|
|
(713,099)
|
|
(919,969)
|
|
(内 減価償却費)
|
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(116,120)
|
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(121,756)
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(内 賃借料)
|
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(1,774)
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(1,797)
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当期総製造費用
|
|
3,439,095
|
100.0
|
3,967,977
|
100.0
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期首仕掛品たな卸高
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285,686
|
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329,513
|
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合計
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3,724,781
|
|
4,297,490
|
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期末仕掛品たな卸高
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|
329,513
|
|
348,380
|
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当期製品製造原価
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3,395,268
|
|
3,949,110
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(注) 原価計算の方法については、工程別総合原価計算によっております。