②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2022年6月1日

 至 2023年5月31日)

当事業年度

(自 2023年6月1日

 至 2024年5月31日)

売上高

 

 

 

製品売上高

3,817,594

4,483,066

 

部品売上高

534,045

589,397

 

サービス売上高

99,198

121,752

 

売上高合計

4,450,838

5,194,216

売上原価

 

 

 

製品売上原価

 

 

 

 

製品期首棚卸高

997,322

1,222,642

 

 

当期製品製造原価

3,033,481

3,313,790

 

 

合計

4,030,803

4,536,432

 

 

製品期末棚卸高

1,222,642

1,299,967

 

 

製品売上原価

2,808,161

3,236,464

 

部品売上原価

306,150

328,406

 

サービス売上原価

133,261

149,400

 

売上原価合計

3,247,573

3,714,271

売上総利益

1,203,264

1,479,944

販売費及び一般管理費

 

 

 

従業員給料及び賞与

200,774

205,964

 

賞与引当金繰入額

47,223

59,152

 

役員賞与引当金繰入額

15,700

21,850

 

役員退職慰労引当金繰入額

13,432

7,180

 

製品保証引当金繰入額

14,202

17,796

 

株主優待引当金繰入額

18,687

11,713

 

減価償却費

31,109

26,289

 

荷造運搬費

101,964

125,280

 

その他

467,730

495,106

 

販売費及び一般管理費合計

910,823

970,333

営業利益

292,441

509,611

営業外収益

 

 

 

受取利息

9

9

 

受取配当金

※1 10,234

※1 13,422

 

仕入割引

※1 30,181

※1 31,017

 

保険変更益

6,000

 

売電収入

2,197

4,210

 

その他

11,026

10,011

 

営業外収益合計

59,648

58,671

営業外費用

 

 

 

支払利息

9,651

11,155

 

手形売却損

551

1,905

 

売電費用

3,866

5,046

 

その他

705

36

 

営業外費用合計

14,774

18,143

経常利益

337,314

550,138

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2022年6月1日

 至 2023年5月31日)

当事業年度

(自 2023年6月1日

 至 2024年5月31日)

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

※2 454

※2 8,149

 

投資有価証券売却益

2,219

301

 

補助金収入

49,333

 

特別利益合計

52,006

8,451

特別損失

 

 

 

固定資産除却損

※3 738

※3 517

 

特別損失合計

738

517

税引前当期純利益

388,582

558,072

法人税、住民税及び事業税

120,545

194,366

法人税等調整額

2,713

2,010

法人税等合計

123,259

196,376

当期純利益

265,323

361,695

 

 

【製造原価明細書】

 

 

前事業年度

(自  2022年6月1日

至  2023年5月31日)

当事業年度

(自  2023年6月1日

至  2024年5月31日)

区          分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ  材料費

 

1,742,257

55.9

1,918,997

57.4

Ⅱ  労務費

 

480,957

15.4

500,129

15.0

Ⅲ  経費

 

892,548

28.7

920,726

27.6

  (内  外注加工費)

 

(651,962)

 

(728,059)

 

  (内  減価償却費)

 

(132,580)

 

(92,055)

 

  (内  賃借料)

 

(2,962)

 

(1,661)

 

    当期総製造費用

 

3,115,763

100.0

3,339,853

100.0

    期首仕掛品棚卸高

 

427,240

 

509,523

 

      合計

 

3,543,004

 

3,849,376

 

    期末仕掛品棚卸高

 

509,523

 

535,586

 

    当期製品製造原価

 

3,033,481

 

3,313,790

 

 

(注) 原価計算の方法については、工程別総合原価計算によっており、その計算の一部に予定原価を採用しております。なお、これにより生じる原価差額は、期末において調整しております。