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(単位:千円) |
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前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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受取配当金 |
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受取賃貸料 |
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為替差益 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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為替差損 |
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その他 |
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営業外費用合計 |
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経常利益 |
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特別利益 |
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投資有価証券売却益 |
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固定資産売却益 |
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特別利益合計 |
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特別損失 |
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固定資産売却損 |
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固定資産除却損 |
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子会社株式評価損 |
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その他 |
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特別損失合計 |
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税引前当期純利益 |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
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△ |
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法人税等合計 |
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当期純利益 |
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前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
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区分 |
注記 |
金額(千円) |
構成比(%) |
金額(千円) |
構成比(%) |
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Ⅰ 材料費 |
|
1,625,411 |
53.2 |
2,410,521 |
60.9 |
|
Ⅱ 労務費 |
※1 |
654,644 |
21.4 |
729,536 |
18.4 |
|
Ⅲ 経費 |
※2 |
776,621 |
25.4 |
819,688 |
20.7 |
|
当期総製造費用 |
|
3,056,677 |
100.0 |
3,959,746 |
100.0 |
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期首仕掛品たな卸高 |
|
1,309,921 |
|
1,159,744 |
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合計 |
|
4,366,598 |
|
5,119,490 |
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他勘定振替高 |
※3 |
344,524 |
|
350,301 |
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期末仕掛品たな卸高 |
|
1,159,744 |
|
1,398,909 |
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当期製品製造原価 |
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2,862,329 |
|
3,370,279 |
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(注) 原価計算の方法は、実際原価による個別原価計算を採用しております。
※1 労務費の主な内訳は、次のとおりであります。
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項目 |
前事業年度 |
当事業年度 |
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賃金手当 |
419,982 |
438,577 |
|
賞与 |
111,836 |
158,830 |
|
法定福利費 |
82,705 |
93,103 |
|
退職給付費用 |
30,991 |
32,313 |
※2 経費の主な内訳は、次のとおりであります。
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項目 |
前事業年度 |
当事業年度 |
|
外注費 |
298,634 |
337,120 |
|
減価償却費 |
167,287 |
150,695 |
|
動力光熱費 |
61,779 |
69,187 |
|
荷造運送費 |
68,190 |
87,175 |
|
旅費及び交通費 |
69,192 |
74,439 |
※3 他勘定振替高の主な内訳は、次のとおりであります。
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項目 |
前事業年度 |
当事業年度 |
|
研究開発費 |
299,978 |
322,668 |