② 【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成26年4月1日

 至 平成27年3月31日)

当事業年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

売上高

5,505,637

6,128,119

売上原価

※1 3,573,743

※1 3,687,730

売上総利益

1,931,893

2,440,389

販売費及び一般管理費

※1,※2 1,457,126

※1,※2 1,477,468

営業利益

474,767

962,920

営業外収益

 

 

 

受取利息

※1 2,088

※1 2,145

 

受取配当金

7,918

8,905

 

受取賃貸料

22,779

11,119

 

その他

※1 6,396

※1 7,093

 

営業外収益合計

39,182

29,263

営業外費用

 

 

 

支払利息

20,042

17,147

 

為替差損

4,274

4,025

 

その他

2,041

2,638

 

営業外費用合計

26,358

23,811

経常利益

487,590

968,372

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

3,575

5,604

 

国庫補助金

-

8,694

 

特別利益合計

3,575

14,298

特別損失

 

 

 

固定資産除却損

19,947

7,399

 

特別損失合計

19,947

7,399

税引前当期純利益

471,219

975,272

法人税、住民税及び事業税

86,013

329,105

法人税等調整額

47,828

13,921

法人税等合計

133,841

315,184

当期純利益

337,377

660,087

 

 

【製造原価明細書】

 

 

前事業年度

(自 平成26年4月1日

至 平成27年3月31日)

当事業年度

(自 平成27年4月1日

至 平成28年3月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比(%)

金額(千円)

構成比(%)

Ⅰ 材料費

 

2,624,633

62.1

2,527,466

59.3

Ⅱ 労務費

※1

662,875

15.7

715,864

16.8

Ⅲ 経費

※2

935,936

22.2

1,019,298

23.9

  当期総製造費用

 

4,223,446

100.0

4,262,629

100.0

  期首仕掛品たな卸高

 

847,243

 

1,072,930

 

合計

 

5,070,689

 

5,335,559

 

  他勘定振替高

※3

423,891

 

373,270

 

  期末仕掛品たな卸高

 

1,072,930

 

1,309,921

 

  当期製品製造原価

 

3,573,867

 

3,652,367

 

 

 

 

 

 

 

 

(注) 原価計算の方法は、実際原価による個別原価計算を採用しております。

 

※1 労務費の主な内訳は、次のとおりであります。

項目

前事業年度
(千円)

当事業年度
(千円)

賃金手当

425,829

419,281

賞与

113,922

165,344

法定福利費

82,576

91,808

退職給付費用

32,799

31,699

 

 

※2 経費の主な内訳は、次のとおりであります。

項目

前事業年度
(千円)

当事業年度
(千円)

外注費

409,309

479,908

減価償却費

160,731

158,104

動力光熱費

81,686

72,416

荷造運送費

89,732

92,226

旅費及び交通費

73,218

71,876

 

 

※3 他勘定振替高の主な内訳は、次のとおりであります。

項目

前事業年度
(千円)

当事業年度
(千円)

研究開発費

331,842

288,868

機械及び装置

39,903

50,722