② 【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

当事業年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

売上高

6,128,119

4,694,421

売上原価

※1 3,687,730

※1 2,904,026

売上総利益

2,440,389

1,790,394

販売費及び一般管理費

※1,※2 1,477,468

※1,※2 1,422,963

営業利益

962,920

367,431

営業外収益

 

 

 

受取利息

※1 2,145

※1 2,400

 

受取配当金

8,905

9,051

 

受取賃貸料

11,119

13,014

 

その他

※1 7,093

※1 9,037

 

営業外収益合計

29,263

33,503

営業外費用

 

 

 

支払利息

17,147

17,771

 

為替差損

4,025

7,584

 

その他

2,638

2,041

 

営業外費用合計

23,811

27,396

経常利益

968,372

373,538

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

5,604

9

 

国庫補助金

8,694

 

特別利益合計

14,298

9

特別損失

 

 

 

固定資産除却損

7,399

1,848

 

子会社株式評価損

※3 50,015

 

その他

584

 

特別損失合計

7,399

52,448

税引前当期純利益

975,272

321,100

法人税、住民税及び事業税

329,105

74,115

法人税等調整額

13,921

33,811

法人税等合計

315,184

107,926

当期純利益

660,087

213,173

 

 

【製造原価明細書】

 

 

前事業年度

(自 平成27年4月1日

至 平成28年3月31日)

当事業年度

(自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比(%)

金額(千円)

構成比(%)

Ⅰ 材料費

 

2,527,466

59.3

1,625,411

53.2

Ⅱ 労務費

※1

715,864

16.8

654,644

21.4

Ⅲ 経費

※2

1,019,298

23.9

776,621

25.4

  当期総製造費用

 

4,262,629

100.0

3,056,677

100.0

  期首仕掛品たな卸高

 

1,072,930

 

1,309,921

 

合計

 

5,335,559

 

4,366,598

 

  他勘定振替高

※3

373,270

 

344,524

 

  期末仕掛品たな卸高

 

1,309,921

 

1,159,744

 

  当期製品製造原価

 

3,652,367

 

2,862,329

 

 

 

 

 

 

 

 

(注) 原価計算の方法は、実際原価による個別原価計算を採用しております。

 

※1 労務費の主な内訳は、次のとおりであります。

項目

前事業年度
(千円)

当事業年度
(千円)

賃金手当

419,281

419,982

賞与

165,344

111,836

法定福利費

91,808

82,705

退職給付費用

31,699

30,991

 

 

※2 経費の主な内訳は、次のとおりであります。

項目

前事業年度
(千円)

当事業年度
(千円)

外注費

479,908

298,634

減価償却費

158,104

167,287

動力光熱費

72,416

61,779

荷造運送費

92,226

68,190

旅費及び交通費

71,876

69,192

 

 

※3 他勘定振替高の主な内訳は、次のとおりであります。

項目

前事業年度
(千円)

当事業年度
(千円)

研究開発費

288,868

299,978

機械及び装置

50,722