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(単位:千円) |
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前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) |
当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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受取配当金 |
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受取賃貸料 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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為替差損 |
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その他 |
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営業外費用合計 |
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経常利益 |
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特別利益 |
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固定資産売却益 |
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国庫補助金 |
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特別利益合計 |
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特別損失 |
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固定資産除却損 |
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特別損失合計 |
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税引前当期純利益 |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
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△ |
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法人税等合計 |
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当期純利益 |
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前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) |
当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
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区分 |
注記 |
金額(千円) |
構成比(%) |
金額(千円) |
構成比(%) |
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Ⅰ 材料費 |
|
2,624,633 |
62.1 |
2,527,466 |
59.3 |
|
Ⅱ 労務費 |
※1 |
662,875 |
15.7 |
715,864 |
16.8 |
|
Ⅲ 経費 |
※2 |
935,936 |
22.2 |
1,019,298 |
23.9 |
|
当期総製造費用 |
|
4,223,446 |
100.0 |
4,262,629 |
100.0 |
|
期首仕掛品たな卸高 |
|
847,243 |
|
1,072,930 |
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|
合計 |
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5,070,689 |
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5,335,559 |
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他勘定振替高 |
※3 |
423,891 |
|
373,270 |
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期末仕掛品たな卸高 |
|
1,072,930 |
|
1,309,921 |
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当期製品製造原価 |
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3,573,867 |
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3,652,367 |
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(注) 原価計算の方法は、実際原価による個別原価計算を採用しております。
※1 労務費の主な内訳は、次のとおりであります。
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項目 |
前事業年度 |
当事業年度 |
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賃金手当 |
425,829 |
419,281 |
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賞与 |
113,922 |
165,344 |
|
法定福利費 |
82,576 |
91,808 |
|
退職給付費用 |
32,799 |
31,699 |
※2 経費の主な内訳は、次のとおりであります。
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項目 |
前事業年度 |
当事業年度 |
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外注費 |
409,309 |
479,908 |
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減価償却費 |
160,731 |
158,104 |
|
動力光熱費 |
81,686 |
72,416 |
|
荷造運送費 |
89,732 |
92,226 |
|
旅費及び交通費 |
73,218 |
71,876 |
※3 他勘定振替高の主な内訳は、次のとおりであります。
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項目 |
前事業年度 |
当事業年度 |
|
研究開発費 |
331,842 |
288,868 |
|
機械及び装置 |
39,903 |
50,722 |