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| (単位:千円) |
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| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
売上高 | |||||||||||
売上原価 | |||||||||||
売上総利益 | |||||||||||
販売費及び一般管理費 | |||||||||||
営業利益 | |||||||||||
営業外収益 |
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| 受取利息 | ||||||||||
| 受取配当金 | ||||||||||
| 受取賃貸料 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外収益合計 | ||||||||||
営業外費用 |
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| 支払利息 | ||||||||||
| 為替差損 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外費用合計 | ||||||||||
経常利益 | |||||||||||
特別利益 |
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| 固定資産売却益 | ||||||||||
| 国庫補助金 | ||||||||||
| 特別利益合計 | ||||||||||
特別損失 |
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| 固定資産除却損 | ||||||||||
| 特別損失合計 | ||||||||||
税引前当期純利益 | |||||||||||
法人税、住民税及び事業税 | |||||||||||
法人税等調整額 | △ | ||||||||||
法人税等合計 | |||||||||||
当期純利益 | |||||||||||
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| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||
区分 | 注記 | 金額(千円) | 構成比(%) | 金額(千円) | 構成比(%) |
Ⅰ 材料費 |
| 2,624,633 | 62.1 | 2,527,466 | 59.3 |
Ⅱ 労務費 | ※1 | 662,875 | 15.7 | 715,864 | 16.8 |
Ⅲ 経費 | ※2 | 935,936 | 22.2 | 1,019,298 | 23.9 |
当期総製造費用 |
| 4,223,446 | 100.0 | 4,262,629 | 100.0 |
期首仕掛品たな卸高 |
| 847,243 |
| 1,072,930 |
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合計 |
| 5,070,689 |
| 5,335,559 |
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他勘定振替高 | ※3 | 423,891 |
| 373,270 |
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期末仕掛品たな卸高 |
| 1,072,930 |
| 1,309,921 |
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当期製品製造原価 |
| 3,573,867 |
| 3,652,367 |
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(注) 原価計算の方法は、実際原価による個別原価計算を採用しております。
※1 労務費の主な内訳は、次のとおりであります。
項目 | 前事業年度 | 当事業年度 |
賃金手当 | 425,829 | 419,281 |
賞与 | 113,922 | 165,344 |
法定福利費 | 82,576 | 91,808 |
退職給付費用 | 32,799 | 31,699 |
※2 経費の主な内訳は、次のとおりであります。
項目 | 前事業年度 | 当事業年度 |
外注費 | 409,309 | 479,908 |
減価償却費 | 160,731 | 158,104 |
動力光熱費 | 81,686 | 72,416 |
荷造運送費 | 89,732 | 92,226 |
旅費及び交通費 | 73,218 | 71,876 |
※3 他勘定振替高の主な内訳は、次のとおりであります。
項目 | 前事業年度 | 当事業年度 |
研究開発費 | 331,842 | 288,868 |
機械及び装置 | 39,903 | 50,722 |