② 【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2017年4月1日

 至 2018年3月31日)

当事業年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

売上高

5,529,284

8,448,806

売上原価

※1 3,309,540

※1 4,897,237

売上総利益

2,219,743

3,551,568

販売費及び一般管理費

※1,※2 1,401,174

※1,※2 1,654,172

営業利益

818,568

1,897,396

営業外収益

 

 

 

受取利息

※1 2,230

※1 1,846

 

受取配当金

6,843

6,919

 

受取賃貸料

10,113

6,737

 

為替差益

9,681

-

 

その他

※1 7,819

※1 8,505

 

営業外収益合計

36,687

24,008

営業外費用

 

 

 

支払利息

13,016

10,133

 

為替差損

-

2,023

 

その他

1,360

3,192

 

営業外費用合計

14,376

15,349

経常利益

840,879

1,906,055

特別利益

 

 

 

投資有価証券売却益

20,103

-

 

固定資産売却益

1,215

703

 

抱合せ株式消滅差益

-

20,657

 

特別利益合計

21,319

21,361

特別損失

 

 

 

固定資産売却損

5,783

0

 

固定資産除却損

269

1,722

 

その他

60

-

 

特別損失合計

6,112

1,722

税引前当期純利益

856,086

1,925,694

法人税、住民税及び事業税

311,974

537,349

法人税等調整額

45,210

37,992

法人税等合計

266,763

499,357

当期純利益

589,322

1,426,337

 

 

 

【製造原価明細書】

 

 

前事業年度

(自 2017年4月1日

至 2018年3月31日)

当事業年度

(自 2018年4月1日

至 2019年3月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比(%)

金額(千円)

構成比(%)

Ⅰ 材料費

 

2,410,521

60.9

3,417,842

64.7

Ⅱ 労務費

※1

729,536

18.4

904,973

17.1

Ⅲ 経費

※2

819,688

20.7

963,459

18.2

  当期総製造費用

 

3,959,746

100.0

5,286,275

100.0

  期首仕掛品たな卸高

 

1,159,744

 

1,398,909

 

合計

 

5,119,490

 

6,685,185

 

  他勘定振替高

※3

350,301

 

612,967

 

  期末仕掛品たな卸高

 

1,398,909

 

1,232,149

 

  当期製品製造原価

 

3,370,279

 

4,840,068

 

 

 

 

 

 

 

 

(注) 原価計算の方法は、実際原価による個別原価計算を採用しております。

 

※1 労務費の主な内訳は、次のとおりであります。

項目

前事業年度
(千円)

当事業年度
(千円)

賃金手当

438,577

475,265

賞与

158,830

281,587

法定福利費

93,103

113,177

退職給付費用

32,313

30,577

 

 

※2 経費の主な内訳は、次のとおりであります。

項目

前事業年度
(千円)

当事業年度
(千円)

外注費

337,120

445,239

減価償却費

150,695

130,753

動力光熱費

69,187

71,730

荷造運送費

87,175

129,075

旅費及び交通費

74,439

77,012

 

 

※3 他勘定振替高の主な内訳は、次のとおりであります。

項目

前事業年度
(千円)

当事業年度
(千円)

研究開発費

322,668

302,266

機械装置

271,129