② 【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

当事業年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

売上高

4,694,421

5,529,284

売上原価

※1 2,904,026

※1 3,309,540

売上総利益

1,790,394

2,219,743

販売費及び一般管理費

※1,※2 1,422,963

※1,※2 1,401,174

営業利益

367,431

818,568

営業外収益

 

 

 

受取利息

※1 2,400

※1 2,230

 

受取配当金

9,051

6,843

 

受取賃貸料

13,014

10,113

 

為替差益

-

9,681

 

その他

※1 9,037

※1 7,819

 

営業外収益合計

33,503

36,687

営業外費用

 

 

 

支払利息

17,771

13,016

 

為替差損

7,584

-

 

その他

2,041

1,360

 

営業外費用合計

27,396

14,376

経常利益

373,538

840,879

特別利益

 

 

 

投資有価証券売却益

-

20,103

 

固定資産売却益

9

1,215

 

特別利益合計

9

21,319

特別損失

 

 

 

固定資産売却損

584

5,783

 

固定資産除却損

1,848

269

 

子会社株式評価損

※3 50,015

-

 

その他

-

60

 

特別損失合計

52,448

6,112

税引前当期純利益

321,100

856,086

法人税、住民税及び事業税

74,115

311,974

法人税等調整額

33,811

45,210

法人税等合計

107,926

266,763

当期純利益

213,173

589,322

 

 

【製造原価明細書】

 

 

前事業年度

(自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日)

当事業年度

(自 平成29年4月1日

至 平成30年3月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比(%)

金額(千円)

構成比(%)

Ⅰ 材料費

 

1,625,411

53.2

2,410,521

60.9

Ⅱ 労務費

※1

654,644

21.4

729,536

18.4

Ⅲ 経費

※2

776,621

25.4

819,688

20.7

  当期総製造費用

 

3,056,677

100.0

3,959,746

100.0

  期首仕掛品たな卸高

 

1,309,921

 

1,159,744

 

合計

 

4,366,598

 

5,119,490

 

  他勘定振替高

※3

344,524

 

350,301

 

  期末仕掛品たな卸高

 

1,159,744

 

1,398,909

 

  当期製品製造原価

 

2,862,329

 

3,370,279

 

 

 

 

 

 

 

 

(注) 原価計算の方法は、実際原価による個別原価計算を採用しております。

 

※1 労務費の主な内訳は、次のとおりであります。

項目

前事業年度
(千円)

当事業年度
(千円)

賃金手当

419,982

438,577

賞与

111,836

158,830

法定福利費

82,705

93,103

退職給付費用

30,991

32,313

 

 

※2 経費の主な内訳は、次のとおりであります。

項目

前事業年度
(千円)

当事業年度
(千円)

外注費

298,634

337,120

減価償却費

167,287

150,695

動力光熱費

61,779

69,187

荷造運送費

68,190

87,175

旅費及び交通費

69,192

74,439

 

 

※3 他勘定振替高の主な内訳は、次のとおりであります。

項目

前事業年度
(千円)

当事業年度
(千円)

研究開発費

299,978

322,668